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文档简介

泓域咨询MACRO/ 彩色镜片投资项目立项申请报告彩色镜片投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10044.92万元,同比增长33.02%(2493.75万元)。其中,主营业业务彩色镜片生产及销售收入为8539.02万元,占营业总收入的85.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2502.64万元,较去年同期相比增长580.79万元,增长率30.22%;实现净利润1876.98万元,较去年同期相比增长286.24万元,增长率17.99%。二、项目概况(一)项目名称彩色镜片投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积26279.80平方米(折合约39.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.87%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度171.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26279.80平方米,建筑物基底占地面积16522.11平方米,总建筑面积42573.28平方米,其中:规划建设主体工程26990.87平方米,项目规划绿化面积2188.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2396.77万元。(七)节能分析“彩色镜片投资项目建设项目”,年用电量696004.76千瓦时,年总用水量9925.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.39吨标准煤/年。达产年综合节能量22.96吨标准煤/年,项目总节能率28.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8252.33万元,其中:固定资产投资6765.77万元,占项目总投资的81.99%;流动资金1486.56万元,占项目总投资的18.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13633.00万元,总成本费用10647.51万元,税金及附加154.53万元,利润总额2985.49万元,利税总额3551.81万元,税后净利润2239.12万元,达产年纳税总额1312.69万元;达产年投资利润率36.18%,投资利税率43.04%,投资回报率27.13%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位246个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心彩色镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心彩色镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“彩色镜片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位246个,达产年纳税总额1312.69万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.18%,投资利税率43.04%,全部投资回报率27.13%,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26279.8039.40亩1.1容积率1.621.2建筑系数62.87%1.3投资强度万元/亩171.721.4基底面积平方米16522.111.5总建筑面积平方米42573.281.6绿化面积平方米2188.92绿化率5.14%2总投资万元8252.332.1固定资产投资万元6765.772.1.1土建工程投资万元3112.772.1.1.1土建工程投资占比万元37.72%2.1.2设备投资万元2396.772.1.2.1设备投资占比29.04%2.1.3其它投资万元1256.232.1.3.1其它投资占比15.22%2.1.4固定资产投资占比81.99%2.2流动资金万元1486.562.2.1流动资金占比18.01%3收入万元13633.004总成本万元10647.515利润总额万元2985.496净利润万元2239.127所得税万元1.628增值税万元411.799税金及附加万元154.5310纳税总额万元1312.6911利税总额万元3551.8112投资利润率36.18%13投资利税率43.04%14投资回报率27.13%15回收期年5.1916设备数量台(套)11717年用电量千瓦时696004.7618年用水量立方米9925.2819总能耗吨标准煤86.3920节能率28.02%21节能量吨标准煤22.9622员工数量人246第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.87%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度171.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11681.1311681.1326990.8726990.872170.801.1主要生产车间7008.687008.6816194.5216194.521345.901.2辅助生产车间3737.963737.968637.088637.08694.661.3其他生产车间934.49934.491565.471565.47130.252仓储工程2478.322478.3210128.5710128.57592.452.1成品贮存619.58619.582532.142532.14148.112.2原料仓储1288.731288.735266.865266.86308.072.3辅助材料仓库570.01570.012329.572329.57136.263供配电工程132.18132.18132.18132.188.703.1供配电室132.18132.18132.18132.188.704给排水工程152.00152.00152.00152.007.784.1给排水152.00152.00152.00152.007.785服务性工程1569.601569.601569.601569.6091.815.1办公用房730.83730.83730.83730.8345.705.2生活服务838.77838.77838.77838.7740.416消防及环保工程442.79442.79442.79442.7929.146.1消防环保工程442.79442.79442.79442.7929.147项目总图工程66.0966.0966.0966.09150.407.1场地及道路硬化4290.72782.04782.047.2场区围墙782.044290.724290.727.3安全保卫室66.0966.0966.0966.098绿化工程1762.5361.69合计16522.1142573.2842573.283112.77六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6288.78万元,占计划投资的76.21%。其中:完成固定资产投资4864.23万元,占总投资的77.35%;完成流动资金投资1424.55,占总投资的22.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6288.781.1完成比例76.21%2完成固定资产投资万元4864.232.1完成比例77.35%3完成流动资金投资万元1424.553.1完成比例22.65%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员246人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元5.681.3年工资额万元758.272工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.922.3年工资额万元247.433企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元77.764品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元102.495其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.935.3年工资额万元85.746职工工资总额万元7244.67五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6765.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3112.772396.77171.726765.771.1工程费用万元3112.772396.778731.231.1.1建筑工程费用万元3112.773112.7737.72%1.1.2设备购置及安装费万元2396.772396.7729.04%1.2工程建设其他费用万元1256.231256.2315.22%1.2.1无形资产万元531.06531.061.3预备费万元725.17725.171.3.1基本预备费万元315.45315.451.3.2涨价预备费万元409.72409.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元6765.776765.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1486.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8731.235582.436009.138731.238731.238731.231.1应收账款万元2619.371440.651833.562619.372619.372619.371.2存货万元3929.052160.982750.343929.053929.053929.051.2.1原辅材料万元1178.71648.29825.101178.711178.711178.711.2.2燃料动力万元58.9432.4141.2658.9458.9458.941.2.3在产品万元1807.36994.051265.151807.361807.361807.361.2.4产成品万元884.04486.22618.83884.04884.04884.041.3现金万元2182.811200.541527.972182.812182.812182.812流动负债万元7244.673984.575071.277244.677244.677244.672.1应付账款万元7244.673984.575071.277244.677244.677244.673流动资金万元1486.56817.611040.591486.561486.561486.564铺底流动资金万元495.52272.54346.86495.52495.52495.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8252.33万元,其中:固定资产投资6765.77万元,占项目总投资的81.99%;流动资金1486.56万元,占项目总投资的18.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3112.77万元,占项目总投资的37.72%;设备购置费2396.77万元,占项目总投资的29.04%;其它投资1256.23万元,占项目总投资的15.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6765.77+1486.56=8252.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6765.7781.99%1.1项目建设投资万元6765.7781.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1486.5618.01%3总投资万元万元8252.33二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7498.15万元,总成本7047.30万元,利润总额450.85万元,净利润132.30万元,增值税226.48万元,税金及附加338.14万元,所得税112.71万元;第二年收入9543.10万元,总成本8472.22万元,利润总额1070.88万元,净利润803.16万元,增值税288.25万元,税金及附加139.71万元,所得税267.72万元;第三年生产负荷100%,收入13633.00万元,总成本10647.51万元,利润总额2985.49万元,净利润2239.12万元,增值税411.79万元,税金及附加154.53万元,所得税746.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13633.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=411.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7498.159543.1013633.0013633.0013633.001.1彩色镜片万元7498.159543.1013633.0013633.0013633.002现价增加值万元2399.413053.794

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