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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建干燥机粉碎机项目立项申请报告新建干燥机粉碎机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4643.90万元,同比增长15.45%(621.43万元)。其中,主营业业务干燥机粉碎机生产及销售收入为3793.22万元,占营业总收入的81.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1222.95万元,较去年同期相比增长169.59万元,增长率16.10%;实现净利润917.21万元,较去年同期相比增长153.74万元,增长率20.14%。二、项目概况(一)项目名称新建干燥机粉碎机项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积15934.63平方米(折合约23.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.19%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度174.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15934.63平方米,建筑物基底占地面积9909.75平方米,总建筑面积19440.25平方米,其中:规划建设主体工程12940.43平方米,项目规划绿化面积1210.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1396.62万元。(七)节能分析“新建干燥机粉碎机项目建设项目”,年用电量579732.75千瓦时,年总用水量2793.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.49吨标准煤/年。达产年综合节能量22.58吨标准煤/年,项目总节能率26.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4790.96万元,其中:固定资产投资4160.92万元,占项目总投资的86.85%;流动资金630.04万元,占项目总投资的13.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5119.00万元,总成本费用3927.58万元,税金及附加83.46万元,利润总额1191.42万元,利税总额1439.21万元,税后净利润893.57万元,达产年纳税总额545.65万元;达产年投资利润率24.87%,投资利税率30.04%,投资回报率18.65%,全部投资回收期6.86年,提供就业职位80个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区干燥机粉碎机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区干燥机粉碎机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建干燥机粉碎机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位80个,达产年纳税总额545.65万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.87%,投资利税率30.04%,全部投资回报率18.65%,全部投资回收期6.86年,固定资产投资回收期6.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15934.6323.89亩1.1容积率1.221.2建筑系数62.19%1.3投资强度万元/亩174.171.4基底面积平方米9909.751.5总建筑面积平方米19440.251.6绿化面积平方米1210.87绿化率6.23%2总投资万元4790.962.1固定资产投资万元4160.922.1.1土建工程投资万元1412.802.1.1.1土建工程投资占比万元29.49%2.1.2设备投资万元1396.622.1.2.1设备投资占比29.15%2.1.3其它投资万元1351.502.1.3.1其它投资占比28.21%2.1.4固定资产投资占比86.85%2.2流动资金万元630.042.2.1流动资金占比13.15%3收入万元5119.004总成本万元3927.585利润总额万元1191.426净利润万元893.577所得税万元1.228增值税万元164.339税金及附加万元83.4610纳税总额万元545.6511利税总额万元1439.2112投资利润率24.87%13投资利税率30.04%14投资回报率18.65%15回收期年6.8616设备数量台(套)7017年用电量千瓦时579732.7518年用水量立方米2793.8719总能耗吨标准煤71.4920节能率26.29%21节能量吨标准煤22.5822员工数量人80第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.19%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度174.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7006.197006.1912940.4312940.431034.481.1主要生产车间4203.714203.717764.267764.26641.381.2辅助生产车间2241.982241.984140.944140.94331.031.3其他生产车间560.50560.50750.54750.5462.072仓储工程1486.461486.464224.884224.88245.632.1成品贮存371.62371.621056.221056.2261.412.2原料仓储772.96772.962196.942196.94127.732.3辅助材料仓库341.89341.89971.72971.7256.493供配电工程79.2879.2879.2879.285.193.1供配电室79.2879.2879.2879.285.194给排水工程91.1791.1791.1791.174.644.1给排水91.1791.1791.1791.174.645服务性工程941.43941.43941.43941.4354.735.1办公用房456.15456.15456.15456.1523.535.2生活服务485.28485.28485.28485.2831.106消防及环保工程265.58265.58265.58265.5817.376.1消防环保工程265.58265.58265.58265.5817.377项目总图工程39.6439.6439.6439.6410.527.1场地及道路硬化2569.37557.49557.497.2场区围墙557.492569.372569.377.3安全保卫室39.6439.6439.6439.648绿化工程1149.8540.24合计9909.7519440.2519440.251412.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4470.69万元,占计划投资的93.32%。其中:完成固定资产投资3089.97万元,占总投资的69.12%;完成流动资金投资1380.72,占总投资的30.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4470.691.1完成比例93.32%2完成固定资产投资万元3089.972.1完成比例69.12%3完成流动资金投资万元1380.723.1完成比例30.88%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员80人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人541.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元314.122工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.882.3年工资额万元69.473企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元18.474品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元35.875其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.095.3年工资额万元33.776职工工资总额万元2827.54五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4160.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1412.801396.62174.174160.921.1工程费用万元1412.801396.623457.581.1.1建筑工程费用万元1412.801412.8029.49%1.1.2设备购置及安装费万元1396.621396.6229.15%1.2工程建设其他费用万元1351.501351.5028.21%1.2.1无形资产万元572.52572.521.3预备费万元778.98778.981.3.1基本预备费万元362.90362.901.3.2涨价预备费万元416.08416.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元4160.924160.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金630.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3457.581689.502970.973457.583457.583457.581.1应收账款万元1037.27466.77829.821037.271037.271037.271.2存货万元1555.91700.161244.731555.911555.911555.911.2.1原辅材料万元466.77210.05373.42466.77466.77466.771.2.2燃料动力万元23.3410.5018.6723.3423.3423.341.2.3在产品万元715.72322.07572.57715.72715.72715.721.2.4产成品万元350.08157.54280.06350.08350.08350.081.3现金万元864.39388.98691.52864.39864.39864.392流动负债万元2827.541272.392262.032827.542827.542827.542.1应付账款万元2827.541272.392262.032827.542827.542827.543流动资金万元630.04283.52504.03630.04630.04630.044铺底流动资金万元210.0194.51168.01210.01210.01210.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4790.96万元,其中:固定资产投资4160.92万元,占项目总投资的86.85%;流动资金630.04万元,占项目总投资的13.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1412.80万元,占项目总投资的29.49%;设备购置费1396.62万元,占项目总投资的29.15%;其它投资1351.50万元,占项目总投资的28.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4160.92+630.04=4790.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4160.9286.85%1.1项目建设投资万元4160.9286.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元630.0413.15%3总投资万元万元4790.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2303.55万元,总成本19616.12万元,利润总额-17312.57万元,净利润72.61万元,增值税73.95万元,税金及附加-12984.43万元,所得税-4328.14万元;第二年收入4095.20万元,总成本30401.77万元,利润总额-26306.57万元,净利润-19729.93万元,增值税131.46万元,税金及附加79.51万元,所得税-6576.64万元;第三年生产负荷100%,收入5119.00万元,总成本3927.58万元,利润总额1191.42万元,净利润893.57万元,增值税164.33万元,税金及附加83.46万元,所得税297.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5119.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=164.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2303.554095.205119.005119.005119.001.1干燥机粉碎机万元2303.554095.205119.005119.005119.002现价增加值万
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