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泓域咨询MACRO/ 微生物水质调节剂投资项目立项申请报告微生物水质调节剂投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9169.88万元,同比增长8.55%(721.91万元)。其中,主营业业务微生物水质调节剂生产及销售收入为7563.89万元,占营业总收入的82.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1800.25万元,较去年同期相比增长282.50万元,增长率18.61%;实现净利润1350.19万元,较去年同期相比增长132.00万元,增长率10.84%。二、项目概况(一)项目名称微生物水质调节剂投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26126.39平方米(折合约39.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.49%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度161.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26126.39平方米,建筑物基底占地面积13191.21平方米,总建筑面积34486.83平方米,其中:规划建设主体工程22642.18平方米,项目规划绿化面积2405.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3023.34万元。(七)节能分析“微生物水质调节剂投资项目建设项目”,年用电量668828.52千瓦时,年总用水量5656.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.68吨标准煤/年。达产年综合节能量30.58吨标准煤/年,项目总节能率27.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7501.48万元,其中:固定资产投资6341.62万元,占项目总投资的84.54%;流动资金1159.86万元,占项目总投资的15.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8743.00万元,总成本费用6964.54万元,税金及附加133.94万元,利润总额1778.46万元,利税总额2157.70万元,税后净利润1333.85万元,达产年纳税总额823.86万元;达产年投资利润率23.71%,投资利税率28.76%,投资回报率17.78%,全部投资回收期7.12年,提供就业职位128个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区微生物水质调节剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区微生物水质调节剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“微生物水质调节剂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位128个,达产年纳税总额823.86万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.71%,投资利税率28.76%,全部投资回报率17.78%,全部投资回收期7.12年,固定资产投资回收期7.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26126.3939.17亩1.1容积率1.321.2建筑系数50.49%1.3投资强度万元/亩161.901.4基底面积平方米13191.211.5总建筑面积平方米34486.831.6绿化面积平方米2405.77绿化率6.98%2总投资万元7501.482.1固定资产投资万元6341.622.1.1土建工程投资万元2526.372.1.1.1土建工程投资占比万元33.68%2.1.2设备投资万元3023.342.1.2.1设备投资占比40.30%2.1.3其它投资万元791.912.1.3.1其它投资占比10.56%2.1.4固定资产投资占比84.54%2.2流动资金万元1159.862.2.1流动资金占比15.46%3收入万元8743.004总成本万元6964.545利润总额万元1778.466净利润万元1333.857所得税万元1.328增值税万元245.309税金及附加万元133.9410纳税总额万元823.8611利税总额万元2157.7012投资利润率23.71%13投资利税率28.76%14投资回报率17.78%15回收期年7.1216设备数量台(套)8417年用电量千瓦时668828.5218年用水量立方米5656.6919总能耗吨标准煤82.6820节能率27.20%21节能量吨标准煤30.5822员工数量人128第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.49%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度161.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9326.199326.1922642.1822642.181824.551.1主要生产车间5595.715595.7113585.3113585.311131.221.2辅助生产车间2984.382984.387245.507245.50583.861.3其他生产车间746.10746.101313.251313.25109.472仓储工程1978.681978.687699.027699.02451.202.1成品贮存494.67494.671924.761924.76112.802.2原料仓储1028.911028.914003.494003.49234.622.3辅助材料仓库455.10455.101770.771770.77103.783供配电工程105.53105.53105.53105.536.963.1供配电室105.53105.53105.53105.536.964给排水工程121.36121.36121.36121.366.224.1给排水121.36121.36121.36121.366.225服务性工程1253.161253.161253.161253.1673.445.1办公用房625.29625.29625.29625.2937.355.2生活服务627.87627.87627.87627.8737.156消防及环保工程353.52353.52353.52353.5223.316.1消防环保工程353.52353.52353.52353.5223.317项目总图工程52.7652.7652.7652.7691.927.1场地及道路硬化3349.11658.78658.787.2场区围墙658.783349.113349.117.3安全保卫室52.7652.7652.7652.768绿化工程1393.5648.77合计13191.2134486.8334486.832526.37六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6903.10万元,占计划投资的92.02%。其中:完成固定资产投资5326.76万元,占总投资的77.16%;完成流动资金投资1576.34,占总投资的22.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6903.101.1完成比例92.02%2完成固定资产投资万元5326.762.1完成比例77.16%3完成流动资金投资万元1576.343.1完成比例22.84%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员128人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人871.2人均年工资万元5.251.3年工资额万元470.982工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元120.053企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.253.3年工资额万元36.644品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元50.985其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.455.3年工资额万元36.226职工工资总额万元5547.67五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6341.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2526.373023.34161.906341.621.1工程费用万元2526.373023.346707.531.1.1建筑工程费用万元2526.372526.3733.68%1.1.2设备购置及安装费万元3023.343023.3440.30%1.2工程建设其他费用万元791.91791.9110.56%1.2.1无形资产万元440.76440.761.3预备费万元351.15351.151.3.1基本预备费万元173.76173.761.3.2涨价预备费万元177.39177.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元6341.626341.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1159.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6707.533871.354485.746707.536707.536707.531.1应收账款万元2012.261307.971609.812012.262012.262012.261.2存货万元3018.391961.952414.713018.393018.393018.391.2.1原辅材料万元905.52588.59724.41905.52905.52905.521.2.2燃料动力万元45.2829.4336.2245.2845.2845.281.2.3在产品万元1388.46902.501110.771388.461388.461388.461.2.4产成品万元679.14441.44543.31679.14679.14679.141.3现金万元1676.881089.971341.511676.881676.881676.882流动负债万元5547.673605.994438.145547.675547.675547.672.1应付账款万元5547.673605.994438.145547.675547.675547.673流动资金万元1159.86753.91927.891159.861159.861159.864铺底流动资金万元386.62251.30309.30386.62386.62386.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7501.48万元,其中:固定资产投资6341.62万元,占项目总投资的84.54%;流动资金1159.86万元,占项目总投资的15.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2526.37万元,占项目总投资的33.68%;设备购置费3023.34万元,占项目总投资的40.30%;其它投资791.91万元,占项目总投资的10.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6341.62+1159.86=7501.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6341.6284.54%1.1项目建设投资万元6341.6284.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1159.8615.46%3总投资万元万元7501.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5682.95万元,总成本6226.81万元,利润总额-543.86万元,净利润123.64万元,增值税159.45万元,税金及附加-407.89万元,所得税-135.97万元;第二年收入6994.40万元,总成本7297.07万元,利润总额-302.67万元,净利润-227.00万元,增值税196.24万元,税金及附加128.05万元,所得税-75.67万元;第三年生产负荷100%,收入8743.00万元,总成本6964.54万元,利润总额1778.46万元,净利润1333.85万元,增值税245.30万元,税金及附加133.94万元,所得税444.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8743.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=245.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5682.956994.408743.008743.008743.001.1微生物水质调节剂万元5682.956994.408743.008743.008743.002现价增加值万元1818.542238.212797.762797.762797

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