




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建溶氧仪表项目立项申请报告新建溶氧仪表项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入16867.44万元,同比增长20.27%(2842.36万元)。其中,主营业业务溶氧仪表生产及销售收入为13678.99万元,占营业总收入的81.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3490.34万元,较去年同期相比增长601.62万元,增长率20.83%;实现净利润2617.76万元,较去年同期相比增长412.72万元,增长率18.72%。二、项目概况(一)项目名称新建溶氧仪表项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积40533.59平方米(折合约60.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.49%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度172.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40533.59平方米,建筑物基底占地面积30598.81平方米,总建筑面积59584.38平方米,其中:规划建设主体工程46034.17平方米,项目规划绿化面积3979.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费4876.15万元。(七)节能分析“新建溶氧仪表项目建设项目”,年用电量634573.43千瓦时,年总用水量17512.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.49吨标准煤/年。达产年综合节能量23.74吨标准煤/年,项目总节能率28.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13175.42万元,其中:固定资产投资10511.99万元,占项目总投资的79.78%;流动资金2663.43万元,占项目总投资的20.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26578.00万元,总成本费用21129.63万元,税金及附加252.31万元,利润总额5448.37万元,利税总额6452.18万元,税后净利润4086.28万元,达产年纳税总额2365.90万元;达产年投资利润率41.35%,投资利税率48.97%,投资回报率31.01%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位496个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地溶氧仪表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地溶氧仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建溶氧仪表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位496个,达产年纳税总额2365.90万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.35%,投资利税率48.97%,全部投资回报率31.01%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40533.5960.77亩1.1容积率1.471.2建筑系数75.49%1.3投资强度万元/亩172.981.4基底面积平方米30598.811.5总建筑面积平方米59584.381.6绿化面积平方米3979.32绿化率6.68%2总投资万元13175.422.1固定资产投资万元10511.992.1.1土建工程投资万元4683.942.1.1.1土建工程投资占比万元35.55%2.1.2设备投资万元4876.152.1.2.1设备投资占比37.01%2.1.3其它投资万元951.902.1.3.1其它投资占比7.22%2.1.4固定资产投资占比79.78%2.2流动资金万元2663.432.2.1流动资金占比20.22%3收入万元26578.004总成本万元21129.635利润总额万元5448.376净利润万元4086.287所得税万元1.478增值税万元751.509税金及附加万元252.3110纳税总额万元2365.9011利税总额万元6452.1812投资利润率41.35%13投资利税率48.97%14投资回报率31.01%15回收期年4.7216设备数量台(套)8717年用电量千瓦时634573.4318年用水量立方米17512.2019总能耗吨标准煤79.4920节能率28.27%21节能量吨标准煤23.7422员工数量人496第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.49%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度172.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21633.3621633.3646034.1746034.173980.631.1主要生产车间12980.0212980.0227620.5027620.502467.991.2辅助生产车间6922.686922.6814730.9314730.931273.801.3其他生产车间1730.671730.672669.982669.98238.842仓储工程4589.824589.828807.648807.64553.902.1成品贮存1147.451147.452201.912201.91138.472.2原料仓储2386.712386.714579.974579.97288.032.3辅助材料仓库1055.661055.662025.762025.76127.403供配电工程244.79244.79244.79244.7917.323.1供配电室244.79244.79244.79244.7917.324给排水工程281.51281.51281.51281.5115.494.1给排水281.51281.51281.51281.5115.495服务性工程2906.892906.892906.892906.89182.815.1办公用房1700.381700.381700.381700.3895.405.2生活服务1206.511206.511206.511206.5190.186消防及环保工程820.05820.05820.05820.0558.026.1消防环保工程820.05820.05820.05820.0558.027项目总图工程122.40122.40122.40122.40-225.687.1场地及道路硬化8436.641271.711271.717.2场区围墙1271.718436.648436.647.3安全保卫室122.40122.40122.40122.408绿化工程2898.47101.45合计30598.8159584.3859584.384683.94六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7673.13万元,占计划投资的58.24%。其中:完成固定资产投资5373.11万元,占总投资的70.03%;完成流动资金投资2300.02,占总投资的29.