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泓域咨询MACRO/ 新建抽汽轮机项目立项申请报告新建抽汽轮机项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入38219.39万元,同比增长23.70%(7323.29万元)。其中,主营业业务抽汽轮机生产及销售收入为31042.14万元,占营业总收入的81.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9710.88万元,较去年同期相比增长1570.71万元,增长率19.30%;实现净利润7283.16万元,较去年同期相比增长806.28万元,增长率12.45%。二、项目概况(一)项目名称新建抽汽轮机项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积54207.09平方米(折合约81.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.40%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度188.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54207.09平方米,建筑物基底占地面积41956.29平方米,总建筑面积73179.57平方米,其中:规划建设主体工程49846.83平方米,项目规划绿化面积5021.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费5322.00万元。(七)节能分析“新建抽汽轮机项目建设项目”,年用电量739047.38千瓦时,年总用水量27823.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.21吨标准煤/年。达产年综合节能量29.43吨标准煤/年,项目总节能率26.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20336.65万元,其中:固定资产投资15329.15万元,占项目总投资的75.38%;流动资金5007.50万元,占项目总投资的24.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47302.00万元,总成本费用36947.85万元,税金及附加388.21万元,利润总额10354.15万元,利税总额12170.52万元,税后净利润7765.61万元,达产年纳税总额4404.91万元;达产年投资利润率50.91%,投资利税率59.85%,投资回报率38.19%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位716个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区抽汽轮机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区抽汽轮机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建抽汽轮机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位716个,达产年纳税总额4404.91万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.91%,投资利税率59.85%,全部投资回报率38.19%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设。工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型,结合品牌培育特点,形成了品牌管理体系方法,制定了实施指南和评价指南,从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。6年多来,8000多家企业进行了试点应用,树立了295家品牌培育示范企业。通过对示范企业的调查,其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点,工业增加值率平均提高4.4个百分点,品牌竞争力和附加值显著提高。质检总局按照国际通行做法,在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证,累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。同时,工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系,汇聚社会资源,力求丰富公共服务产品,逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构,为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54207.0981.27亩1.1容积率1.351.2建筑系数77.40%1.3投资强度万元/亩188.621.4基底面积平方米41956.291.5总建筑面积平方米73179.571.6绿化面积平方米5021.82绿化率6.86%2总投资万元20336.652.1固定资产投资万元15329.152.1.1土建工程投资万元5884.772.1.1.1土建工程投资占比万元28.94%2.1.2设备投资万元5322.002.1.2.1设备投资占比26.17%2.1.3其它投资万元4122.382.1.3.1其它投资占比20.27%2.1.4固定资产投资占比75.38%2.2流动资金万元5007.502.2.1流动资金占比24.62%3收入万元47302.004总成本万元36947.855利润总额万元10354.156净利润万元7765.617所得税万元1.358增值税万元1428.169税金及附加万元388.2110纳税总额万元4404.9111利税总额万元12170.5212投资利润率50.91%13投资利税率59.85%14投资回报率38.19%15回收期年4.1216设备数量台(套)16117年用电量千瓦时739047.3818年用水量立方米27823.6519总能耗吨标准煤93.2120节能率26.68%21节能量吨标准煤29.4322员工数量人716第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.40%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度188.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29663.1029663.1049846.8349846.834409.301.1主要生产车间17797.8617797.8629908.1029908.102733.771.2辅助生产车间9492.199492.1915950.9915950.991410.981.3其他生产车间2373.052373.052891.122891.12264.562仓储工程6293.446293.4415166.2815166.28975.682.1成品贮存1573.361573.363791.573791.57243.922.2原料仓储3272.593272.597886.477886.47507.352.3辅助材料仓库1447.491447.493488.243488.24224.413供配电工程335.65335.65335.65335.6524.293.1供配电室335.65335.65335.65335.6524.294给排水工程386.00386.00386.00386.0021.734.1给排水386.00386.00386.00386.0021.735服务性工程3985.853985.853985.853985.85256.425.1办公用房2335.522335.522335.522335.52129.225.2生活服务1650.331650.331650.331650.33130.636消防及环保工程1124.431124.431124.431124.4381.386.1消防环保工程1124.431124.431124.431124.4381.387项目总图工程167.83167.83167.83167.83-24.247.1场地及道路硬化11008.361765.131765.137.2场区围墙1765.1311008.3611008.367.3安全保卫室167.83167.83167.83167.838绿化工程4006.01140.21合计41956.2973179.5773179.575884.77六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17339.28万元,占计划投资的85.26%。其中:完成固定资产投资13047.96万元,占总投资的75.25%;完成流动资金投资4291.32,占总投资的24.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17339.281.1完成比例85.26%2完成固定资产投资万元13047.962.1完成比例75.25%3完成流动资金投资万元4291.323.1完成比例24.75%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员716人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4871.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元2311.802工程技术人员工资2.1平均人数人1072.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元617.893企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元211.474品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元340.365其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元7.705.3年工资额万元168.006职工工资总额万元29644.79五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15329.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5884.775322.00188.6215329.151.1工程费用万元5884.775322.0034652.291.1.1建筑工程费用万元5884.775884.7728.94%1.1.2设备购置及安装费万元5322.005322.0026.17%1.2工程建设其他费用万元4122.384122.3820.27%1.2.1无形资产万元2409.702409.701.3预备费万元1712.681712.681.3.1基本预备费万元691.85691.851.3.2涨价预备费万元1020.831020.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元15329.1515329.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5007.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34652.2912026.9523085.6134652.2934652.2934652.291.1应收账款万元10395.694158.277796.7710395.6910395.6910395.691.2存货万元15593.536237.4111695.1515593.5315593.5315593.531.2.1原辅材料万元4678.061871.223508.544678.064678.064678.061.2.2燃料动力万元233.9093.56175.43233.90233.90233.901.2.3在产品万元7173.022869.215379.777173.027173.027173.021.2.4产成品万元3508.541403.422631.413508.543508.543508.541.3现金万元8663.073465.236497.308663.078663.078663.072流动负债万元29644.7911857.9222233.5929644.7929644.7929644.792.1应付账款万元29644.7911857.9222233.5929644.7929644.7929644.793流动资金万元5007.502003.003755.635007.505007.505007.504铺底流动资金万元1669.15667.671251.871669.151669.151669.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20336.65万元,其中:固定资产投资15329.15万元,占项目总投资的75.38%;流动资金5007.50万元,占项目总投资的24.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5884.77万元,占项目总投资的28.94%;设备购置费5322.00万元,占项目总投资的26.17%;其它投资4122.38万元,占项目总投资的20.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15329.15+5007.50=20336.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15329.1575.38%1.1项目建设投资万元15329.1575.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5007.5024.62%3总投资万元万元20336.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18920.80万元,总成本15699.69万元,利润总额3221.11万元,净利润285.38万元,增值税571.26万元,税金及附加2415.83万元,所得税805.28万元;第二年收入35476.50万元,总成本25677.16万元,利润总额9799.34万元,净利润7349.50万元,增值税1071.12万元,税金及附加345.36万元,所得税2449.84万元;第三年生产负荷100%,收入47302.00万元,总成本36947.85万元,利润总额10354.15万元,净利润7765.61万元,增值税1428.16万元,税金及附加388.21万元,所得税2588.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47302.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1428.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18920.8035476.5047302.0047302.0047302.001.1抽汽轮机万元18920.8035476.5047302.0047302.0047302.002现价增加值万元6054.6611352.4815136.6415136.6415136.6

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