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文档简介
泓域咨询MACRO/ 双轴振动器投资项目立项申请报告双轴振动器投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入22099.67万元,同比增长21.02%(3838.27万元)。其中,主营业业务双轴振动器生产及销售收入为18592.08万元,占营业总收入的84.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5661.15万元,较去年同期相比增长962.13万元,增长率20.48%;实现净利润4245.86万元,较去年同期相比增长854.49万元,增长率25.20%。二、项目概况(一)项目名称双轴振动器投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积35471.06平方米(折合约53.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.70%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度168.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35471.06平方米,建筑物基底占地面积17983.83平方米,总建筑面积36535.19平方米,其中:规划建设主体工程27445.50平方米,项目规划绿化面积2820.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费4210.69万元。(七)节能分析“双轴振动器投资项目建设项目”,年用电量655240.40千瓦时,年总用水量28627.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.98吨标准煤/年。达产年综合节能量33.89吨标准煤/年,项目总节能率27.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12051.34万元,其中:固定资产投资8952.32万元,占项目总投资的74.28%;流动资金3099.02万元,占项目总投资的25.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26256.00万元,总成本费用20119.27万元,税金及附加243.46万元,利润总额6136.73万元,利税总额7226.64万元,税后净利润4602.55万元,达产年纳税总额2624.09万元;达产年投资利润率50.92%,投资利税率59.97%,投资回报率38.19%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位530个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心双轴振动器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心双轴振动器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“双轴振动器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位530个,达产年纳税总额2624.09万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.92%,投资利税率59.97%,全部投资回报率38.19%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35471.0653.18亩1.1容积率1.031.2建筑系数50.70%1.3投资强度万元/亩168.341.4基底面积平方米17983.831.5总建筑面积平方米36535.191.6绿化面积平方米2820.66绿化率7.72%2总投资万元12051.342.1固定资产投资万元8952.322.1.1土建工程投资万元3148.902.1.1.1土建工程投资占比万元26.13%2.1.2设备投资万元4210.692.1.2.1设备投资占比34.94%2.1.3其它投资万元1592.732.1.3.1其它投资占比13.22%2.1.4固定资产投资占比74.28%2.2流动资金万元3099.022.2.1流动资金占比25.72%3收入万元26256.004总成本万元20119.275利润总额万元6136.736净利润万元4602.557所得税万元1.038增值税万元846.459税金及附加万元243.4610纳税总额万元2624.0911利税总额万元7226.6412投资利润率50.92%13投资利税率59.97%14投资回报率38.19%15回收期年4.1216设备数量台(套)7417年用电量千瓦时655240.4018年用水量立方米28627.8919总能耗吨标准煤82.9820节能率27.39%21节能量吨标准煤33.8922员工数量人530第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.70%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度168.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12714.5712714.5727445.5027445.502602.021.1主要生产车间7628.747628.7416467.3016467.301613.251.2辅助生产车间4068.664068.668782.568782.56832.651.3其他生产车间1017.171017.171591.841591.84156.122仓储工程2697.572697.575908.305908.30407.382.1成品贮存674.39674.391477.081477.08101.842.2原料仓储1402.741402.743072.323072.32211.842.3辅助材料仓库620.44620.441358.911358.9193.703供配电工程143.87143.87143.87143.8711.163.1供配电室143.87143.87143.87143.8711.164给排水工程165.45165.45165.45165.459.984.1给排水165.45165.45165.45165.459.985服务性工程1708.461708.461708.461708.46117.805.1办公用房700.42700.42700.42700.4258.495.2生活服务1008.041008.041008.041008.0469.876消防及环保工程481.97481.97481.97481.9737.396.1消防环保工程481.97481.97481.97481.9737.397项目总图工程71.9471.9471.9471.94-109.107.1场地及道路硬化4744.76971.14971.147.2场区围墙971.144744.764744.767.3安全保卫室71.9471.9471.9471.948绿化工程2064.9072.27合计17983.8336535.1936535.193148.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10106.73万元,占计划投资的83.86%。其中:完成固定资产投资6378.56万元,占总投资的63.11%;完成流动资金投资3728.17,占总投资的36.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10106.731.1完成比例83.86%2完成固定资产投资万元6378.562.1完成比例63.11%3完成流动资金投资万元3728.173.1完成比例36.89%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员530人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3601.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元2102.732工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元407.203企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元138.334品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元225.875其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.685.3年工资额万元133.696职工工资总额万元13619.68五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8952.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3148.904210.69168.348952.321.1工程费用万元3148.904210.6916718.701.1.1建筑工程费用万元3148.903148.9026.13%1.1.2设备购置及安装费万元4210.694210.6934.94%1.2工程建设其他费用万元1592.731592.7313.22%1.2.1无形资产万元880.84880.841.3预备费万元711.89711.891.3.1基本预备费万元362.77362.771.3.2涨价预备费万元349.12349.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元8952.328952.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3099.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16718.7011989.4111084.1716718.7016718.7016718.701.1应收账款万元5015.613009.373510.935015.615015.615015.611.2存货万元7523.424514.055266.397523.427523.427523.421.2.1原辅材料万元2257.031354.221579.922257.032257.032257.031.2.2燃料动力万元112.8567.7179.00112.85112.85112.851.2.3在产品万元3460.772076.462422.543460.773460.773460.771.2.4产成品万元1692.771015.661184.941692.771692.771692.771.3现金万元4179.682507.802925.774179.684179.684179.682流动负债万元13619.688171.819533.7813619.6813619.6813619.682.1应付账款万元13619.688171.819533.7813619.6813619.6813619.683流动资金万元3099.021859.412169.313099.023099.023099.024铺底流动资金万元1033.00619.80723.101033.001033.001033.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12051.34万元,其中:固定资产投资8952.32万元,占项目总投资的74.28%;流动资金3099.02万元,占项目总投资的25.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3148.90万元,占项目总投资的26.13%;设备购置费4210.69万元,占项目总投资的34.94%;其它投资1592.73万元,占项目总投资的13.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8952.32+3099.02=12051.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8952.3274.28%1.1项目建设投资万元8952.3274.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3099.0225.72%3总投资万元万元12051.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15753.60万元,总成本7709.49万元,利润总额8044.11万元,净利润202.83万元,增值税507.87万元,税金及附加6033.08万元,所得税2011.03万元;第二年收入18379.20万元,总成本8753.27万元,利润总额9625.93万元,净利润7219.45万元,增值税592.51万元,税金及附加212.99万元,所得税2406.48万元;第三年生产负荷100%,收入26256.00万元,总成本20119.27万元,利润总额6136.73万元,净利润4602.55万元,增值税846.45万元,税金及附加243.46万元,所得税1534.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26256.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=846.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15753.6018379.2026256.0026256.0026256.001.1双轴振动器万元15753.6018379.2026256.0026256.0026256.002现价增加值万元5041.155881.348401.92
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