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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建玻璃钢制超低噪声轴流风机项目立项申请报告新建玻璃钢制超低噪声轴流风机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入38897.62万元,同比增长12.26%(4247.29万元)。其中,主营业业务玻璃钢制超低噪声轴流风机生产及销售收入为35771.53万元,占营业总收入的91.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8849.22万元,较去年同期相比增长1656.49万元,增长率23.03%;实现净利润6636.91万元,较去年同期相比增长717.91万元,增长率12.13%。二、项目概况(一)项目名称新建玻璃钢制超低噪声轴流风机项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积59629.80平方米(折合约89.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.72%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度189.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59629.80平方米,建筑物基底占地面积39188.70平方米,总建筑面积66785.38平方米,其中:规划建设主体工程52885.83平方米,项目规划绿化面积4678.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费7681.86万元。(七)节能分析“新建玻璃钢制超低噪声轴流风机项目建设项目”,年用电量440271.43千瓦时,年总用水量50397.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.41吨标准煤/年。达产年综合节能量21.60吨标准煤/年,项目总节能率22.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22934.89万元,其中:固定资产投资16913.59万元,占项目总投资的73.75%;流动资金6021.30万元,占项目总投资的26.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48904.00万元,总成本费用38204.52万元,税金及附加415.61万元,利润总额10699.48万元,利税总额12590.88万元,税后净利润8024.61万元,达产年纳税总额4566.27万元;达产年投资利润率46.65%,投资利税率54.90%,投资回报率34.99%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位958个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心玻璃钢制超低噪声轴流风机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心玻璃钢制超低噪声轴流风机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建玻璃钢制超低噪声轴流风机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位958个,达产年纳税总额4566.27万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.65%,投资利税率54.90%,全部投资回报率34.99%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59629.8089.40亩1.1容积率1.121.2建筑系数65.72%1.3投资强度万元/亩189.191.4基底面积平方米39188.701.5总建筑面积平方米66785.381.6绿化面积平方米4678.52绿化率7.01%2总投资万元22934.892.1固定资产投资万元16913.592.1.1土建工程投资万元5386.522.1.1.1土建工程投资占比万元23.49%2.1.2设备投资万元7681.862.1.2.1设备投资占比33.49%2.1.3其它投资万元3845.212.1.3.1其它投资占比16.77%2.1.4固定资产投资占比73.75%2.2流动资金万元6021.302.2.1流动资金占比26.25%3收入万元48904.004总成本万元38204.525利润总额万元10699.486净利润万元8024.617所得税万元1.128增值税万元1475.799税金及附加万元415.6110纳税总额万元4566.2711利税总额万元12590.8812投资利润率46.65%13投资利税率54.90%14投资回报率34.99%15回收期年4.3616设备数量台(套)14117年用电量千瓦时440271.4318年用水量立方米50397.5719总能耗吨标准煤58.4120节能率22.16%21节能量吨标准煤21.6022员工数量人958第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.72%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度189.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27706.4127706.4152885.8352885.834692.011.1主要生产车间16623.8516623.8531731.5031731.502909.051.2辅助生产车间8866.058866.0516923.4716923.471501.441.3其他生产车间2216.512216.513067.383067.38281.522仓储工程5878.305878.309034.719034.71582.952.1成品贮存1469.581469.582258.682258.68145.742.2原料仓储3056.723056.724698.054698.05303.132.3辅助材料仓库1352.011352.012077.982077.98134.083供配电工程313.51313.51313.51313.5122.763.1供配电室313.51313.51313.51313.5122.764给排水工程360.54360.54360.54360.5420.364.1给排水360.54360.54360.54360.5420.365服务性工程3722.933722.933722.933722.93240.225.1办公用房2042.232042.232042.232042.23127.295.2生活服务1680.701680.701680.701680.70132.486消防及环保工程1050.261050.261050.261050.2676.246.1消防环保工程1050.261050.261050.261050.2676.247项目总图工程156.75156.75156.75156.75-362.167.1场地及道路硬化10952.681677.341677.347.2场区围墙1677.3410952.6810952.687.3安全保卫室156.75156.75156.75156.758绿化工程3261.04114.14合计39188.7066785.3866785.385386.52六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17244.33万元,占计划投资的75.19%。其中:完成固定资产投资12049.69万元,占总投资的69.88%;完成流动资金投资5194.64,占总投资的30.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17244.331.1完成比例75.19%2完成固定资产投资万元12049.692.1完成比例69.88%3完成流动资金投资万元5194.643.1完成比例30.12%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员958人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6511.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元3377.512工程技术人员工资2.1平均人数人1442.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元844.933企业管理人员工资3.1平均人数人383.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元286.594品质管理人员工资4.1平均人数人774.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元415.185其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元7.685.3年工资额万元257.666职工工资总额万元29695.93五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16913.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5386.527681.86189.1916913.591.1工程费用万元5386.527681.8635717.231.1.1建筑工程费用万元5386.525386.5223.49%1.1.2设备购置及安装费万元7681.867681.8633.49%1.2工程建设其他费用万元3845.213845.2116.77%1.2.1无形资产万元1928.781928.781.3预备费万元1916.431916.431.3.1基本预备费万元982.82982.821.3.2涨价预备费万元933.61933.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元16913.5916913.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6021.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35717.2322476.6022251.3235717.2335717.2335717.231.1应收账款万元10715.176964.867500.6210715.1710715.1710715.171.2存货万元16072.7510447.2911250.9316072.7516072.7516072.751.2.1原辅材料万元4821.823134.193375.284821.824821.824821.821.2.2燃料动力万元241.09156.71168.76241.09241.09241.091.2.3在产品万元7393.474805.755175.437393.477393.477393.471.2.4产成品万元3616.372350.642531.463616.373616.373616.371.3现金万元8929.315804.056250.528929.318929.318929.312流动负债万元29695.9319302.3520787.1529695.9329695.9329695.932.1应付账款万元29695.9319302.3520787.1529695.9329695.9329695.933流动资金万元6021.303913.854214.916021.306021.306021.304铺底流动资金万元2007.081304.611404.972007.082007.082007.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22934.89万元,其中:固定资产投资16913.59万元,占项目总投资的73.75%;流动资金6021.30万元,占项目总投资的26.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5386.52万元,占项目总投资的23.49%;设备购置费7681.86万元,占项目总投资的33.49%;其它投资3845.21万元,占项目总投资的16.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16913.59+6021.30=22934.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16913.5973.75%1.1项目建设投资万元16913.5973.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6021.3026.25%3总投资万元万元22934.89二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入31787.60万元,总成本16182.75万元,利润总额15604.85万元,净利润353.63万元,增值税959.26万元,税金及附加11703.64万元,所得税3901.21万元;第二年收入34232.80万元,总成本17110.55万元,利润总额17122.25万元,净利润12841.69万元,增值税1033.05万元,税金及附加362.49万元,所得税4280.56万元;第三年生产负荷100%,收入48904.00万元,总成本38204.52万元,利润总额10699.48万元,净利润8024.61万元,增值税1475.79万元,税金及附加415.61万元,所得税2674.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入48904.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1475.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元31787.6034232.8048904.0048904.0048904.001.1玻璃钢制超低噪声轴流风机万元31787.6034232.8048904.0048904.0048904.002现价增加值万元10172.0310954.5015649.2815649.2815649.2
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