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文档简介
泓域咨询MACRO/ 压缩机产业园投资项目立项申请报告压缩机产业园投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx集团实现营业收入15844.52万元,同比增长15.04%(2071.85万元)。其中,主营业业务压缩机产业园生产及销售收入为13898.75万元,占营业总收入的87.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3264.83万元,较去年同期相比增长412.29万元,增长率14.45%;实现净利润2448.62万元,较去年同期相比增长246.56万元,增长率11.20%。二、项目概况(一)项目名称压缩机产业园投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19583.12平方米(折合约29.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.96%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度184.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19583.12平方米,建筑物基底占地面积11350.38平方米,总建筑面积31920.49平方米,其中:规划建设主体工程22727.74平方米,项目规划绿化面积1980.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费1978.88万元。(七)节能分析“压缩机产业园投资项目建设项目”,年用电量521067.86千瓦时,年总用水量7887.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.71吨标准煤/年。达产年综合节能量21.57吨标准煤/年,项目总节能率29.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7044.47万元,其中:固定资产投资5406.64万元,占项目总投资的76.75%;流动资金1637.83万元,占项目总投资的23.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16005.00万元,总成本费用12535.95万元,税金及附加135.75万元,利润总额3469.05万元,利税总额4083.29万元,税后净利润2601.79万元,达产年纳税总额1481.50万元;达产年投资利润率49.25%,投资利税率57.96%,投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位271个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区压缩机产业园行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区压缩机产业园产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“压缩机产业园投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位271个,达产年纳税总额1481.50万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.25%,投资利税率57.96%,全部投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19583.1229.36亩1.1容积率1.631.2建筑系数57.96%1.3投资强度万元/亩184.151.4基底面积平方米11350.381.5总建筑面积平方米31920.491.6绿化面积平方米1980.55绿化率6.20%2总投资万元7044.472.1固定资产投资万元5406.642.1.1土建工程投资万元2511.332.1.1.1土建工程投资占比万元35.65%2.1.2设备投资万元1978.882.1.2.1设备投资占比28.09%2.1.3其它投资万元916.432.1.3.1其它投资占比13.01%2.1.4固定资产投资占比76.75%2.2流动资金万元1637.832.2.1流动资金占比23.25%3收入万元16005.004总成本万元12535.955利润总额万元3469.056净利润万元2601.797所得税万元1.638增值税万元478.499税金及附加万元135.7510纳税总额万元1481.5011利税总额万元4083.2912投资利润率49.25%13投资利税率57.96%14投资回报率36.93%15回收期年4.2116设备数量台(套)12017年用电量千瓦时521067.8618年用水量立方米7887.4119总能耗吨标准煤64.7120节能率29.00%21节能量吨标准煤21.5722员工数量人271第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.96%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度184.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8024.728024.7222727.7422727.741966.901.1主要生产车间4814.834814.8313636.6413636.641219.481.2辅助生产车间2567.912567.917272.887272.88629.411.3其他生产车间641.98641.981318.211318.21118.012仓储工程1702.561702.565975.295975.29376.082.1成品贮存425.64425.641493.821493.8294.022.2原料仓储885.33885.333107.153107.15195.562.3辅助材料仓库391.59391.591374.321374.3286.503供配电工程90.8090.8090.8090.806.433.1供配电室90.8090.8090.8090.806.434给排水工程104.42104.42104.42104.425.754.1给排水104.42104.42104.42104.425.755服务性工程1078.291078.291078.291078.2967.875.1办公用房457.79457.79457.79457.7938.925.2生活服务620.50620.50620.50620.5038.516消防及环保工程304.19304.19304.19304.1921.546.1消防环保工程304.19304.19304.19304.1921.547项目总图工程45.4045.4045.4045.4027.327.1场地及道路硬化2998.19564.22564.227.2场区围墙564.222998.192998.197.3安全保卫室45.4045.4045.4045.408绿化工程1126.7939.44合计11350.3831920.4931920.492511.33六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6027.06万元,占计划投资的85.56%。其中:完成固定资产投资3840.05万元,占总投资的63.71%;完成流动资金投资2187.01,占总投资的36.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6027.061.1完成比例85.56%2完成固定资产投资万元3840.052.1完成比例63.71%3完成流动资金投资万元2187.013.1完成比例36.29%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员271人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元1026.072工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元264.133企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元76.354品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元123.815其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.585.3年工资额万元57.046职工工资总额万元9622.96五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5406.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2511.331978.88184.155406.641.1工程费用万元2511.331978.8811260.791.1.1建筑工程费用万元2511.332511.3335.65%1.1.2设备购置及安装费万元1978.881978.8828.09%1.2工程建设其他费用万元916.43916.4313.01%1.2.1无形资产万元379.49379.491.3预备费万元536.94536.941.3.1基本预备费万元292.80292.801.3.2涨价预备费万元244.14244.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元5406.645406.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1637.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11260.796732.867476.6111260.7911260.7911260.791.1应收账款万元3378.241858.032364.773378.243378.243378.241.2存货万元5067.362787.053547.155067.365067.365067.361.2.1原辅材料万元1520.21836.111064.151520.211520.211520.211.2.2燃料动力万元76.0141.8153.2176.0176.0176.011.2.3在产品万元2330.991282.041631.692330.992330.992330.991.2.4产成品万元1140.16627.09798.111140.161140.161140.161.3现金万元2815.201548.361970.642815.202815.202815.202流动负债万元9622.965292.636736.079622.969622.969622.962.1应付账款万元9622.965292.636736.079622.969622.969622.963流动资金万元1637.83900.811146.481637.831637.831637.834铺底流动资金万元545.94300.27382.16545.94545.94545.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7044.47万元,其中:固定资产投资5406.64万元,占项目总投资的76.75%;流动资金1637.83万元,占项目总投资的23.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2511.33万元,占项目总投资的35.65%;设备购置费1978.88万元,占项目总投资的28.09%;其它投资916.43万元,占项目总投资的13.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5406.64+1637.83=7044.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5406.6476.75%1.1项目建设投资万元5406.6476.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1637.8323.25%3总投资万元万元7044.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8802.75万元,总成本5945.06万元,利润总额2857.69万元,净利润109.91万元,增值税263.17万元,税金及附加2143.27万元,所得税714.42万元;第二年收入11203.50万元,总成本7194.02万元,利润总额4009.48万元,净利润3007.11万元,增值税334.94万元,税金及附加118.53万元,所得税1002.37万元;第三年生产负荷100%,收入16005.00万元,总成本12535.95万元,利润总额3469.05万元,净利润2601.79万元,增值税478.49万元,税金及附加135.75万元,所得税867.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16005.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=478.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8802.7511203.5016005.0016005.0016005.001.1压缩机产业园万元8802.7511203.5016005.0016005.0016005.002现价增加值万元2816.883585.125
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