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泓域咨询MACRO/ 人体秤投资项目立项申请报告人体秤投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入8748.19万元,同比增长17.77%(1319.83万元)。其中,主营业业务人体秤生产及销售收入为7818.95万元,占营业总收入的89.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2068.28万元,较去年同期相比增长492.15万元,增长率31.22%;实现净利润1551.21万元,较去年同期相比增长304.87万元,增长率24.46%。二、项目概况(一)项目名称人体秤投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积16381.52平方米(折合约24.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.49%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度164.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16381.52平方米,建筑物基底占地面积9090.11平方米,总建筑面积19657.82平方米,其中:规划建设主体工程14841.04平方米,项目规划绿化面积1492.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1650.85万元。(七)节能分析“人体秤投资项目建设项目”,年用电量1182736.18千瓦时,年总用水量8776.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.11吨标准煤/年。达产年综合节能量41.21吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5858.39万元,其中:固定资产投资4048.22万元,占项目总投资的69.10%;流动资金1810.17万元,占项目总投资的30.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13160.00万元,总成本费用9870.08万元,税金及附加119.98万元,利润总额3289.92万元,利税总额3863.68万元,税后净利润2467.44万元,达产年纳税总额1396.24万元;达产年投资利润率56.16%,投资利税率65.95%,投资回报率42.12%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位238个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园人体秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园人体秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“人体秤投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位238个,达产年纳税总额1396.24万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.16%,投资利税率65.95%,全部投资回报率42.12%,全部投资回收期3.87年,固定资产投资回收期3.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16381.5224.56亩1.1容积率1.201.2建筑系数55.49%1.3投资强度万元/亩164.831.4基底面积平方米9090.111.5总建筑面积平方米19657.821.6绿化面积平方米1492.99绿化率7.59%2总投资万元5858.392.1固定资产投资万元4048.222.1.1土建工程投资万元1612.482.1.1.1土建工程投资占比万元27.52%2.1.2设备投资万元1650.852.1.2.1设备投资占比28.18%2.1.3其它投资万元784.892.1.3.1其它投资占比13.40%2.1.4固定资产投资占比69.10%2.2流动资金万元1810.172.2.1流动资金占比30.90%3收入万元13160.004总成本万元9870.085利润总额万元3289.926净利润万元2467.447所得税万元1.208增值税万元453.789税金及附加万元119.9810纳税总额万元1396.2411利税总额万元3863.6812投资利润率56.16%13投资利税率65.95%14投资回报率42.12%15回收期年3.8716设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1182736.1818年用水量立方米8776.3819总能耗吨标准煤146.1120节能率21.14%21节能量吨标准煤41.2122员工数量人238第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.49%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度164.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6426.716426.7114841.0414841.041339.111.1主要生产车间3856.033856.038904.628904.62830.251.2辅助生产车间2056.552056.554749.134749.13428.521.3其他生产车间514.14514.14860.78860.7880.352仓储工程1363.521363.523130.913130.91205.462.1成品贮存340.88340.88782.73782.7351.372.2原料仓储709.03709.031628.071628.07106.842.3辅助材料仓库313.61313.61720.11720.1147.263供配电工程72.7272.7272.7272.725.373.1供配电室72.7272.7272.7272.725.374给排水工程83.6383.6383.6383.634.804.1给排水83.6383.6383.6383.634.805服务性工程863.56863.56863.56863.5656.675.1办公用房357.95357.95357.95357.9524.335.2生活服务505.61505.61505.61505.6129.696消防及环保工程243.61243.61243.61243.6117.986.1消防环保工程243.61243.61243.61243.6117.987项目总图工程36.3636.3636.3636.36-50.427.1场地及道路硬化2275.43507.62507.627.2场区围墙507.622275.432275.437.3安全保卫室36.3636.3636.3636.368绿化工程957.2933.51合计9090.1119657.8219657.821612.48六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3348.19万元,占计划投资的57.15%。其中:完成固定资产投资2156.62万元,占总投资的64.41%;完成流动资金投资1191.57,占总投资的35.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3348.191.1完成比例57.15%2完成固定资产投资万元2156.622.1完成比例64.41%3完成流动资金投资万元1191.573.1完成比例35.59%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员238人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1621.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元723.852工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元187.133企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元61.244品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元106.255其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.175.3年工资额万元50.716职工工资总额万元8686.34五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4048.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1612.481650.85164.834048.221.1工程费用万元1612.481650.8510496.511.1.1建筑工程费用万元1612.481612.4827.52%1.1.2设备购置及安装费万元1650.851650.8528.18%1.2工程建设其他费用万元784.89784.8913.40%1.2.1无形资产万元340.45340.451.3预备费万元444.44444.441.3.1基本预备费万元200.15200.151.3.2涨价预备费万元244.29244.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元4048.224048.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1810.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10496.515707.386636.7710496.5110496.5110496.511.1应收账款万元3148.952046.822519.163148.953148.953148.951.2存货万元4723.433070.233778.744723.434723.434723.431.2.1原辅材料万元1417.03921.071133.621417.031417.031417.031.2.2燃料动力万元70.8546.0556.6870.8570.8570.851.2.3在产品万元2172.781412.311738.222172.782172.782172.781.2.4产成品万元1062.77690.80850.221062.771062.771062.771.3现金万元2624.131705.682099.302624.132624.132624.132流动负债万元8686.345646.126949.078686.348686.348686.342.1应付账款万元8686.345646.126949.078686.348686.348686.343流动资金万元1810.171176.611448.141810.171810.171810.174铺底流动资金万元603.38392.20482.71603.38603.38603.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5858.39万元,其中:固定资产投资4048.22万元,占项目总投资的69.10%;流动资金1810.17万元,占项目总投资的30.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1612.48万元,占项目总投资的27.52%;设备购置费1650.85万元,占项目总投资的28.18%;其它投资784.89万元,占项目总投资的13.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4048.22+1810.17=5858.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4048.2269.10%1.1项目建设投资万元4048.2269.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1810.1730.90%3总投资万元万元5858.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8554.00万元,总成本10514.20万元,利润总额-1960.20万元,净利润100.92万元,增值税294.96万元,税金及附加-1470.15万元,所得税-490.05万元;第二年收入10528.00万元,总成本12420.24万元,利润总额-1892.24万元,净利润-1419.18万元,增值税363.02万元,税金及附加109.09万元,所得税-473.06万元;第三年生产负荷100%,收入13160.00万元,总成本9870.08万元,利润总额3289.92万元,净利润2467.44万元,增值税453.78万元,税金及附加119.98万元,所得税822.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13160.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=453.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8554.0010528.0013160.0013160.0013160.001.1人体秤万元8554.0010528.0013160.0013160.0013160.002现价增加值万元2737.283368.964211.204211.204211.203增

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