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泓域咨询MACRO/ 测力仪表投资项目立项申请报告测力仪表投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7194.87万元,同比增长9.29%(611.44万元)。其中,主营业业务测力仪表生产及销售收入为5758.62万元,占营业总收入的80.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1753.23万元,较去年同期相比增长259.96万元,增长率17.41%;实现净利润1314.92万元,较去年同期相比增长285.38万元,增长率27.72%。二、项目概况(一)项目名称测力仪表投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19856.59平方米(折合约29.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.26%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度173.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19856.59平方米,建筑物基底占地面积11568.45平方米,总建筑面积25813.57平方米,其中:规划建设主体工程15905.02平方米,项目规划绿化面积1864.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2539.33万元。(七)节能分析“测力仪表投资项目建设项目”,年用电量736199.57千瓦时,年总用水量6627.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.05吨标准煤/年。达产年综合节能量22.76吨标准煤/年,项目总节能率29.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6830.16万元,其中:固定资产投资5159.14万元,占项目总投资的75.53%;流动资金1671.02万元,占项目总投资的24.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11888.00万元,总成本费用9110.74万元,税金及附加125.39万元,利润总额2777.26万元,利税总额3285.72万元,税后净利润2082.95万元,达产年纳税总额1202.78万元;达产年投资利润率40.66%,投资利税率48.11%,投资回报率30.50%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位193个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区测力仪表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区测力仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“测力仪表投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位193个,达产年纳税总额1202.78万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.66%,投资利税率48.11%,全部投资回报率30.50%,全部投资回收期4.78年,固定资产投资回收期4.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19856.5929.77亩1.1容积率1.301.2建筑系数58.26%1.3投资强度万元/亩173.301.4基底面积平方米11568.451.5总建筑面积平方米25813.571.6绿化面积平方米1864.08绿化率7.22%2总投资万元6830.162.1固定资产投资万元5159.142.1.1土建工程投资万元2010.222.1.1.1土建工程投资占比万元29.43%2.1.2设备投资万元2539.332.1.2.1设备投资占比37.18%2.1.3其它投资万元609.592.1.3.1其它投资占比8.92%2.1.4固定资产投资占比75.53%2.2流动资金万元1671.022.2.1流动资金占比24.47%3收入万元11888.004总成本万元9110.745利润总额万元2777.266净利润万元2082.957所得税万元1.308增值税万元383.079税金及附加万元125.3910纳税总额万元1202.7811利税总额万元3285.7212投资利润率40.66%13投资利税率48.11%14投资回报率30.50%15回收期年4.7816设备数量台(套)7117年用电量千瓦时736199.5718年用水量立方米6627.9119总能耗吨标准煤91.0520节能率29.52%21节能量吨标准煤22.7622员工数量人193第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.26%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度173.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8178.898178.8915905.0215905.021362.461.1主要生产车间4907.334907.339543.019543.01844.731.2辅助生产车间2617.242617.245089.615089.61435.991.3其他生产车间654.31654.31922.49922.4981.752仓储工程1735.271735.276440.566440.56401.242.1成品贮存433.82433.821610.141610.14100.312.2原料仓储902.34902.343349.093349.09208.642.3辅助材料仓库399.11399.111481.331481.3392.293供配电工程92.5592.5592.5592.556.493.1供配电室92.5592.5592.5592.556.494给排水工程106.43106.43106.43106.435.804.1给排水106.43106.43106.43106.435.805服务性工程1099.001099.001099.001099.0068.475.1办公用房496.41496.41496.41496.4130.155.2生活服务602.59602.59602.59602.5934.236消防及环保工程310.03310.03310.03310.0321.736.1消防环保工程310.03310.03310.03310.0321.737项目总图工程46.2746.2746.2746.27105.377.1场地及道路硬化3171.93574.74574.747.2场区围墙574.743171.933171.937.3安全保卫室46.2746.2746.2746.278绿化工程1104.7138.66合计11568.4525813.5725813.572010.22六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3919.78万元,占计划投资的57.39%。其中:完成固定资产投资2985.45万元,占总投资的76.16%;完成流动资金投资934.33,占总投资的23.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3919.781.1完成比例57.39%2完成固定资产投资万元2985.452.1完成比例76.16%3完成流动资金投资万元934.333.1完成比例23.84%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员193人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元685.612工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元158.563企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元49.594品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元83.545其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.175.3年工资额万元61.096职工工资总额万元5777.06五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5159.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2010.222539.33173.305159.141.1工程费用万元2010.222539.337448.081.1.1建筑工程费用万元2010.222010.2229.43%1.1.2设备购置及安装费万元2539.332539.3337.18%1.2工程建设其他费用万元609.59609.598.92%1.2.1无形资产万元304.83304.831.3预备费万元304.76304.761.3.1基本预备费万元137.35137.351.3.2涨价预备费万元167.41167.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元5159.145159.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1671.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7448.086110.637068.367448.087448.087448.081.1应收账款万元2234.421452.381675.822234.422234.422234.421.2存货万元3351.642178.562513.733351.643351.643351.641.2.1原辅材料万元1005.49653.57754.121005.491005.491005.491.2.2燃料动力万元50.2732.6837.7150.2750.2750.271.2.3在产品万元1541.751002.141156.321541.751541.751541.751.2.4产成品万元754.12490.18565.59754.12754.12754.121.3现金万元1862.021210.311396.511862.021862.021862.022流动负债万元5777.063755.094332.805777.065777.065777.062.1应付账款万元5777.063755.094332.805777.065777.065777.063流动资金万元1671.021086.161253.261671.021671.021671.024铺底流动资金万元557.00362.05417.75557.00557.00557.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6830.16万元,其中:固定资产投资5159.14万元,占项目总投资的75.53%;流动资金1671.02万元,占项目总投资的24.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2010.22万元,占项目总投资的29.43%;设备购置费2539.33万元,占项目总投资的37.18%;其它投资609.59万元,占项目总投资的8.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5159.14+1671.02=6830.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5159.1475.53%1.1项目建设投资万元5159.1475.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1671.0224.47%3总投资万元万元6830.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7727.20万元,总成本6768.56万元,利润总额958.64万元,净利润109.31万元,增值税249.00万元,税金及附加718.98万元,所得税239.66万元;第二年收入8916.00万元,总成本7609.82万元,利润总额1306.18万元,净利润979.63万元,增值税287.30万元,税金及附加113.90万元,所得税326.55万元;第三年生产负荷100%,收入11888.00万元,总成本9110.74万元,利润总额2777.26万元,净利润2082.95万元,增值税383.07万元,税金及附加125.39万元,所得税694.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11888.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=383.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7727.208916.0011888.0011888.0011888.001.1测力仪表万元7727.208916.0011888.0011888.0011888.002现价增加值万元2472.702853.123804.163804.163804.163增值税万元249.00287.30383

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