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泓域咨询MACRO/ IC集成电路投资项目立项申请报告IC集成电路投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入6404.25万元,同比增长30.69%(1503.88万元)。其中,主营业业务IC集成电路生产及销售收入为5560.17万元,占营业总收入的86.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1493.60万元,较去年同期相比增长295.49万元,增长率24.66%;实现净利润1120.20万元,较去年同期相比增长216.26万元,增长率23.92%。二、项目概况(一)项目名称IC集成电路投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积13473.40平方米(折合约20.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.04%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度169.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13473.40平方米,建筑物基底占地面积6742.09平方米,总建筑面积13608.13平方米,其中:规划建设主体工程10320.75平方米,项目规划绿化面积895.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1342.14万元。(七)节能分析“IC集成电路投资项目建设项目”,年用电量1073380.27千瓦时,年总用水量5062.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.35吨标准煤/年。达产年综合节能量56.72吨标准煤/年,项目总节能率24.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4421.52万元,其中:固定资产投资3428.55万元,占项目总投资的77.54%;流动资金992.97万元,占项目总投资的22.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9387.00万元,总成本费用7256.64万元,税金及附加89.15万元,利润总额2130.36万元,利税总额2513.35万元,税后净利润1597.77万元,达产年纳税总额915.58万元;达产年投资利润率48.18%,投资利税率56.84%,投资回报率36.14%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位192个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区IC集成电路行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区IC集成电路产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“IC集成电路投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位192个,达产年纳税总额915.58万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.18%,投资利税率56.84%,全部投资回报率36.14%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13473.4020.20亩1.1容积率1.011.2建筑系数50.04%1.3投资强度万元/亩169.731.4基底面积平方米6742.091.5总建筑面积平方米13608.131.6绿化面积平方米895.72绿化率6.58%2总投资万元4421.522.1固定资产投资万元3428.552.1.1土建工程投资万元1154.932.1.1.1土建工程投资占比万元26.12%2.1.2设备投资万元1342.142.1.2.1设备投资占比30.35%2.1.3其它投资万元931.482.1.3.1其它投资占比21.07%2.1.4固定资产投资占比77.54%2.2流动资金万元992.972.2.1流动资金占比22.46%3收入万元9387.004总成本万元7256.645利润总额万元2130.366净利润万元1597.777所得税万元1.018增值税万元293.849税金及附加万元89.1510纳税总额万元915.5811利税总额万元2513.3512投资利润率48.18%13投资利税率56.84%14投资回报率36.14%15回收期年4.2716设备数量台(套)5317年用电量千瓦时1073380.2718年用水量立方米5062.0119总能耗吨标准煤132.3520节能率24.74%21节能量吨标准煤56.7222员工数量人192第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.04%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度169.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4766.664766.6610320.7510320.75963.521.1主要生产车间2860.002860.006192.456192.45597.381.2辅助生产车间1525.331525.333302.643302.64308.331.3其他生产车间381.33381.33598.60598.6057.812仓储工程1011.311011.312136.802136.80145.082.1成品贮存252.83252.83534.20534.2036.272.2原料仓储525.88525.881111.141111.1475.442.3辅助材料仓库232.60232.60491.46491.4633.373供配电工程53.9453.9453.9453.944.123.1供配电室53.9453.9453.9453.944.124给排水工程62.0362.0362.0362.033.694.1给排水62.0362.0362.0362.033.695服务性工程640.50640.50640.50640.5043.495.1办公用房337.65337.65337.65337.6519.935.2生活服务302.85302.85302.85302.8524.256消防及环保工程180.69180.69180.69180.6913.806.1消防环保工程180.69180.69180.69180.6913.807项目总图工程26.9726.9726.9726.97-46.637.1场地及道路硬化1882.94333.70333.707.2场区围墙333.701882.941882.947.3安全保卫室26.9726.9726.9726.978绿化工程795.8627.86合计6742.0913608.1313608.131154.93六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2818.13万元,占计划投资的63.74%。其中:完成固定资产投资2056.52万元,占总投资的72.97%;完成流动资金投资761.61,占总投资的27.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2818.131.1完成比例63.74%2完成固定资产投资万元2056.522.1完成比例72.97%3完成流动资金投资万元761.613.1完成比例27.03%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员192人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元725.812工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元188.333企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元55.344品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元81.365其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.055.3年工资额万元63.156职工工资总额万元4913.72五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3428.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1154.931342.14169.733428.551.1工程费用万元1154.931342.145906.691.1.1建筑工程费用万元1154.931154.9326.12%1.1.2设备购置及安装费万元1342.141342.1430.35%1.2工程建设其他费用万元931.48931.4821.07%1.2.1无形资产万元375.94375.941.3预备费万元555.54555.541.3.1基本预备费万元316.29316.291.3.2涨价预备费万元239.25239.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元3428.553428.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金992.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5906.694314.514468.395906.695906.695906.691.1应收账款万元1772.011151.801329.011772.011772.011772.011.2存货万元2658.011727.711993.512658.012658.012658.011.2.1原辅材料万元797.40518.31598.05797.40797.40797.401.2.2燃料动力万元39.8725.9229.9039.8739.8739.871.2.3在产品万元1222.68794.74917.011222.681222.681222.681.2.4产成品万元598.05388.73448.54598.05598.05598.051.3现金万元1476.67959.841107.501476.671476.671476.672流动负债万元4913.723193.923685.294913.724913.724913.722.1应付账款万元4913.723193.923685.294913.724913.724913.723流动资金万元992.97645.43744.73992.97992.97992.974铺底流动资金万元330.99215.14248.24330.99330.99330.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4421.52万元,其中:固定资产投资3428.55万元,占项目总投资的77.54%;流动资金992.97万元,占项目总投资的22.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1154.93万元,占项目总投资的26.12%;设备购置费1342.14万元,占项目总投资的30.35%;其它投资931.48万元,占项目总投资的21.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3428.55+992.97=4421.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3428.5577.54%1.1项目建设投资万元3428.5577.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元992.9722.46%3总投资万元万元4421.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6101.55万元,总成本6732.93万元,利润总额-631.38万元,净利润76.81万元,增值税191.00万元,税金及附加-473.53万元,所得税-157.84万元;第二年收入7040.25万元,总成本7574.70万元,利润总额-534.45万元,净利润-400.84万元,增值税220.38万元,税金及附加80.34万元,所得税-133.61万元;第三年生产负荷100%,收入9387.00万元,总成本7256.64万元,利润总额2130.36万元,净利润1597.77万元,增值税293.84万元,税金及附加89.15万元,所得税532.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9387.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=293.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6101.557040.259387.009387.009387.001.1IC集成电路万元6101.557040.259387.009387.009387.002现价增加值万元1952.50

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