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泓域咨询MACRO/ 消防泵投资项目立项申请报告消防泵投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限公司实现营业收入5133.06万元,同比增长18.28%(793.29万元)。其中,主营业业务消防泵生产及销售收入为4424.51万元,占营业总收入的86.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1084.40万元,较去年同期相比增长139.41万元,增长率14.75%;实现净利润813.30万元,较去年同期相比增长157.03万元,增长率23.93%。二、项目概况(一)项目名称消防泵投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积17995.66平方米(折合约26.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.55%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度180.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17995.66平方米,建筑物基底占地面积10356.50平方米,总建筑面积28613.10平方米,其中:规划建设主体工程19494.40平方米,项目规划绿化面积1933.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费1839.23万元。(七)节能分析“消防泵投资项目建设项目”,年用电量417651.68千瓦时,年总用水量3560.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.63吨标准煤/年。达产年综合节能量18.14吨标准煤/年,项目总节能率22.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5948.23万元,其中:固定资产投资4876.90万元,占项目总投资的81.99%;流动资金1071.33万元,占项目总投资的18.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8111.00万元,总成本费用6409.31万元,税金及附加100.15万元,利润总额1701.69万元,利税总额2036.56万元,税后净利润1276.27万元,达产年纳税总额760.29万元;达产年投资利润率28.61%,投资利税率34.24%,投资回报率21.46%,全部投资回收期6.16年,提供就业职位112个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园消防泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园消防泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“消防泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位112个,达产年纳税总额760.29万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.61%,投资利税率34.24%,全部投资回报率21.46%,全部投资回收期6.16年,固定资产投资回收期6.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17995.6626.98亩1.1容积率1.591.2建筑系数57.55%1.3投资强度万元/亩180.761.4基底面积平方米10356.501.5总建筑面积平方米28613.101.6绿化面积平方米1933.56绿化率6.76%2总投资万元5948.232.1固定资产投资万元4876.902.1.1土建工程投资万元2314.062.1.1.1土建工程投资占比万元38.90%2.1.2设备投资万元1839.232.1.2.1设备投资占比30.92%2.1.3其它投资万元723.612.1.3.1其它投资占比12.17%2.1.4固定资产投资占比81.99%2.2流动资金万元1071.332.2.1流动资金占比18.01%3收入万元8111.004总成本万元6409.315利润总额万元1701.696净利润万元1276.277所得税万元1.598增值税万元234.729税金及附加万元100.1510纳税总额万元760.2911利税总额万元2036.5612投资利润率28.61%13投资利税率34.24%14投资回报率21.46%15回收期年6.1616设备数量台(套)4717年用电量千瓦时417651.6818年用水量立方米3560.8619总能耗吨标准煤51.6320节能率22.74%21节能量吨标准煤18.1422员工数量人112第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.55%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度180.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7322.057322.0519494.4019494.401734.251.1主要生产车间4393.234393.2311696.6411696.641075.231.2辅助生产车间2343.062343.066238.216238.21554.961.3其他生产车间585.76585.761130.681130.68104.052仓储工程1553.471553.475927.155927.15383.482.1成品贮存388.37388.371481.791481.7995.872.2原料仓储807.80807.803082.123082.12199.412.3辅助材料仓库357.30357.301363.241363.2488.203供配电工程82.8582.8582.8582.856.033.1供配电室82.8582.8582.8582.856.034给排水工程95.2895.2895.2895.285.394.1给排水95.2895.2895.2895.285.395服务性工程983.87983.87983.87983.8763.665.1办公用房443.56443.56443.56443.5625.825.2生活服务540.31540.31540.31540.3135.366消防及环保工程277.55277.55277.55277.5520.206.1消防环保工程277.55277.55277.55277.5520.207项目总图工程41.4341.4341.4341.4369.087.1场地及道路硬化2805.85454.38454.387.2场区围墙454.382805.852805.857.3安全保卫室41.4341.4341.4341.438绿化工程913.5331.97合计10356.5028613.1028613.102314.06六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3445.92万元,占计划投资的57.93%。其中:完成固定资产投资2732.62万元,占总投资的79.30%;完成流动资金投资713.30,占总投资的20.70%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3445.921.1完成比例57.93%2完成固定资产投资万元2732.622.1完成比例79.30%3完成流动资金投资万元713.303.1完成比例20.70%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员112人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人761.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元390.482工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元96.003企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.453.3年工资额万元25.264品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元50.485其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.495.3年工资额万元41.516职工工资总额万元4754.88五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4876.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2314.061839.23180.764876.901.1工程费用万元2314.061839.235826.211.1.1建筑工程费用万元2314.062314.0638.90%1.1.2设备购置及安装费万元1839.231839.2330.92%1.2工程建设其他费用万元723.61723.6112.17%1.2.1无形资产万元345.87345.871.3预备费万元377.74377.741.3.1基本预备费万元201.89201.891.3.2涨价预备费万元175.85175.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元4876.904876.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1071.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5826.213006.624244.835826.215826.215826.211.1应收账款万元1747.861048.721310.901747.861747.861747.861.2存货万元2621.791573.081966.352621.792621.792621.791.2.1原辅材料万元786.54471.92589.90786.54786.54786.541.2.2燃料动力万元39.3323.6029.5039.3339.3339.331.2.3在产品万元1206.02723.61904.521206.021206.021206.021.2.4产成品万元589.90353.94442.43589.90589.90589.901.3现金万元1456.55873.931092.411456.551456.551456.552流动负债万元4754.882852.933566.164754.884754.884754.882.1应付账款万元4754.882852.933566.164754.884754.884754.883流动资金万元1071.33642.80803.501071.331071.331071.334铺底流动资金万元357.11214.27267.83357.11357.11357.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5948.23万元,其中:固定资产投资4876.90万元,占项目总投资的81.99%;流动资金1071.33万元,占项目总投资的18.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2314.06万元,占项目总投资的38.90%;设备购置费1839.23万元,占项目总投资的30.92%;其它投资723.61万元,占项目总投资的12.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4876.90+1071.33=5948.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4876.9081.99%1.1项目建设投资万元4876.9081.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1071.3318.01%3总投资万元万元5948.23二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4866.60万元,总成本10445.21万元,利润总额-5578.61万元,净利润88.88万元,增值税140.83万元,税金及附加-4183.96万元,所得税-1394.65万元;第二年收入6083.25万元,总成本12460.02万元,利润总额-6376.77万元,净利润-4782.58万元,增值税176.04万元,税金及附加93.11万元,所得税-1594.19万元;第三年生产负荷100%,收入8111.00万元,总成本6409.31万元,利润总额1701.69万元,净利润1276.27万元,增值税234.72万元,税金及附加100.15万元,所得税425.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8111.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=234.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4866.606083.258111.008111.008111.001.1消防泵万元4866.606083.258111.008111.008111.002现价增加值万元1557.
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