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文档简介
泓域咨询MACRO/ 糖化复合酶投资项目立项申请报告糖化复合酶投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11216.26万元,同比增长28.73%(2503.02万元)。其中,主营业业务糖化复合酶生产及销售收入为10112.64万元,占营业总收入的90.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2654.88万元,较去年同期相比增长394.05万元,增长率17.43%;实现净利润1991.16万元,较去年同期相比增长399.15万元,增长率25.07%。二、项目概况(一)项目名称糖化复合酶投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积27887.27平方米(折合约41.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.55%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度174.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27887.27平方米,建筑物基底占地面积16885.74平方米,总建筑面积29002.76平方米,其中:规划建设主体工程18683.25平方米,项目规划绿化面积2092.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2471.10万元。(七)节能分析“糖化复合酶投资项目建设项目”,年用电量1117480.64千瓦时,年总用水量6843.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.92吨标准煤/年。达产年综合节能量56.33吨标准煤/年,项目总节能率21.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8904.86万元,其中:固定资产投资7292.92万元,占项目总投资的81.90%;流动资金1611.94万元,占项目总投资的18.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12885.00万元,总成本费用10296.02万元,税金及附加154.40万元,利润总额2588.98万元,利税总额3100.48万元,税后净利润1941.74万元,达产年纳税总额1158.75万元;达产年投资利润率29.07%,投资利税率34.82%,投资回报率21.81%,全部投资回收期6.09年,提供就业职位214个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区糖化复合酶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区糖化复合酶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“糖化复合酶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位214个,达产年纳税总额1158.75万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.07%,投资利税率34.82%,全部投资回报率21.81%,全部投资回收期6.09年,固定资产投资回收期6.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27887.2741.81亩1.1容积率1.041.2建筑系数60.55%1.3投资强度万元/亩174.431.4基底面积平方米16885.741.5总建筑面积平方米29002.761.6绿化面积平方米2092.25绿化率7.21%2总投资万元8904.862.1固定资产投资万元7292.922.1.1土建工程投资万元2141.412.1.1.1土建工程投资占比万元24.05%2.1.2设备投资万元2471.102.1.2.1设备投资占比27.75%2.1.3其它投资万元2680.412.1.3.1其它投资占比30.10%2.1.4固定资产投资占比81.90%2.2流动资金万元1611.942.2.1流动资金占比18.10%3收入万元12885.004总成本万元10296.025利润总额万元2588.986净利润万元1941.747所得税万元1.048增值税万元357.109税金及附加万元154.4010纳税总额万元1158.7511利税总额万元3100.4812投资利润率29.07%13投资利税率34.82%14投资回报率21.81%15回收期年6.0916设备数量台(套)12117年用电量千瓦时1117480.6418年用水量立方米6843.2419总能耗吨标准煤137.9220节能率21.32%21节能量吨标准煤56.3322员工数量人214第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.55%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度174.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11938.2211938.2218683.2518683.251517.421.1主要生产车间7162.937162.9311209.9511209.95940.801.2辅助生产车间3820.233820.235978.645978.64485.571.3其他生产车间955.06955.061083.631083.6391.052仓储工程2532.862532.866707.686707.68396.212.1成品贮存633.22633.221676.921676.9299.052.2原料仓储1317.091317.093487.993487.99206.032.3辅助材料仓库582.56582.561542.771542.7791.133供配电工程135.09135.09135.09135.098.983.1供配电室135.09135.09135.09135.098.984给排水工程155.35155.35155.35155.358.034.1给排水155.35155.35155.35155.358.035服务性工程1604.151604.151604.151604.1594.755.1办公用房828.04828.04828.04828.0444.775.2生活服务776.11776.11776.11776.1151.116消防及环保工程452.54452.54452.54452.5430.076.1消防环保工程452.54452.54452.54452.5430.077项目总图工程67.5467.5467.5467.5437.357.1场地及道路硬化4279.32846.28846.287.2场区围墙846.284279.324279.327.3安全保卫室67.5467.5467.5467.548绿化工程1388.4448.60合计16885.7429002.7629002.762141.41六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8301.40万元,占计划投资的93.22%。其中:完成固定资产投资6588.18万元,占总投资的79.36%;完成流动资金投资1713.22,占总投资的20.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8301.401.1完成比例93.22%2完成固定资产投资万元6588.182.1完成比例79.36%3完成流动资金投资万元1713.223.1完成比例20.64%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员214人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1461.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元834.322工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元161.593企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元64.144品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元100.805其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.045.3年工资额万元79.306职工工资总额万元8195.77五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7292.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2141.412471.10174.437292.921.1工程费用万元2141.412471.109807.711.1.1建筑工程费用万元2141.412141.4124.05%1.1.2设备购置及安装费万元2471.102471.1027.75%1.2工程建设其他费用万元2680.412680.4130.10%1.2.1无形资产万元1244.511244.511.3预备费万元1435.901435.901.3.1基本预备费万元575.13575.131.3.2涨价预备费万元860.77860.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元7292.927292.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1611.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9807.715656.256282.599807.719807.719807.711.1应收账款万元2942.311912.502206.732942.312942.312942.311.2存货万元4413.472868.763310.104413.474413.474413.471.2.1原辅材料万元1324.04860.63993.031324.041324.041324.041.2.2燃料动力万元66.2043.0349.6566.2066.2066.201.2.3在产品万元2030.201319.631522.652030.202030.202030.201.2.4产成品万元993.03645.47744.77993.03993.03993.031.3现金万元2451.931593.751838.952451.932451.932451.932流动负债万元8195.775327.256146.838195.778195.778195.772.1应付账款万元8195.775327.256146.838195.778195.778195.773流动资金万元1611.941047.761208.951611.941611.941611.944铺底流动资金万元537.31349.25402.98537.31537.31537.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8904.86万元,其中:固定资产投资7292.92万元,占项目总投资的81.90%;流动资金1611.94万元,占项目总投资的18.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2141.41万元,占项目总投资的24.05%;设备购置费2471.10万元,占项目总投资的27.75%;其它投资2680.41万元,占项目总投资的30.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7292.92+1611.94=8904.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7292.9281.90%1.1项目建设投资万元7292.9281.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1611.9418.10%3总投资万元万元8904.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8375.25万元,总成本17298.63万元,利润总额-8923.38万元,净利润139.40万元,增值税232.12万元,税金及附加-6692.53万元,所得税-2230.84万元;第二年收入9663.75万元,总成本19404.13万元,利润总额-9740.38万元,净利润-7305.29万元,增值税267.83万元,税金及附加143.69万元,所得税-2435.09万元;第三年生产负荷100%,收入12885.00万元,总成本10296.02万元,利润总额2588.98万元,净利润1941.74万元,增值税357.10万元,税金及附加154.40万元,所得税647.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12885.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=357.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8375.259663.7512885.0012885.0012885.001.1糖化复合酶万元8375.259663.7512885.0012885.0012885.002现价增加值万元2680.083092.4041
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