




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 铸钢件阀门投资项目立项申请报告铸钢件阀门投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9287.34万元,同比增长17.03%(1351.38万元)。其中,主营业业务铸钢件阀门生产及销售收入为7972.49万元,占营业总收入的85.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2174.68万元,较去年同期相比增长228.04万元,增长率11.71%;实现净利润1631.01万元,较去年同期相比增长315.96万元,增长率24.03%。二、项目概况(一)项目名称铸钢件阀门投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积27967.31平方米(折合约41.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.32%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度160.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27967.31平方米,建筑物基底占地面积14352.82平方米,总建筑面积36637.18平方米,其中:规划建设主体工程25567.31平方米,项目规划绿化面积2758.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3026.54万元。(七)节能分析“铸钢件阀门投资项目建设项目”,年用电量1282653.62千瓦时,年总用水量13595.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.80吨标准煤/年。达产年综合节能量42.21吨标准煤/年,项目总节能率21.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8589.00万元,其中:固定资产投资6732.28万元,占项目总投资的78.38%;流动资金1856.72万元,占项目总投资的21.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12951.00万元,总成本费用10084.49万元,税金及附加159.31万元,利润总额2866.51万元,利税总额3421.20万元,税后净利润2149.88万元,达产年纳税总额1271.32万元;达产年投资利润率33.37%,投资利税率39.83%,投资回报率25.03%,全部投资回收期5.50年,提供就业职位269个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区铸钢件阀门行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区铸钢件阀门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“铸钢件阀门投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位269个,达产年纳税总额1271.32万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.37%,投资利税率39.83%,全部投资回报率25.03%,全部投资回收期5.50年,固定资产投资回收期5.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,加强风险防控。严格规范产融合作,有效防控产融合作可能产生的风险。金融机构在支持实体经济和制造业发展过程中,要坚持风险可控、商业可持续原则,按照商业银行法要求,自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束,不受任何单位和个人的干涉。地方政府要积极构建良好金融生态,严厉打击逃废债等违法违规行为。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27967.3141.93亩1.1容积率1.311.2建筑系数51.32%1.3投资强度万元/亩160.561.4基底面积平方米14352.821.5总建筑面积平方米36637.181.6绿化面积平方米2758.41绿化率7.53%2总投资万元8589.002.1固定资产投资万元6732.282.1.1土建工程投资万元2904.622.1.1.1土建工程投资占比万元33.82%2.1.2设备投资万元3026.542.1.2.1设备投资占比35.24%2.1.3其它投资万元801.122.1.3.1其它投资占比9.33%2.1.4固定资产投资占比78.38%2.2流动资金万元1856.722.2.1流动资金占比21.62%3收入万元12951.004总成本万元10084.495利润总额万元2866.516净利润万元2149.887所得税万元1.318增值税万元395.389税金及附加万元159.3110纳税总额万元1271.3211利税总额万元3421.2012投资利润率33.37%13投资利税率39.83%14投资回报率25.03%15回收期年5.5016设备数量台(套)9517年用电量千瓦时1282653.6218年用水量立方米13595.7219总能耗吨标准煤158.8020节能率21.95%21节能量吨标准煤42.2122员工数量人269第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.32%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度160.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10147.4410147.4425567.3125567.312229.691.1主要生产车间6088.466088.4615340.3915340.391382.411.2辅助生产车间3247.183247.188181.548181.54713.501.3其他生产车间811.80811.801482.901482.90133.782仓储工程2152.922152.927195.427195.42456.372.1成品贮存538.23538.231798.861798.86114.092.2原料仓储1119.521119.523741.623741.62237.312.3辅助材料仓库495.17495.171654.951654.95104.973供配电工程114.82114.82114.82114.828.193.1供配电室114.82114.82114.82114.828.194给排水工程132.05132.05132.05132.057.334.1给排水132.05132.05132.05132.057.335服务性工程1363.521363.521363.521363.5286.485.1办公用房575.61575.61575.61575.6140.665.2生活服务787.91787.91787.91787.9141.506消防及环保工程384.66384.66384.66384.6627.456.1消防环保工程384.66384.66384.66384.6627.457项目总图工程57.4157.4157.4157.4147.387.1场地及道路硬化3828.46771.22771.227.2场区围墙771.223828.463828.467.3安全保卫室57.4157.4157.4157.418绿化工程1192.2041.73合计14352.8236637.1836637.182904.62六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5923.68万元,占计划投资的68.97%。