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泓域咨询MACRO/ 铆焊合金铸造投资项目立项申请报告铆焊合金铸造投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入11554.76万元,同比增长32.67%(2845.57万元)。其中,主营业业务铆焊合金铸造生产及销售收入为9692.41万元,占营业总收入的83.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2461.48万元,较去年同期相比增长234.85万元,增长率10.55%;实现净利润1846.11万元,较去年同期相比增长310.93万元,增长率20.25%。二、项目概况(一)项目名称铆焊合金铸造投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积30795.39平方米(折合约46.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.22%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度188.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30795.39平方米,建筑物基底占地面积18852.94平方米,总建筑面积39726.05平方米,其中:规划建设主体工程24408.29平方米,项目规划绿化面积2291.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3798.01万元。(七)节能分析“铆焊合金铸造投资项目建设项目”,年用电量799909.15千瓦时,年总用水量7047.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.91吨标准煤/年。达产年综合节能量40.40吨标准煤/年,项目总节能率27.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10173.79万元,其中:固定资产投资8706.28万元,占项目总投资的85.58%;流动资金1467.51万元,占项目总投资的14.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12387.00万元,总成本费用9885.13万元,税金及附加164.59万元,利润总额2501.87万元,利税总额3011.55万元,税后净利润1876.40万元,达产年纳税总额1135.15万元;达产年投资利润率24.59%,投资利税率29.60%,投资回报率18.44%,全部投资回收期6.92年,提供就业职位213个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地铆焊合金铸造行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地铆焊合金铸造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“铆焊合金铸造投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额1135.15万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.59%,投资利税率29.60%,全部投资回报率18.44%,全部投资回收期6.92年,固定资产投资回收期6.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30795.3946.17亩1.1容积率1.291.2建筑系数61.22%1.3投资强度万元/亩188.571.4基底面积平方米18852.941.5总建筑面积平方米39726.051.6绿化面积平方米2291.03绿化率5.77%2总投资万元10173.792.1固定资产投资万元8706.282.1.1土建工程投资万元3038.902.1.1.1土建工程投资占比万元29.87%2.1.2设备投资万元3798.012.1.2.1设备投资占比37.33%2.1.3其它投资万元1869.372.1.3.1其它投资占比18.37%2.1.4固定资产投资占比85.58%2.2流动资金万元1467.512.2.1流动资金占比14.42%3收入万元12387.004总成本万元9885.135利润总额万元2501.876净利润万元1876.407所得税万元1.298增值税万元345.099税金及附加万元164.5910纳税总额万元1135.1511利税总额万元3011.5512投资利润率24.59%13投资利税率29.60%14投资回报率18.44%15回收期年6.9216设备数量台(套)12717年用电量千瓦时799909.1518年用水量立方米7047.4919总能耗吨标准煤98.9120节能率27.85%21节能量吨标准煤40.4022员工数量人213第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.22%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度188.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13329.0313329.0324408.2924408.292053.861.1主要生产车间7997.427997.4214644.9714644.971273.391.2辅助生产车间4265.294265.297810.657810.65657.241.3其他生产车间1066.321066.321415.681415.68123.232仓储工程2827.942827.949956.549956.54609.312.1成品贮存706.99706.992489.142489.14152.332.2原料仓储1470.531470.535177.405177.40316.842.3辅助材料仓库650.43650.432290.002290.00140.143供配电工程150.82150.82150.82150.8210.383.1供配电室150.82150.82150.82150.8210.384给排水工程173.45173.45173.45173.459.294.1给排水173.45173.45173.45173.459.295服务性工程1791.031791.031791.031791.03109.615.1办公用房1038.131038.131038.131038.1361.455.2生活服务752.90752.90752.90752.9045.746消防及环保工程505.26505.26505.26505.2634.796.1消防环保工程505.26505.26505.26505.2634.797项目总图工程75.4175.4175.4175.41152.077.1场地及道路硬化4823.31769.47769.477.2场区围墙769.474823.314823.317.3安全保卫室75.4175.4175.4175.418绿化工程1702.6459.59合计18852.9439726.0539726.053038.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9099.58万元,占计划投资的89.44%。其中:完成固定资产投资5609.23万元,占总投资的61.64%;完成流动资金投资3490.35,占总投资的38.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9099.581.1完成比例89.44%2完成固定资产投资万元5609.232.1完成比例61.64%3完成流动资金投资万元3490.353.1完成比例38.36%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员213人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1451.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元749.472工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元210.133企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元54.634品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元89.645其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.755.3年工资额万元58.256职工工资总额万元8255.96五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8706.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3038.903798.01188.578706.281.1工程费用万元3038.903798.019723.471.1.1建筑工程费用万元3038.903038.9029.87%1.1.2设备购置及安装费万元3798.013798.0137.33%1.2工程建设其他费用万元1869.371869.3718.37%1.2.1无形资产万元952.27952.271.3预备费万元917.10917.101.3.1基本预备费万元431.53431.531.3.2涨价预备费万元485.57485.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元8706.288706.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1467.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9723.475260.575440.029723.479723.479723.471.1应收账款万元2917.041750.222041.932917.042917.042917.041.2存货万元4375.562625.343062.894375.564375.564375.561.2.1原辅材料万元1312.67787.60918.871312.671312.671312.671.2.2燃料动力万元65.6339.3845.9465.6365.6365.631.2.3在产品万元2012.761207.651408.932012.762012.762012.761.2.4产成品万元984.50590.70689.15984.50984.50984.501.3现金万元2430.871458.521701.612430.872430.872430.872流动负债万元8255.964953.585779.178255.968255.968255.962.1应付账款万元8255.964953.585779.178255.968255.968255.963流动资金万元1467.51880.511027.261467.511467.511467.514铺底流动资金万元489.17293.50342.42489.17489.17489.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10173.79万元,其中:固定资产投资8706.28万元,占项目总投资的85.58%;流动资金1467.51万元,占项目总投资的14.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3038.90万元,占项目总投资的29.87%;设备购置费3798.01万元,占项目总投资的37.33%;其它投资1869.37万元,占项目总投资的18.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8706.28+1467.51=10173.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8706.2885.58%1.1项目建设投资万元8706.2885.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1467.5114.42%3总投资万元万元10173.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7432.20万元,总成本1779.57万元,利润总额5652.63万元,净利润148.03万元,增值税207.05万元,税金及附加4239.47万元,所得税1413.16万元;第二年收入8670.90万元,总成本2002.13万元,利润总额6668.77万元,净利润5001.58万元,增值税241.56万元,税金及附加152.17万元,所得税1667.19万元;第三年生产负荷100%,收入12387.00万元,总成本9885.13万元,利润总额2501.87万元,净利润1876.40万元,增值税345.09万元,税金及附加164.59万元,所得税625.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12387.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=345.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7432.208670.9012387.0012387.0012387.001.1铆焊合金铸造万元7432.208670.9012387.0012387.0012387.002现价增加值万元2378.302774.693963.843963.843963.843增

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