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文档简介
泓域咨询MACRO/ 网游周边产品开发投资项目立项申请报告网游周边产品开发投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入12969.86万元,同比增长28.81%(2900.94万元)。其中,主营业业务网游周边产品开发生产及销售收入为12305.10万元,占营业总收入的94.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2970.31万元,较去年同期相比增长432.01万元,增长率17.02%;实现净利润2227.73万元,较去年同期相比增长287.40万元,增长率14.81%。二、项目概况(一)项目名称网游周边产品开发投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积57055.18平方米(折合约85.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.56%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度194.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57055.18平方米,建筑物基底占地面积37405.38平方米,总建筑面积88435.53平方米,其中:规划建设主体工程55159.80平方米,项目规划绿化面积5790.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费5070.42万元。(七)节能分析“网游周边产品开发投资项目建设项目”,年用电量1381676.05千瓦时,年总用水量18615.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.40吨标准煤/年。达产年综合节能量60.22吨标准煤/年,项目总节能率22.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18932.63万元,其中:固定资产投资16648.65万元,占项目总投资的87.94%;流动资金2283.98万元,占项目总投资的12.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19054.00万元,总成本费用14715.41万元,税金及附加300.03万元,利润总额4338.59万元,利税总额5237.05万元,税后净利润3253.94万元,达产年纳税总额1983.11万元;达产年投资利润率22.92%,投资利税率27.66%,投资回报率17.19%,全部投资回收期7.32年,提供就业职位366个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区网游周边产品开发行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区网游周边产品开发产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“网游周边产品开发投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位366个,达产年纳税总额1983.11万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.92%,投资利税率27.66%,全部投资回报率17.19%,全部投资回收期7.32年,固定资产投资回收期7.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57055.1885.54亩1.1容积率1.551.2建筑系数65.56%1.3投资强度万元/亩194.631.4基底面积平方米37405.381.5总建筑面积平方米88435.531.6绿化面积平方米5790.21绿化率6.55%2总投资万元18932.632.1固定资产投资万元16648.652.1.1土建工程投资万元7345.392.1.1.1土建工程投资占比万元38.80%2.1.2设备投资万元5070.422.1.2.1设备投资占比26.78%2.1.3其它投资万元4232.842.1.3.1其它投资占比22.36%2.1.4固定资产投资占比87.94%2.2流动资金万元2283.982.2.1流动资金占比12.06%3收入万元19054.004总成本万元14715.415利润总额万元4338.596净利润万元3253.947所得税万元1.558增值税万元598.439税金及附加万元300.0310纳税总额万元1983.1111利税总额万元5237.0512投资利润率22.92%13投资利税率27.66%14投资回报率17.19%15回收期年7.3216设备数量台(套)16617年用电量千瓦时1381676.0518年用水量立方米18615.7819总能耗吨标准煤171.4020节能率22.42%21节能量吨标准煤60.2222员工数量人366第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.56%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度194.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26445.6026445.6055159.8055159.805039.691.1主要生产车间15867.3615867.3633095.8833095.883124.611.2辅助生产车间8462.598462.5917651.1417651.141612.701.3其他生产车间2115.652115.653199.273199.27302.382仓储工程5610.815610.8121629.2221629.221437.212.1成品贮存1402.701402.705407.315407.31359.302.2原料仓储2917.622917.6211247.1911247.19747.352.3辅助材料仓库1290.491290.494974.724974.72330.563供配电工程299.24299.24299.24299.2422.373.1供配电室299.24299.24299.24299.2422.374给排水工程344.13344.13344.13344.1320.014.1给排水344.13344.13344.13344.1320.015服务性工程3553.513553.513553.513553.51236.125.1办公用房1686.991686.991686.991686.99129.095.2生活服务1866.521866.521866.521866.52139.706消防及环保工程1002.461002.461002.461002.4674.946.1消防环保工程1002.461002.461002.461002.4674.947项目总图工程149.62149.62149.62149.62383.407.1场地及道路硬化9667.702213.172213.177.2场区围墙2213.179667.709667.707.3安全保卫室149.62149.62149.62149.628绿化工程3761.36131.65合计37405.3888435.5388435.537345.39六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11783.42万元,占计划投资的62.24%。其中:完成固定资产投资9222.08万元,占总投资的78.26%;完成流动资金投资2561.34,占总投资的21.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11783.421.1完成比例62.24%2完成固定资产投资万元9222.082.1完成比例78.26%3完成流动资金投资万元2561.343.1完成比例21.74%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员366人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2491.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元1167.562工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元335.873企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元105.054品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元162.725其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.465.3年工资额万元117.456职工工资总额万元12273.18五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16648.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7345.395070.42194.6316648.651.1工程费用万元7345.395070.4214557.161.1.1建筑工程费用万元7345.397345.3938.80%1.1.2设备购置及安装费万元5070.425070.4226.78%1.2工程建设其他费用万元4232.844232.8422.36%1.2.1无形资产万元1764.731764.731.3预备费万元2468.112468.111.3.1基本预备费万元1063.251063.251.3.2涨价预备费万元1404.861404.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元16648.6516648.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2283.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14557.168103.6811475.2914557.1614557.1614557.161.1应收账款万元4367.152838.653493.724367.154367.154367.151.2存货万元6550.724257.975240.586550.726550.726550.721.2.1原辅材料万元1965.221277.391572.171965.221965.221965.221.2.2燃料动力万元98.2663.8778.6198.2698.2698.261.2.3在产品万元3013.331958.672410.663013.333013.333013.331.2.4产成品万元1473.91958.041179.131473.911473.911473.911.3现金万元3639.292365.542911.433639.293639.293639.292流动负债万元12273.187977.579818.5412273.1812273.1812273.182.1应付账款万元12273.187977.579818.5412273.1812273.1812273.183流动资金万元2283.981484.591827.182283.982283.982283.984铺底流动资金万元761.32494.86609.06761.32761.32761.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18932.63万元,其中:固定资产投资16648.65万元,占项目总投资的87.94%;流动资金2283.98万元,占项目总投资的12.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7345.39万元,占项目总投资的38.80%;设备购置费5070.42万元,占项目总投资的26.78%;其它投资4232.84万元,占项目总投资的22.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16648.65+2283.98=18932.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16648.6587.94%1.1项目建设投资万元16648.6587.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2283.9812.06%3总投资万元万元18932.63二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12385.10万元,总成本6661.29万元,利润总额5723.81万元,净利润274.90万元,增值税388.98万元,税金及附加4292.86万元,所得税1430.95万元;第二年收入15243.20万元,总成本7865.17万元,利润总额7378.03万元,净利润5533.52万元,增值税478.74万元,税金及附加285.67万元,所得税1844.51万元;第三年生产负荷100%,收入19054.00万元,总成本14715.41万元,利润总额4338.59万元,净利润3253.94万元,增值税598.43万元,税金及附加300.03万元,所得税1084.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19054.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=598.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12385.1015243.2019054.0019054.0019054.001.1网游周边产品开发万元12385.1015243.2019054.0019054.0019054.002现价增加值万元3963.234877.82609
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