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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx笼养设备项目立项申请报告年产xx笼养设备项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7673.09万元,同比增长15.25%(1015.18万元)。其中,主营业业务笼养设备生产及销售收入为6305.43万元,占营业总收入的82.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1690.80万元,较去年同期相比增长344.25万元,增长率25.57%;实现净利润1268.10万元,较去年同期相比增长170.98万元,增长率15.58%。二、项目概况(一)项目名称年产xx笼养设备项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积20230.11平方米(折合约30.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.38%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度167.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20230.11平方米,建筑物基底占地面积11405.74平方米,总建筑面积22860.02平方米,其中:规划建设主体工程16878.82平方米,项目规划绿化面积1330.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2616.94万元。(七)节能分析“年产xx笼养设备项目建设项目”,年用电量1070532.46千瓦时,年总用水量7303.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.19吨标准煤/年。达产年综合节能量56.65吨标准煤/年,项目总节能率21.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6008.10万元,其中:固定资产投资5075.12万元,占项目总投资的84.47%;流动资金932.98万元,占项目总投资的15.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8794.00万元,总成本费用6822.02万元,税金及附加113.56万元,利润总额1971.98万元,利税总额2357.54万元,税后净利润1478.99万元,达产年纳税总额878.56万元;达产年投资利润率32.82%,投资利税率39.24%,投资回报率24.62%,全部投资回收期5.56年,提供就业职位141个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园笼养设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园笼养设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx笼养设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位141个,达产年纳税总额878.56万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.82%,投资利税率39.24%,全部投资回报率24.62%,全部投资回收期5.56年,固定资产投资回收期5.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20230.1130.33亩1.1容积率1.131.2建筑系数56.38%1.3投资强度万元/亩167.331.4基底面积平方米11405.741.5总建筑面积平方米22860.021.6绿化面积平方米1330.35绿化率5.82%2总投资万元6008.102.1固定资产投资万元5075.122.1.1土建工程投资万元1842.222.1.1.1土建工程投资占比万元30.66%2.1.2设备投资万元2616.942.1.2.1设备投资占比43.56%2.1.3其它投资万元615.962.1.3.1其它投资占比10.25%2.1.4固定资产投资占比84.47%2.2流动资金万元932.982.2.1流动资金占比15.53%3收入万元8794.004总成本万元6822.025利润总额万元1971.986净利润万元1478.997所得税万元1.138增值税万元272.009税金及附加万元113.5610纳税总额万元878.5611利税总额万元2357.5412投资利润率32.82%13投资利税率39.24%14投资回报率24.62%15回收期年5.5616设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1070532.4618年用水量立方米7303.5719总能耗吨标准煤132.1920节能率21.30%21节能量吨标准煤56.6522员工数量人141第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.38%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度167.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8063.868063.8616878.8216878.821496.231.1主要生产车间4838.324838.3210127.2910127.29927.661.2辅助生产车间2580.442580.445401.225401.22478.791.3其他生产车间645.11645.11978.97978.9789.772仓储工程1710.861710.863887.783887.78250.642.1成品贮存427.71427.71971.95971.9562.662.2原料仓储889.65889.652021.652021.65130.332.3辅助材料仓库393.50393.50894.19894.1957.653供配电工程91.2591.2591.2591.256.623.1供配电室91.2591.2591.2591.256.624给排水工程104.93104.93104.93104.935.924.1给排水104.93104.93104.93104.935.925服务性工程1083.551083.551083.551083.5569.865.1办公用房557.53557.53557.53557.5330.995.2生活服务526.02526.02526.02526.0239.556消防及环保工程305.67305.67305.67305.6722.176.1消防环保工程305.67305.67305.67305.6722.177项目总图工程45.6245.6245.6245.62-49.047.1场地及道路硬化3155.10456.70456.707.2场区围墙456.703155.103155.107.3安全保卫室45.6245.6245.6245.628绿化工程1137.7539.82合计11405.7422860.0222860.021842.22六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4683.10万元,占计划投资的77.95%。其中:完成固定资产投资3239.39万元,占总投资的69.17%;完成流动资金投资1443.71,占总投资的30.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4683.101.1完成比例77.95%2完成固定资产投资万元3239.392.1完成比例69.17%3完成流动资金投资万元1443.713.1完成比例30.83%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员141人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人961.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元515.242工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元130.293企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元38.194品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元56.435其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.675.3年工资额万元44.306职工工资总额万元4992.28五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5075.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1842.222616.94167.335075.121.1工程费用万元1842.222616.945925.261.1.1建筑工程费用万元1842.221842.2230.66%1.1.2设备购置及安装费万元2616.942616.9443.56%1.2工程建设其他费用万元615.96615.9610.25%1.2.1无形资产万元289.73289.731.3预备费万元326.23326.231.3.1基本预备费万元191.56191.561.3.2涨价预备费万元134.67134.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元5075.125075.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金932.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5925.263545.305157.995925.265925.265925.261.1应收账款万元1777.58977.671333.181777.581777.581777.581.2存货万元2666.371466.501999.782666.372666.372666.371.2.1原辅材料万元799.91439.95599.93799.91799.91799.911.2.2燃料动力万元40.0022.0030.0040.0040.0040.001.2.3在产品万元1226.53674.59919.901226.531226.531226.531.2.4产成品万元599.93329.96449.95599.93599.93599.931.3现金万元1481.32814.721110.991481.321481.321481.322流动负债万元4992.282745.753744.214992.284992.284992.282.1应付账款万元4992.282745.753744.214992.284992.284992.283流动资金万元932.98513.14699.74932.98932.98932.984铺底流动资金万元310.99171.05233.24310.99310.99310.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6008.10万元,其中:固定资产投资5075.12万元,占项目总投资的84.47%;流动资金932.98万元,占项目总投资的15.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1842.22万元,占项目总投资的30.66%;设备购置费2616.94万元,占项目总投资的43.56%;其它投资615.96万元,占项目总投资的10.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5075.12+932.98=6008.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5075.1284.47%1.1项目建设投资万元5075.1284.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元932.9815.53%3总投资万元万元6008.10二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4836.70万元,总成本17965.10万元,利润总额-13128.40万元,净利润98.87万元,增值税149.60万元,税金及附加-9846.30万元,所得税-3282.10万元;第二年收入6595.50万元,总成本23181.03万元,利润总额-16585.53万元,净利润-12439.15万元,增值税204.00万元,税金及附加105.40万元,所得税-4146.38万元;第三年生产负荷100%,收入8794.00万元,总成本6822.02万元,利润总额1971.98万元,净利润1478.99万元,增值税272.00万元,税金及附加113.56万元,所得税493.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8794.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=272.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4836.706595.508794.008794.008794.001.1笼养设备万元4836.706595.508794.008794.008794.002现价增加值万元1547.742110.562814.082814.0828
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