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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx和工艺品项目立项申请报告年产xxx和工艺品项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入16361.50万元,同比增长25.24%(3297.26万元)。其中,主营业业务和工艺品生产及销售收入为13509.50万元,占营业总收入的82.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3984.06万元,较去年同期相比增长649.94万元,增长率19.49%;实现净利润2988.05万元,较去年同期相比增长397.50万元,增长率15.34%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx和工艺品项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25726.19平方米(折合约38.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.69%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度164.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25726.19平方米,建筑物基底占地面积17671.32平方米,总建筑面积32929.52平方米,其中:规划建设主体工程19838.14平方米,项目规划绿化面积1850.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3189.05万元。(七)节能分析“年产xxx和工艺品项目建设项目”,年用电量1154013.98千瓦时,年总用水量16938.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.28吨标准煤/年。达产年综合节能量38.09吨标准煤/年,项目总节能率20.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9644.18万元,其中:固定资产投资6359.42万元,占项目总投资的65.94%;流动资金3284.76万元,占项目总投资的34.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22616.00万元,总成本费用17369.45万元,税金及附加189.74万元,利润总额5246.55万元,利税总额6159.95万元,税后净利润3934.91万元,达产年纳税总额2225.04万元;达产年投资利润率54.40%,投资利税率63.87%,投资回报率40.80%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位422个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区和工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区和工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx和工艺品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位422个,达产年纳税总额2225.04万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.40%,投资利税率63.87%,全部投资回报率40.80%,全部投资回收期3.95年,固定资产投资回收期3.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程,决定制造强国战略的成败,必须加强顶层设计,制定推进计划,明确重点任务,完善政策措施,整合各方资源,组织推动全社会齐心协力,抓紧抓实,长期坚持,务求抓出实效。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25726.1938.57亩1.1容积率1.281.2建筑系数68.69%1.3投资强度万元/亩164.881.4基底面积平方米17671.321.5总建筑面积平方米32929.521.6绿化面积平方米1850.17绿化率5.62%2总投资万元9644.182.1固定资产投资万元6359.422.1.1土建工程投资万元2523.422.1.1.1土建工程投资占比万元26.17%2.1.2设备投资万元3189.052.1.2.1设备投资占比33.07%2.1.3其它投资万元646.952.1.3.1其它投资占比6.71%2.1.4固定资产投资占比65.94%2.2流动资金万元3284.762.2.1流动资金占比34.06%3收入万元22616.004总成本万元17369.455利润总额万元5246.556净利润万元3934.917所得税万元1.288增值税万元723.669税金及附加万元189.7410纳税总额万元2225.0411利税总额万元6159.9512投资利润率54.40%13投资利税率63.87%14投资回报率40.80%15回收期年3.9516设备数量台(套)13217年用电量千瓦时1154013.9818年用水量立方米16938.9819总能耗吨标准煤143.2820节能率20.45%21节能量吨标准煤38.0922员工数量人422第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.69%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度164.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12493.6212493.6219838.1419838.141672.241.1主要生产车间7496.177496.1711902.8811902.881036.791.2辅助生产车间3997.963997.966348.206348.20535.121.3其他生产车间999.49999.491150.611150.61100.332仓储工程2650.702650.708509.408509.40521.672.1成品贮存662.67662.672127.352127.35130.422.2原料仓储1378.361378.364424.894424.89271.272.3辅助材料仓库609.66609.661957.161957.16119.983供配电工程141.37141.37141.37141.379.753.1供配电室141.37141.37141.37141.379.754给排水工程162.58162.58162.58162.588.724.1给排水162.58162.58162.58162.588.725服务性工程1678.781678.781678.781678.78102.925.1办公用房998.21998.21998.21998.2153.305.2生活服务680.57680.57680.57680.5753.546消防及环保工程473.59473.59473.59473.5932.666.1消防环保工程473.59473.59473.59473.5932.667项目总图工程70.6970.6970.6970.69123.467.1场地及道路硬化4530.131040.171040.177.2场区围墙1040.174530.134530.137.3安全保卫室70.6970.6970.6970.698绿化工程1485.7252.00合计17671.3232929.5232929.522523.42六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6657.70万元,占计划投资的69.03%。其中:完成固定资产投资4060.50万元,占总投资的60.99%;完成流动资金投资2597.20,占总投资的39.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6657.701.1完成比例69.03%2完成固定资产投资万元4060.502.1完成比例60.99%3完成流动资金投资万元2597.203.1完成比例39.01%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员422人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2871.2人均年工资万元5.581.3年工资额万元1184.892工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元315.373企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元117.234品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元189.975其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.345.3年工资额万元93.106职工工资总额万元12274.68五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6359.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2523.423189.05164.886359.421.1工程费用万元2523.423189.0515559.441.1.1建筑工程费用万元2523.422523.4226.17%1.1.2设备购置及安装费万元3189.053189.0533.07%1.2工程建设其他费用万元646.95646.956.71%1.2.1无形资产万元271.28271.281.3预备费万元375.67375.671.3.1基本预备费万元167.77167.771.3.2涨价预备费万元207.90207.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元6359.426359.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3284.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15559.446174.3211602.7815559.4415559.4415559.441.1应收账款万元4667.832100.523500.874667.834667.834667.831.2存货万元7001.753150.795251.317001.757001.757001.751.2.1原辅材料万元2100.53945.241575.392100.532100.532100.531.2.2燃料动力万元105.0347.2678.77105.03105.03105.031.2.3在产品万元3220.811449.362415.603220.813220.813220.811.2.4产成品万元1575.39708.931181.551575.391575.391575.391.3现金万元3889.861750.442917.393889.863889.863889.862流动负债万元12274.685523.619206.0112274.6812274.6812274.682.1应付账款万元12274.685523.619206.0112274.6812274.6812274.683流动资金万元3284.761478.142463.573284.763284.763284.764铺底流动资金万元1094.91492.71821.191094.911094.911094.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9644.18万元,其中:固定资产投资6359.42万元,占项目总投资的65.94%;流动资金3284.76万元,占项目总投资的34.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2523.42万元,占项目总投资的26.17%;设备购置费3189.05万元,占项目总投资的33.07%;其它投资646.95万元,占项目总投资的6.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6359.42+3284.76=9644.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6359.4265.94%1.1项目建设投资万元6359.4265.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3284.7634.06%3总投资万元万元9644.18二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10177.20万元,总成本8922.68万元,利润总额1254.52万元,净利润141.98万元,增值税325.65万元,税金及附加940.89万元,所得税313.63万元;第二年收入16962.00万元,总成本12886.64万元,利润总额4075.36万元,净利润3056.52万元,增值税542.75万元,税金及附加168.03万元,所得税1018.84万元;第三年生产负荷100%,收入22616.00万元,总成本17369.45万元,利润总额5246.55万元,净利润3934.91万元,增值税723.66万元,税金及附加189.74万元,所得税1311.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22616.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=723.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10177.2016962.0022616.0022616.0022616.001.1和工艺品万元10177.2016962.0022616.0022616.0022616.002现价增加值万元3256.705427.847237.127237.127237.12
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