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7673.131.1完成比例58.24%2完成固定资产投资万元5373.112.1完成比例70.03%3完成流动资金投资万元2300.023.1完成比例29.97%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员496人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3371.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元1760.642工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元508.593企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.743.3年工资额万元125.954品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元235.485其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元161.256职工工资总额万元14731.90五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10511.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4683.944876.15172.9810511.991.1工程费用万元4683.944876.1517395.331.1.1建筑工程费用万元4683.944683.9435.55%1.1.2设备购置及安装费万元4876.154876.1537.01%1.2工程建设其他费用万元951.90951.907.22%1.2.1无形资产万元438.16438.161.3预备费万元513.74513.741.3.1基本预备费万元302.12302.121.3.2涨价预备费万元211.62211.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元10511.9910511.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2663.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17395.337658.9411211.5717395.3317395.3317395.331.1应收账款万元5218.602348.373653.025218.605218.605218.601.2存货万元7827.903522.555479.537827.907827.907827.901.2.1原辅材料万元2348.371056.771643.862348.372348.372348.371.2.2燃料动力万元117.4252.8482.19117.42117.42117.421.2.3在产品万元3600.831620.382520.583600.833600.833600.831.2.4产成品万元1761.28792.571232.891761.281761.281761.281.3现金万元4348.831956.973044.184348.834348.834348.832流动负债万元14731.906629.3610312.3314731.9014731.9014731.902.1应付账款万元14731.906629.3610312.3314731.9014731.9014731.903流动资金万元2663.431198.541864.402663.432663.432663.434铺底流动资金万元887.80399.51621.47887.80887.80887.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13175.42万元,其中:固定资产投资10511.99万元,占项目总投资的79.78%;流动资金2663.43万元,占项目总投资的20.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4683.94万元,占项目总投资的35.55%;设备购置费4876.15万元,占项目总投资的37.01%;其它投资951.90万元,占项目总投资的7.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10511.99+2663.43=13175.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10511.9979.78%1.1项目建设投资万元10511.9979.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2663.4320.22%3总投资万元万元13175.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11960.10万元,总成本6452.05万元,利润总额5508.05万元,净利润202.72万元,增值税338.18万元,税金及附加4131.04万元,所得税1377.01万元;第二年收入18604.60万元,总成本9109.42万元,利润总额9495.18万元,净利润7121.38万元,增值税526.05万元,税金及附加225.26万元,所得税2373.80万元;第三年生产负荷100%,收入26578.00万元,总成本21129.63万元,利润总额5448.37万元,净利润4086.28万元,增值税751.50万元,税金及附加252.31万元,所得税1362.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26578.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=751.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11960.1018604.6026578.0026578.0026578.001.1溶氧仪表万元11960.1018604.6026578.0026578.0026578.002现价增加值万元3827.235953.478504.968504.968504.963增值税万元338.18526.05751.50
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 全GFRP筋增强混凝土梁柱节点抗震性能研究
- 我们爱运动健康教案中班
- 医学超声诊断技术概述
- 春季骨科常见病例分析与防治指南
- 颌骨骨折护理课件
- 颈肩腰腿痛护理课件
- 割皮术后水肿护理
- 领导安全讲堂课件
- 颅脑手术术后护理课件
- 2025年贵州省中考道德与法治试卷(含解析)
- 2024年安徽省合肥市北城片区七年级数学第一学期期末学业水平测试试题含解析
- 2025至2030中国铜冶炼行业发展现状及应用需求现状分析报告
- 农业保险培训课件
- 茶园租赁合同(含茶叶加工销售)
- 2025至2030全球及中国浮式液化天然气行业产业运行态势及投资规划深度研究报告
- 药品连锁总部管理制度
- 2025至2030中国家用清洁工具行业发展趋势分析与未来投资战略咨询研究报告
- 20250617国金证券机器人行业研究垂直领域具身智能机器人的野望416mb
- 数字时代亲属关系重构-洞察及研究
- 物理●湖北卷丨2024年湖北省普通高中学业水平选择性考试物理试卷及答案
- 一诺LZYN质量流量计使用说明书-2009版
评论
0/150
提交评论