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泓域咨询MACRO/ 新建核辐射测量仪器项目立项申请报告新建核辐射测量仪器项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7999.01万元,同比增长32.84%(1977.33万元)。其中,主营业业务核辐射测量仪器生产及销售收入为7121.40万元,占营业总收入的89.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1785.08万元,较去年同期相比增长273.71万元,增长率18.11%;实现净利润1338.81万元,较去年同期相比增长132.95万元,增长率11.03%。二、项目概况(一)项目名称新建核辐射测量仪器项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积22291.14平方米(折合约33.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.58%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度188.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22291.14平方米,建筑物基底占地面积12389.42平方米,总建筑面积28755.57平方米,其中:规划建设主体工程20703.54平方米,项目规划绿化面积1850.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费3003.33万元。(七)节能分析“新建核辐射测量仪器项目建设项目”,年用电量690960.07千瓦时,年总用水量5613.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.40吨标准煤/年。达产年综合节能量22.70吨标准煤/年,项目总节能率22.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7566.51万元,其中:固定资产投资6287.30万元,占项目总投资的83.09%;流动资金1279.21万元,占项目总投资的16.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9206.00万元,总成本费用7280.21万元,税金及附加121.04万元,利润总额1925.79万元,利税总额2312.46万元,税后净利润1444.34万元,达产年纳税总额868.12万元;达产年投资利润率25.45%,投资利税率30.56%,投资回报率19.09%,全部投资回收期6.74年,提供就业职位135个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地核辐射测量仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地核辐射测量仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建核辐射测量仪器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位135个,达产年纳税总额868.12万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.45%,投资利税率30.56%,全部投资回报率19.09%,全部投资回收期6.74年,固定资产投资回收期6.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22291.1433.42亩1.1容积率1.291.2建筑系数55.58%1.3投资强度万元/亩188.131.4基底面积平方米12389.421.5总建筑面积平方米28755.571.6绿化面积平方米1850.29绿化率6.43%2总投资万元7566.512.1固定资产投资万元6287.302.1.1土建工程投资万元2426.802.1.1.1土建工程投资占比万元32.07%2.1.2设备投资万元3003.332.1.2.1设备投资占比39.69%2.1.3其它投资万元857.172.1.3.1其它投资占比11.33%2.1.4固定资产投资占比83.09%2.2流动资金万元1279.212.2.1流动资金占比16.91%3收入万元9206.004总成本万元7280.215利润总额万元1925.796净利润万元1444.347所得税万元1.298增值税万元265.639税金及附加万元121.0410纳税总额万元868.1211利税总额万元2312.4612投资利润率25.45%13投资利税率30.56%14投资回报率19.09%15回收期年6.7416设备数量台(套)5617年用电量千瓦时690960.0718年用水量立方米5613.9319总能耗吨标准煤85.4020节能率22.77%21节能量吨标准煤22.7022员工数量人135第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.58%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度188.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8759.328759.3220703.5420703.541921.981.1主要生产车间5255.595255.5912422.1212422.121191.631.2辅助生产车间2802.982802.986625.136625.13615.031.3其他生产车间700.75700.751200.811200.81115.322仓储工程1858.411858.415233.825233.82353.362.1成品贮存464.60464.601308.451308.4588.342.2原料仓储966.37966.372721.592721.59183.752.3辅助材料仓库427.43427.431203.781203.7881.273供配电工程99.1299.1299.1299.127.533.1供配电室99.1299.1299.1299.127.534给排水工程113.98113.98113.98113.986.734.1给排水113.98113.98113.98113.986.735服务性工程1176.991176.991176.991176.9979.465.1办公用房559.10559.10559.10559.1031.805.2生活服务617.89617.89617.89617.8939.826消防及环保工程332.04332.04332.04332.0425.226.1消防环保工程332.04332.04332.04332.0425.227项目总图工程49.5649.5649.5649.56-16.547.1场地及道路硬化3166.69545.44545.447.2场区围墙545.443166.693166.697.3安全保卫室49.5649.5649.5649.568绿化工程1401.7749.06合计12389.4228755.5728755.572426.80六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6376.05万元,占计划投资的84.27%。其中:完成固定资产投资5009.26万元,占总投资的78.56%;完成流动资金投资1366.79,占总投资的21.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6376.051.1完成比例84.27%2完成固定资产投资万元5009.262.1完成比例78.56%3完成流动资金投资万元1366.793.1完成比例21.44%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员135人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元5.241.3年工资额万元403.852工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元129.463企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元32.314品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元59.495其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.225.3年工资额万元52.136职工工资总额万元6014.71五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6287.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2426.803003.33188.136287.301.1工程费用万元2426.803003.337293.921.1.1建筑工程费用万元2426.802426.8032.07%1.1.2设备购置及安装费万元3003.333003.3339.69%1.2工程建设其他费用万元857.17857.1711.33%1.2.1无形资产万元490.11490.111.3预备费万元367.06367.061.3.1基本预备费万元156.24156.241.3.2涨价预备费万元210.82210.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元6287.306287.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1279.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7293.923493.195079.867293.927293.927293.921.1应收账款万元2188.181312.911750.542188.182188.182188.181.2存货万元3282.261969.362625.813282.263282.263282.261.2.1原辅材料万元984.68590.81787.74984.68984.68984.681.2.2燃料动力万元49.2329.5439.3949.2349.2349.231.2.3在产品万元1509.84905.901207.871509.841509.841509.841.2.4产成品万元738.51443.11590.81738.51738.51738.511.3现金万元1823.481094.091458.781823.481823.481823.482流动负债万元6014.713608.834811.776014.716014.716014.712.1应付账款万元6014.713608.834811.776014.716014.716014.713流动资金万元1279.21767.531023.371279.211279.211279.214铺底流动资金万元426.40255.84341.12426.40426.40426.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7566.51万元,其中:固定资产投资6287.30万元,占项目总投资的83.09%;流动资金1279.21万元,占项目总投资的16.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2426.80万元,占项目总投资的32.07%;设备购置费3003.33万元,占项目总投资的39.69%;其它投资857.17万元,占项目总投资的11.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6287.30+1279.21=7566.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6287.3083.09%1.1项目建设投资万元6287.3083.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1279.2116.91%3总投资万元万元7566.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5523.60万元,总成本24190.84万元,利润总额-18667.24万元,净利润108.29万元,增值税159.38万元,税金及附加-14000.43万元,所得税-4666.81万元;第二年收入7364.80万元,总成本30731.54万元,利润总额-23366.74万元,净利润-17525.05万元,增值税212.50万元,税金及附加114.66万元,所得税-5841.69万元;第三年生产负荷100%,收入9206.00万元,总成本7280.21万元,利润总额1925.79万元,净利润1444.34万元,增值税265.63万元,税金及附加121.04万元,所得税481.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9206.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=265.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5523.607364.809206.009206.009206.001.1核辐射测量仪器万元5523.607364.809206.009206.009206.002现价增加值万元1767.552356.742945.9229

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