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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx旋光仪项目立项申请报告年产xx旋光仪项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14666.24万元,同比增长33.17%(3653.22万元)。其中,主营业业务旋光仪生产及销售收入为13194.48万元,占营业总收入的89.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4184.93万元,较去年同期相比增长602.58万元,增长率16.82%;实现净利润3138.70万元,较去年同期相比增长556.46万元,增长率21.55%。二、项目概况(一)项目名称年产xx旋光仪项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积55667.82平方米(折合约83.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.70%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度181.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55667.82平方米,建筑物基底占地面积38800.47平方米,总建筑面积70141.45平方米,其中:规划建设主体工程44099.37平方米,项目规划绿化面积4450.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费4471.41万元。(七)节能分析“年产xx旋光仪项目建设项目”,年用电量892747.75千瓦时,年总用水量10497.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.62吨标准煤/年。达产年综合节能量43.02吨标准煤/年,项目总节能率23.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17569.14万元,其中:固定资产投资15134.64万元,占项目总投资的86.14%;流动资金2434.50万元,占项目总投资的13.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16812.00万元,总成本费用12722.54万元,税金及附加290.36万元,利润总额4089.46万元,利税总额4943.88万元,税后净利润3067.10万元,达产年纳税总额1876.79万元;达产年投资利润率23.28%,投资利税率28.14%,投资回报率17.46%,全部投资回收期7.23年,提供就业职位252个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区旋光仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区旋光仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx旋光仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位252个,达产年纳税总额1876.79万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.28%,投资利税率28.14%,全部投资回报率17.46%,全部投资回收期7.23年,固定资产投资回收期7.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55667.8283.46亩1.1容积率1.261.2建筑系数69.70%1.3投资强度万元/亩181.341.4基底面积平方米38800.471.5总建筑面积平方米70141.451.6绿化面积平方米4450.59绿化率6.35%2总投资万元17569.142.1固定资产投资万元15134.642.1.1土建工程投资万元6015.332.1.1.1土建工程投资占比万元34.24%2.1.2设备投资万元4471.412.1.2.1设备投资占比25.45%2.1.3其它投资万元4647.902.1.3.1其它投资占比26.45%2.1.4固定资产投资占比86.14%2.2流动资金万元2434.502.2.1流动资金占比13.86%3收入万元16812.004总成本万元12722.545利润总额万元4089.466净利润万元3067.107所得税万元1.268增值税万元564.069税金及附加万元290.3610纳税总额万元1876.7911利税总额万元4943.8812投资利润率23.28%13投资利税率28.14%14投资回报率17.46%15回收期年7.2316设备数量台(套)17417年用电量千瓦时892747.7518年用水量立方米10497.4619总能耗吨标准煤110.6220节能率23.93%21节能量吨标准煤43.0222员工数量人252第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.70%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度181.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27431.9327431.9344099.3744099.374160.161.1主要生产车间16459.1616459.1626459.6226459.622579.301.2辅助生产车间8778.228778.2214111.8014111.801331.251.3其他生产车间2194.552194.552557.762557.76249.612仓储工程5820.075820.0716927.3516927.351161.352.1成品贮存1455.021455.024231.844231.84290.342.2原料仓储3026.443026.448802.228802.22603.902.3辅助材料仓库1338.621338.623893.293893.29267.113供配电工程310.40310.40310.40310.4023.963.1供配电室310.40310.40310.40310.4023.964给排水工程356.96356.96356.96356.9621.434.1给排水356.96356.96356.96356.9621.435服务性工程3686.043686.043686.043686.04252.895.1办公用房1557.921557.921557.921557.92123.385.2生活服务2128.122128.122128.122128.12106.826消防及环保工程1039.851039.851039.851039.8580.266.1消防环保工程1039.851039.851039.851039.8580.267项目总图工程155.20155.20155.20155.20165.727.1场地及道路硬化9754.362297.072297.077.2场区围墙2297.079754.369754.367.3安全保卫室155.20155.20155.20155.208绿化工程4273.06149.56合计38800.4770141.4570141.456015.33六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16344.80万元,占计划投资的93.03%。其中:完成固定资产投资12187.55万元,占总投资的74.57%;完成流动资金投资4157.25,占总投资的25.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16344.801.1完成比例93.03%2完成固定资产投资万元12187.552.1完成比例74.57%3完成流动资金投资万元4157.253.1完成比例25.43%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员252人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1711.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元990.012工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元251.923企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元69.414品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元103.605其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.015.3年工资额万元65.476职工工资总额万元10809.81五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15134.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6015.334471.41181.3415134.641.1工程费用万元6015.334471.4113244.311.1.1建筑工程费用万元6015.336015.3334.24%1.1.2设备购置及安装费万元4471.414471.4125.45%1.2工程建设其他费用万元4647.904647.9026.45%1.2.1无形资产万元2515.732515.731.3预备费万元2132.172132.171.3.1基本预备费万元1094.491094.491.3.2涨价预备费万元1037.681037.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元15134.6415134.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2434.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13244.316408.407611.5713244.3113244.3113244.311.1应收账款万元3973.292185.312979.973973.293973.293973.291.2存货万元5959.943277.974469.955959.945959.945959.941.2.1原辅材料万元1787.98983.391340.991787.981787.981787.981.2.2燃料动力万元89.4049.1767.0589.4089.4089.401.2.3在产品万元2741.571507.862056.182741.572741.572741.571.2.4产成品万元1340.99737.541005.741340.991340.991340.991.3现金万元3311.081821.092483.313311.083311.083311.082流动负债万元10809.815945.408107.3610809.8110809.8110809.812.1应付账款万元10809.815945.408107.3610809.8110809.8110809.813流动资金万元2434.501338.981825.882434.502434.502434.504铺底流动资金万元811.49446.32608.62811.49811.49811.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17569.14万元,其中:固定资产投资15134.64万元,占项目总投资的86.14%;流动资金2434.50万元,占项目总投资的13.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6015.33万元,占项目总投资的34.24%;设备购置费4471.41万元,占项目总投资的25.45%;其它投资4647.90万元,占项目总投资的26.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15134.64+2434.50=17569.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15134.6486.14%1.1项目建设投资万元15134.6486.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2434.5013.86%3总投资万元万元17569.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9246.60万元,总成本2497.23万元,利润总额6749.37万元,净利润259.90万元,增值税310.23万元,税金及附加5062.03万元,所得税1687.34万元;第二年收入12609.00万元,总成本3151.93万元,利润总额9457.07万元,净利润7092.80万元,增值税423.04万元,税金及附加273.44万元,所得税2364.27万元;第三年生产负荷100%,收入16812.00万元,总成本12722.54万元,利润总额4089.46万元,净利润3067.10万元,增值税564.06万元,税金及附加290.36万元,所得税1022.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16812.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=564.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9246.6012609.0016812.0016812.0016812.001.1旋光仪万元9246.6012609.0016812.0016812.0016812.002现价增加值万元2958.914034.885379.84
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