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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建直读式沉降仪项目立项申请报告新建直读式沉降仪项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9322.09万元,同比增长13.43%(1103.39万元)。其中,主营业业务直读式沉降仪生产及销售收入为8654.49万元,占营业总收入的92.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2489.68万元,较去年同期相比增长335.29万元,增长率15.56%;实现净利润1867.26万元,较去年同期相比增长203.00万元,增长率12.20%。二、项目概况(一)项目名称新建直读式沉降仪项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积25199.26平方米(折合约37.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.55%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度172.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25199.26平方米,建筑物基底占地面积20046.01平方米,总建筑面积34270.99平方米,其中:规划建设主体工程22396.35平方米,项目规划绿化面积2228.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费3168.55万元。(七)节能分析“新建直读式沉降仪项目建设项目”,年用电量646290.14千瓦时,年总用水量11976.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.45吨标准煤/年。达产年综合节能量24.03吨标准煤/年,项目总节能率28.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8543.72万元,其中:固定资产投资6532.16万元,占项目总投资的76.46%;流动资金2011.56万元,占项目总投资的23.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17081.00万元,总成本费用12872.76万元,税金及附加170.45万元,利润总额4208.24万元,利税总额4959.14万元,税后净利润3156.18万元,达产年纳税总额1802.96万元;达产年投资利润率49.26%,投资利税率58.04%,投资回报率36.94%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位363个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区直读式沉降仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区直读式沉降仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建直读式沉降仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位363个,达产年纳税总额1802.96万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.26%,投资利税率58.04%,全部投资回报率36.94%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动建立国家融资担保基金,增强省级再担保机构资本实力,强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能,推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。(财政部、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25199.2637.78亩1.1容积率1.361.2建筑系数79.55%1.3投资强度万元/亩172.901.4基底面积平方米20046.011.5总建筑面积平方米34270.991.6绿化面积平方米2228.21绿化率6.50%2总投资万元8543.722.1固定资产投资万元6532.162.1.1土建工程投资万元2592.622.1.1.1土建工程投资占比万元30.35%2.1.2设备投资万元3168.552.1.2.1设备投资占比37.09%2.1.3其它投资万元770.992.1.3.1其它投资占比9.02%2.1.4固定资产投资占比76.46%2.2流动资金万元2011.562.2.1流动资金占比23.54%3收入万元17081.004总成本万元12872.765利润总额万元4208.246净利润万元3156.187所得税万元1.368增值税万元580.459税金及附加万元170.4510纳税总额万元1802.9611利税总额万元4959.1412投资利润率49.26%13投资利税率58.04%14投资回报率36.94%15回收期年4.2116设备数量台(套)6217年用电量千瓦时646290.1418年用水量立方米11976.0519总能耗吨标准煤80.4520节能率28.22%21节能量吨标准煤24.0322员工数量人363第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.55%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度172.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14172.5314172.5322396.3522396.351863.731.1主要生产车间8503.528503.5213437.8113437.811155.511.2辅助生产车间4535.214535.217166.837166.83596.391.3其他生产车间1133.801133.801298.991298.99111.822仓储工程3006.903006.907718.527718.52467.132.1成品贮存751.73751.731929.631929.63116.782.2原料仓储1563.591563.594013.634013.63242.912.3辅助材料仓库691.59691.591775.261775.26107.443供配电工程160.37160.37160.37160.3710.923.1供配电室160.37160.37160.37160.3710.924给排水工程184.42184.42184.42184.429.774.1给排水184.42184.42184.42184.429.775服务性工程1904.371904.371904.371904.37115.255.1办公用房1110.401110.401110.401110.4055.825.2生活服务793.97793.97793.97793.9757.586消防及环保工程537.23537.23537.23537.2336.586.1消防环保工程537.23537.23537.23537.2336.587项目总图工程80.1880.1880.1880.1821.967.1场地及道路硬化5062.33893.88893.887.2场区围墙893.885062.335062.337.3安全保卫室80.1880.1880.1880.188绿化工程1922.2067.28合计20046.0134270.9934270.992592.62六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4595.12万元,占计划投资的53.78%。其中:完成固定资产投资2956.08万元,占总投资的64.33%;完成流动资金投资1639.04,占总投资的35.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4595.121.1完成比例53.78%2完成固定资产投资万元2956.082.1完成比例64.33%3完成流动资金投资万元1639.043.1完成比例35.67%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员363人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2471.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元1175.582工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元280.733企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元93.494品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元157.145其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.445.3年工资额万元135.656职工工资总额万元9716.19五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6532.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2592.623168.55172.906532.161.1工程费用万元2592.623168.5511727.751.1.1建筑工程费用万元2592.622592.6230.35%1.1.2设备购置及安装费万元3168.553168.5537.09%1.2工程建设其他费用万元770.99770.999.02%1.2.1无形资产万元417.81417.811.3预备费万元353.18353.181.3.1基本预备费万元175.42175.421.3.2涨价预备费万元177.76177.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元6532.166532.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2011.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11727.756469.959433.5611727.7511727.7511727.751.1应收账款万元3518.321935.082462.833518.323518.323518.321.2存货万元5277.492902.623694.245277.495277.495277.491.2.1原辅材料万元1583.25870.791108.271583.251583.251583.251.2.2燃料动力万元79.1643.5455.4179.1679.1679.161.2.3在产品万元2427.651335.201699.352427.652427.652427.651.2.4产成品万元1187.44653.09831.201187.441187.441187.441.3现金万元2931.941612.572052.362931.942931.942931.942流动负债万元9716.195343.906801.339716.199716.199716.192.1应付账款万元9716.195343.906801.339716.199716.199716.193流动资金万元2011.561106.361408.092011.562011.562011.564铺底流动资金万元670.51368.79469.36670.51670.51670.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8543.72万元,其中:固定资产投资6532.16万元,占项目总投资的76.46%;流动资金2011.56万元,占项目总投资的23.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2592.62万元,占项目总投资的30.35%;设备购置费3168.55万元,占项目总投资的37.09%;其它投资770.99万元,占项目总投资的9.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6532.16+2011.56=8543.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6532.1676.46%1.1项目建设投资万元6532.1676.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2011.5623.54%3总投资万元万元8543.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9394.55万元,总成本9068.92万元,利润总额325.63万元,净利润139.11万元,增值税319.25万元,税金及附加244.22万元,所得税81.41万元;第二年收入11956.70万元,总成本10963.30万元,利润总额993.40万元,净利润745.05万元,增值税406.31万元,税金及附加149.55万元,所得税248.35万元;第三年生产负荷100%,收入17081.00万元,总成本12872.76万元,利润总额4208.24万元,净利润3156.18万元,增值税580.45万元,税金及附加170.45万元,所得税1052.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17081.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=580.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9394.5511956.7017081.0017081.0017081.001.1直读式沉降仪万元9394.5511956.7017081.0017081.0017081.002现价增加值万元3006.263826.145465.92546
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