其中:完成固定资产投资4107.41万元,占总投资的69.34%;完成流动资金投资1816.27,占总投资的30.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5923.681.1完成比例68.97%2完成固定资产投资万元4107.412.1完成比例69.34%3完成流动资金投资万元1816.273.1完成比例30.66%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员269人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1831.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元963.432工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元250.203企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元83.884品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元124.125其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.535.3年工资额万元66.796职工工资总额万元8497.03五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6732.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2904.623026.54160.566732.281.1工程费用万元2904.623026.5410353.751.1.1建筑工程费用万元2904.622904.6233.82%1.1.2设备购置及安装费万元3026.543026.5435.24%1.2工程建设其他费用万元801.12801.129.33%1.2.1无形资产万元330.74330.741.3预备费万元470.38470.381.3.1基本预备费万元216.21216.211.3.2涨价预备费万元254.17254.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元6732.286732.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1856.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10353.755363.916352.4610353.7510353.7510353.751.1应收账款万元3106.132018.982329.593106.133106.133106.131.2存货万元4659.193028.473494.394659.194659.194659.191.2.1原辅材料万元1397.76908.541048.321397.761397.761397.761.2.2燃料动力万元69.8945.4352.4269.8969.8969.891.2.3在产品万元2143.231393.101607.422143.232143.232143.231.2.4产成品万元1048.32681.41786.241048.321048.321048.321.3现金万元2588.441682.481941.332588.442588.442588.442流动负债万元8497.035523.076372.778497.038497.038497.032.1应付账款万元8497.035523.076372.778497.038497.038497.033流动资金万元1856.721206.871392.541856.721856.721856.724铺底流动资金万元618.90402.29464.18618.90618.90618.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8589.00万元,其中:固定资产投资6732.28万元,占项目总投资的78.38%;流动资金1856.72万元,占项目总投资的21.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2904.62万元,占项目总投资的33.82%;设备购置费3026.54万元,占项目总投资的35.24%;其它投资801.12万元,占项目总投资的9.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6732.28+1856.72=8589.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6732.2878.38%1.1项目建设投资万元6732.2878.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1856.7221.62%3总投资万元万元8589.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8418.15万元,总成本10492.11万元,利润总额-2073.96万元,净利润142.71万元,增值税257.00万元,税金及附加-1555.47万元,所得税-518.49万元;第二年收入9713.25万元,总成本11711.55万元,利润总额-1998.30万元,净利润-1498.73万元,增值税296.53万元,税金及附加147.45万元,所得税-499.57万元;第三年生产负荷100%,收入12951.00万元,总成本10084.49万元,利润总额2866.51万元,净利润2149.88万元,增值税395.38万元,税金及附加159.31万元,所得税716.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12951.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=395.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8418.159713.2512951.0012951.0012951.001.1铸钢件阀门万元8418.159713.2512951.0012951.0012951.002现价增加值万元2693.813108.244144.324144.324144.323增值税万元257.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年综合虫害管理培训考试题及答案
- 细胞因子培训测试题及答案
- 2025年江西省中级档案职称考试(档案事业概论)综合能力测试题及答案
- 内部控制与内部审计试题及答案
- 医院院内静脉血栓栓塞症(VTE)专题考核试题题库与答案
- 2025年智能机器人研发中心场地租赁及产品研发合作协议
- 2025年医疗耗材一站式采购与配送服务合同
- 2025年企业定制化办公用品电商售后服务与专项培训协议
- 2025学年度中小学校园图书资源采购及动态更新服务合同
- 2025年度冷链物流安全监控系统采购及维护保养合同
- 国网面试模拟题:电网运营与规划类面试题目及答案
- 关于外墙维修的方案(3篇)
- 医院空气净化标准
- 2025高中英语学业水平考试会考复习必背词汇表
- 2025年高考日语试卷及答案详解
- 软件需求分析师岗位面试问题及答案
- 2025至2030中国军事上的人工智能行业发展趋势分析与未来投资战略咨询研究报告
- 二战历史教育
- 减盐减糖减油烹饪技巧培训
- 民航英语说课课件
- GB 2894-2025安全色和安全标志
评论
0/150
提交评论