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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建汽轮机配件项目立项申请报告新建汽轮机配件项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11679.75万元,同比增长32.91%(2891.86万元)。其中,主营业业务汽轮机配件生产及销售收入为9687.35万元,占营业总收入的82.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3115.91万元,较去年同期相比增长659.54万元,增长率26.85%;实现净利润2336.93万元,较去年同期相比增长461.37万元,增长率24.60%。二、项目概况(一)项目名称新建汽轮机配件项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积40900.44平方米(折合约61.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.42%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度168.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40900.44平方米,建筑物基底占地面积21031.01平方米,总建筑面积62986.68平方米,其中:规划建设主体工程40018.42平方米,项目规划绿化面积3815.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费3808.21万元。(七)节能分析“新建汽轮机配件项目建设项目”,年用电量708046.93千瓦时,年总用水量10409.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.91吨标准煤/年。达产年综合节能量21.98吨标准煤/年,项目总节能率28.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12327.22万元,其中:固定资产投资10333.03万元,占项目总投资的83.82%;流动资金1994.19万元,占项目总投资的16.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14014.00万元,总成本费用10929.51万元,税金及附加214.66万元,利润总额3084.49万元,利税总额3724.60万元,税后净利润2313.37万元,达产年纳税总额1411.23万元;达产年投资利润率25.02%,投资利税率30.21%,投资回报率18.77%,全部投资回收期6.83年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区汽轮机配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区汽轮机配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建汽轮机配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1411.23万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.02%,投资利税率30.21%,全部投资回报率18.77%,全部投资回收期6.83年,固定资产投资回收期6.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40900.4461.32亩1.1容积率1.541.2建筑系数51.42%1.3投资强度万元/亩168.511.4基底面积平方米21031.011.5总建筑面积平方米62986.681.6绿化面积平方米3815.04绿化率6.06%2总投资万元12327.222.1固定资产投资万元10333.032.1.1土建工程投资万元5435.152.1.1.1土建工程投资占比万元44.09%2.1.2设备投资万元3808.212.1.2.1设备投资占比30.89%2.1.3其它投资万元1089.672.1.3.1其它投资占比8.84%2.1.4固定资产投资占比83.82%2.2流动资金万元1994.192.2.1流动资金占比16.18%3收入万元14014.004总成本万元10929.515利润总额万元3084.496净利润万元2313.377所得税万元1.548增值税万元425.459税金及附加万元214.6610纳税总额万元1411.2311利税总额万元3724.6012投资利润率25.02%13投资利税率30.21%14投资回报率18.77%15回收期年6.8316设备数量台(套)15917年用电量千瓦时708046.9318年用水量立方米10409.2019总能耗吨标准煤87.9120节能率28.85%21节能量吨标准煤21.9822员工数量人200第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.42%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度168.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14868.9214868.9240018.4240018.423798.531.1主要生产车间8921.358921.3524011.0524011.052355.091.2辅助生产车间4758.054758.0512805.8912805.891215.531.3其他生产车间1189.511189.512321.072321.07227.912仓储工程3154.653154.6514929.3714929.371030.612.1成品贮存788.66788.663732.343732.34257.652.2原料仓储1640.421640.427763.277763.27535.922.3辅助材料仓库725.57725.573433.763433.76237.043供配电工程168.25168.25168.25168.2513.073.1供配电室168.25168.25168.25168.2513.074给排水工程193.49193.49193.49193.4911.694.1给排水193.49193.49193.49193.4911.695服务性工程1997.951997.951997.951997.95137.925.1办公用房926.24926.24926.24926.2466.545.2生活服务1071.711071.711071.711071.7159.426消防及环保工程563.63563.63563.63563.6343.776.1消防环保工程563.63563.63563.63563.6343.777项目总图工程84.1284.1284.1284.12324.377.1场地及道路硬化5830.231037.231037.237.2场区围墙1037.235830.235830.237.3安全保卫室84.1284.1284.1284.128绿化工程2148.2975.19合计21031.0162986.6862986.685435.15六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11320.71万元,占计划投资的91.84%。其中:完成固定资产投资8089.82万元,占总投资的71.46%;完成流动资金投资3230.89,占总投资的28.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11320.711.1完成比例91.84%2完成固定资产投资万元8089.822.1完成比例71.46%3完成流动资金投资万元3230.893.1完成比例28.54%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元769.992工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.452.3年工资额万元187.573企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元63.614品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元92.745其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.135.3年工资额万元41.646职工工资总额万元8380.20五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10333.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5435.153808.21168.5110333.031.1工程费用万元5435.153808.2110374.391.1.1建筑工程费用万元5435.155435.1544.09%1.1.2设备购置及安装费万元3808.213808.2130.89%1.2工程建设其他费用万元1089.671089.678.84%1.2.1无形资产万元473.12473.121.3预备费万元616.55616.551.3.1基本预备费万元302.06302.061.3.2涨价预备费万元314.49314.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元10333.0310333.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1994.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10374.394993.466709.9810374.3910374.3910374.391.1应收账款万元3112.321400.542178.623112.323112.323112.321.2存货万元4668.482100.813267.934668.484668.484668.481.2.1原辅材料万元1400.54630.24980.381400.541400.541400.541.2.2燃料动力万元70.0331.5149.0270.0370.0370.031.2.3在产品万元2147.50966.381503.252147.502147.502147.501.2.4产成品万元1050.41472.68735.291050.411050.411050.411.3现金万元2593.601167.121815.522593.602593.602593.602流动负债万元8380.203771.095866.148380.208380.208380.202.1应付账款万元8380.203771.095866.148380.208380.208380.203流动资金万元1994.19897.391395.931994.191994.191994.194铺底流动资金万元664.72299.13465.31664.72664.72664.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12327.22万元,其中:固定资产投资10333.03万元,占项目总投资的83.82%;流动资金1994.19万元,占项目总投资的16.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5435.15万元,占项目总投资的44.09%;设备购置费3808.21万元,占项目总投资的30.89%;其它投资1089.67万元,占项目总投资的8.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10333.03+1994.19=12327.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10333.0383.82%1.1项目建设投资万元10333.0383.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1994.1916.18%3总投资万元万元12327.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6306.30万元,总成本2989.55万元,利润总额3316.75万元,净利润186.58万元,增值税191.45万元,税金及附加2487.56万元,所得税829.19万元;第二年收入9809.80万元,总成本4182.92万元,利润总额5626.88万元,净利润4220.16万元,增值税297.81万元,税金及附加199.34万元,所得税1406.72万元;第三年生产负荷100%,收入14014.00万元,总成本10929.51万元,利润总额3084.49万元,净利润2313.37万元,增值税425.45万元,税金及附加214.66万元,所得税771.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14014.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=425.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6306.309809.8014014.0014014.0014014.001.1汽轮机配件万元6306.309809.8014014.0014014.0014014.002现价增加值万元2018.023139.
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