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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建测力拉拔器项目立项申请报告新建测力拉拔器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入30611.35万元,同比增长19.87%(5074.46万元)。其中,主营业业务测力拉拔器生产及销售收入为28950.79万元,占营业总收入的94.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8213.53万元,较去年同期相比增长1260.32万元,增长率18.13%;实现净利润6160.15万元,较去年同期相比增长1059.72万元,增长率20.78%。二、项目概况(一)项目名称新建测力拉拔器项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积51512.41平方米(折合约77.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.18%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度164.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51512.41平方米,建筑物基底占地面积33060.66平方米,总建筑面积55118.28平方米,其中:规划建设主体工程33175.38平方米,项目规划绿化面积4140.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费6283.05万元。(七)节能分析“新建测力拉拔器项目建设项目”,年用电量1039694.75千瓦时,年总用水量19854.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.48吨标准煤/年。达产年综合节能量43.16吨标准煤/年,项目总节能率22.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16558.95万元,其中:固定资产投资12675.76万元,占项目总投资的76.55%;流动资金3883.19万元,占项目总投资的23.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35512.00万元,总成本费用27351.61万元,税金及附加341.12万元,利润总额8160.39万元,利税总额9627.08万元,税后净利润6120.29万元,达产年纳税总额3506.79万元;达产年投资利润率49.28%,投资利税率58.14%,投资回报率36.96%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位558个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区测力拉拔器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区测力拉拔器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建测力拉拔器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位558个,达产年纳税总额3506.79万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.28%,投资利税率58.14%,全部投资回报率36.96%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、创新资金使用方式,支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,制定企业技术改造年度导向计划。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51512.4177.23亩1.1容积率1.071.2建筑系数64.18%1.3投资强度万元/亩164.131.4基底面积平方米33060.661.5总建筑面积平方米55118.281.6绿化面积平方米4140.35绿化率7.51%2总投资万元16558.952.1固定资产投资万元12675.762.1.1土建工程投资万元4854.082.1.1.1土建工程投资占比万元29.31%2.1.2设备投资万元6283.052.1.2.1设备投资占比37.94%2.1.3其它投资万元1538.632.1.3.1其它投资占比9.29%2.1.4固定资产投资占比76.55%2.2流动资金万元3883.192.2.1流动资金占比23.45%3收入万元35512.004总成本万元27351.615利润总额万元8160.396净利润万元6120.297所得税万元1.078增值税万元1125.579税金及附加万元341.1210纳税总额万元3506.7911利税总额万元9627.0812投资利润率49.28%13投资利税率58.14%14投资回报率36.96%15回收期年4.2116设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1039694.7518年用水量立方米19854.9219总能耗吨标准煤129.4820节能率22.46%21节能量吨标准煤43.1622员工数量人558第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.18%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度164.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23373.8923373.8933175.3833175.383213.811.1主要生产车间14024.3314024.3319905.2319905.231992.561.2辅助生产车间7479.647479.6410616.1210616.121028.421.3其他生产车间1869.911869.911924.171924.17192.832仓储工程4959.104959.1014262.8914262.891004.872.1成品贮存1239.781239.783565.723565.72251.222.2原料仓储2578.732578.737416.707416.70522.532.3辅助材料仓库1140.591140.593280.463280.46231.123供配电工程264.49264.49264.49264.4920.963.1供配电室264.49264.49264.49264.4920.964给排水工程304.16304.16304.16304.1618.754.1给排水304.16304.16304.16304.1618.755服务性工程3140.763140.763140.763140.76221.285.1办公用房1530.731530.731530.731530.73115.565.2生活服务1610.031610.031610.031610.03117.306消防及环保工程886.03886.03886.03886.0370.236.1消防环保工程886.03886.03886.03886.0370.237项目总图工程132.24132.24132.24132.24208.297.1场地及道路硬化8801.101579.811579.817.2场区围墙1579.818801.108801.107.3安全保卫室132.24132.24132.24132.248绿化工程2739.8495.89合计33060.6655118.2855118.284854.08六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15151.61万元,占计划投资的91.50%。其中:完成固定资产投资9283.31万元,占总投资的61.27%;完成流动资金投资5868.30,占总投资的38.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15151.611.1完成比例91.50%2完成固定资产投资万元9283.312.1完成比例61.27%3完成流动资金投资万元5868.303.1完成比例38.73%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员558人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3791.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元1533.712工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元448.323企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元132.624品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元252.185其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元7.025.3年工资额万元209.846职工工资总额万元23215.36五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12675.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4854.086283.05164.1312675.761.1工程费用万元4854.086283.0527098.551.1.1建筑工程费用万元4854.084854.0829.31%1.1.2设备购置及安装费万元6283.056283.0537.94%1.2工程建设其他费用万元1538.631538.639.29%1.2.1无形资产万元766.19766.191.3预备费万元772.44772.441.3.1基本预备费万元369.34369.341.3.2涨价预备费万元403.10403.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元12675.7612675.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3883.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27098.5513212.9515453.8427098.5527098.5527098.551.1应收账款万元8129.564877.745690.708129.568129.568129.561.2存货万元12194.357316.618536.0412194.3512194.3512194.351.2.1原辅材料万元3658.302194.982560.813658.303658.303658.301.2.2燃料动力万元182.92109.75128.04182.92182.92182.921.2.3在产品万元5609.403365.643926.585609.405609.405609.401.2.4产成品万元2743.731646.241920.612743.732743.732743.731.3现金万元6774.644064.784742.256774.646774.646774.642流动负债万元23215.3613929.2216250.7523215.3623215.3623215.362.1应付账款万元23215.3613929.2216250.7523215.3623215.3623215.363流动资金万元3883.192329.912718.233883.193883.193883.194铺底流动资金万元1294.38776.64906.081294.381294.381294.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16558.95万元,其中:固定资产投资12675.76万元,占项目总投资的76.55%;流动资金3883.19万元,占项目总投资的23.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4854.08万元,占项目总投资的29.31%;设备购置费6283.05万元,占项目总投资的37.94%;其它投资1538.63万元,占项目总投资的9.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12675.76+3883.19=16558.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12675.7676.55%1.1项目建设投资万元12675.7676.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3883.1923.45%3总投资万元万元16558.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21307.20万元,总成本17497.73万元,利润总额3809.47万元,净利润287.09万元,增值税675.34万元,税金及附加2857.10万元,所得税952.37万元;第二年收入24858.40万元,总成本19765.51万元,利润总额5092.89万元,净利润3819.67万元,增值税787.90万元,税金及附加300.60万元,所得税1273.22万元;第三年生产负荷100%,收入35512.00万元,总成本27351.61万元,利润总额8160.39万元,净利润6120.29万元,增值税1125.57万元,税金及附加341.12万元,所得税2040.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35512.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1125.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21307.2024858.4035512.0035512.0035512.001.1测力拉拔器万元21307.2024858.4035512.0035512.0035512.002现价增加值万元6818.307954.6911363.8411
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