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文档简介
泓域咨询MACRO/ 偏光片投资项目立项申请报告偏光片投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入16922.12万元,同比增长33.95%(4288.69万元)。其中,主营业业务偏光片生产及销售收入为15074.53万元,占营业总收入的89.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3675.87万元,较去年同期相比增长303.25万元,增长率8.99%;实现净利润2756.90万元,较去年同期相比增长571.58万元,增长率26.16%。二、项目概况(一)项目名称偏光片投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积22711.35平方米(折合约34.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.21%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度167.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22711.35平方米,建筑物基底占地面积12993.16平方米,总建筑面积37246.61平方米,其中:规划建设主体工程23911.57平方米,项目规划绿化面积2425.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费1873.23万元。(七)节能分析“偏光片投资项目建设项目”,年用电量1368820.22千瓦时,年总用水量20262.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.96吨标准煤/年。达产年综合节能量50.77吨标准煤/年,项目总节能率29.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8460.09万元,其中:固定资产投资5716.65万元,占项目总投资的67.57%;流动资金2743.44万元,占项目总投资的32.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19780.00万元,总成本费用15573.49万元,税金及附加160.47万元,利润总额4206.51万元,利税总额4947.19万元,税后净利润3154.88万元,达产年纳税总额1792.31万元;达产年投资利润率49.72%,投资利税率58.48%,投资回报率37.29%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位395个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心偏光片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心偏光片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“偏光片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位395个,达产年纳税总额1792.31万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.72%,投资利税率58.48%,全部投资回报率37.29%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据亦显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业,已成为中国经济的重要支撑。正是基于这样的作用,近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”:非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22711.3534.05亩1.1容积率1.641.2建筑系数57.21%1.3投资强度万元/亩167.891.4基底面积平方米12993.161.5总建筑面积平方米37246.611.6绿化面积平方米2425.50绿化率6.51%2总投资万元8460.092.1固定资产投资万元5716.652.1.1土建工程投资万元2901.232.1.1.1土建工程投资占比万元34.29%2.1.2设备投资万元1873.232.1.2.1设备投资占比22.14%2.1.3其它投资万元942.192.1.3.1其它投资占比11.14%2.1.4固定资产投资占比67.57%2.2流动资金万元2743.442.2.1流动资金占比32.43%3收入万元19780.004总成本万元15573.495利润总额万元4206.516净利润万元3154.887所得税万元1.648增值税万元580.219税金及附加万元160.4710纳税总额万元1792.3111利税总额万元4947.1912投资利润率49.72%13投资利税率58.48%14投资回报率37.29%15回收期年4.1816设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1368820.2218年用水量立方米20262.2319总能耗吨标准煤169.9620节能率29.74%21节能量吨标准煤50.7722员工数量人395第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.21%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度167.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9186.169186.1623911.5723911.572048.781.1主要生产车间5511.705511.7014346.9414346.941270.241.2辅助生产车间2939.572939.577651.707651.70655.611.3其他生产车间734.89734.891386.871386.87122.932仓储工程1948.971948.978667.788667.78540.122.1成品贮存487.24487.242166.952166.95135.032.2原料仓储1013.461013.464507.254507.25280.862.3辅助材料仓库448.26448.261993.591993.59124.233供配电工程103.95103.95103.95103.957.293.1供配电室103.95103.95103.95103.957.294给排水工程119.54119.54119.54119.546.524.1给排水119.54119.54119.54119.546.525服务性工程1234.351234.351234.351234.3576.925.1办公用房562.29562.29562.29562.2937.985.2生活服务672.06672.06672.06672.0634.516消防及环保工程348.22348.22348.22348.2224.416.1消防环保工程348.22348.22348.22348.2224.417项目总图工程51.9751.9751.9751.97157.107.1场地及道路硬化3320.09524.54524.547.2场区围墙524.543320.093320.097.3安全保卫室51.9751.9751.9751.978绿化工程1145.5240.09合计12993.1637246.6137246.612901.23六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6720.80万元,占计划投资的79.44%。其中:完成固定资产投资5336.86万元,占总投资的79.41%;完成流动资金投资1383.94,占总投资的20.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6720.801.1完成比例79.44%2完成固定资产投资万元5336.862.1完成比例79.41%3完成流动资金投资万元1383.943.1完成比例20.59%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员395人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2691.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元1352.232工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元385.133企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.483.3年工资额万元113.744品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元175.835其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.965.3年工资额万元108.446职工工资总额万元10097.01五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5716.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2901.231873.23167.895716.651.1工程费用万元2901.231873.2312840.451.1.1建筑工程费用万元2901.232901.2334.29%1.1.2设备购置及安装费万元1873.231873.2322.14%1.2工程建设其他费用万元942.19942.1911.14%1.2.1无形资产万元528.86528.861.3预备费万元413.33413.331.3.1基本预备费万元243.89243.891.3.2涨价预备费万元169.44169.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元5716.655716.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2743.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12840.457519.6410484.7612840.4512840.4512840.451.1应收账款万元3852.142118.672696.493852.143852.143852.141.2存货万元5778.203178.014044.745778.205778.205778.201.2.1原辅材料万元1733.46953.401213.421733.461733.461733.461.2.2燃料动力万元86.6747.6760.6786.6786.6786.671.2.3在产品万元2657.971461.881860.582657.972657.972657.971.2.4产成品万元1300.10715.05910.071300.101300.101300.101.3现金万元3210.111765.562247.083210.113210.113210.112流动负债万元10097.015553.367067.9110097.0110097.0110097.012.1应付账款万元10097.015553.367067.9110097.0110097.0110097.013流动资金万元2743.441508.891920.412743.442743.442743.444铺底流动资金万元914.47502.96640.14914.47914.47914.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8460.09万元,其中:固定资产投资5716.65万元,占项目总投资的67.57%;流动资金2743.44万元,占项目总投资的32.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2901.23万元,占项目总投资的34.29%;设备购置费1873.23万元,占项目总投资的22.14%;其它投资942.19万元,占项目总投资的11.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5716.65+2743.44=8460.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5716.6567.57%1.1项目建设投资万元5716.6567.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2743.4432.43%3总投资万元万元8460.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10879.00万元,总成本8634.12万元,利润总额2244.88万元,净利润129.14万元,增值税319.12万元,税金及附加1683.66万元,所得税561.22万元;第二年收入13846.00万元,总成本10368.93万元,利润总额3477.07万元,净利润2607.80万元,增值税406.15万元,税金及附加139.58万元,所得税869.27万元;第三年生产负荷100%,收入19780.00万元,总成本15573.49万元,利润总额4206.51万元,净利润3154.88万元,增值税580.21万元,税金及附加160.47万元,所得税1051.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19780.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=580.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10879.0013846.0019780.0019780.0019780.001.1偏光片万元10879.0013846.0019780.0019780.0019780.002现价增加值万元3481.284430.726329.606329.606329.603增值税万元
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