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泓域咨询MACRO/ 自动售水机六氟磷酸锂生产线投资项目立项申请报告自动售水机六氟磷酸锂生产线投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入6624.62万元,同比增长25.61%(1350.73万元)。其中,主营业业务自动售水机六氟磷酸锂生产线生产及销售收入为5704.18万元,占营业总收入的86.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1513.77万元,较去年同期相比增长291.41万元,增长率23.84%;实现净利润1135.33万元,较去年同期相比增长227.25万元,增长率25.03%。二、项目概况(一)项目名称自动售水机六氟磷酸锂生产线投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积31675.83平方米(折合约47.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.99%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度165.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31675.83平方米,建筑物基底占地面积22486.67平方米,总建筑面积38644.51平方米,其中:规划建设主体工程24245.14平方米,项目规划绿化面积2944.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费4104.73万元。(七)节能分析“自动售水机六氟磷酸锂生产线投资项目建设项目”,年用电量1258325.19千瓦时,年总用水量5945.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.16吨标准煤/年。达产年综合节能量38.79吨标准煤/年,项目总节能率26.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9260.88万元,其中:固定资产投资7877.17万元,占项目总投资的85.06%;流动资金1383.71万元,占项目总投资的14.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10092.00万元,总成本费用8010.90万元,税金及附加161.15万元,利润总额2081.10万元,利税总额2529.30万元,税后净利润1560.82万元,达产年纳税总额968.47万元;达产年投资利润率22.47%,投资利税率27.31%,投资回报率16.85%,全部投资回收期7.43年,提供就业职位205个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地自动售水机六氟磷酸锂生产线行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地自动售水机六氟磷酸锂生产线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“自动售水机六氟磷酸锂生产线投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位205个,达产年纳税总额968.47万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.47%,投资利税率27.31%,全部投资回报率16.85%,全部投资回收期7.43年,固定资产投资回收期7.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31675.8347.49亩1.1容积率1.221.2建筑系数70.99%1.3投资强度万元/亩165.871.4基底面积平方米22486.671.5总建筑面积平方米38644.511.6绿化面积平方米2944.15绿化率7.62%2总投资万元9260.882.1固定资产投资万元7877.172.1.1土建工程投资万元2777.372.1.1.1土建工程投资占比万元29.99%2.1.2设备投资万元4104.732.1.2.1设备投资占比44.32%2.1.3其它投资万元995.072.1.3.1其它投资占比10.74%2.1.4固定资产投资占比85.06%2.2流动资金万元1383.712.2.1流动资金占比14.94%3收入万元10092.004总成本万元8010.905利润总额万元2081.106净利润万元1560.827所得税万元1.228增值税万元287.059税金及附加万元161.1510纳税总额万元968.4711利税总额万元2529.3012投资利润率22.47%13投资利税率27.31%14投资回报率16.85%15回收期年7.4316设备数量台(套)7217年用电量千瓦时1258325.1918年用水量立方米5945.8119总能耗吨标准煤155.1620节能率26.61%21节能量吨标准煤38.7922员工数量人205第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.99%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度165.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15898.0815898.0824245.1424245.141916.741.1主要生产车间9538.859538.8514547.0814547.081188.381.2辅助生产车间5087.395087.397758.447758.44613.361.3其他生产车间1271.851271.851406.221406.22115.002仓储工程3373.003373.009359.599359.59538.142.1成品贮存843.25843.252339.902339.90134.532.2原料仓储1753.961753.964866.994866.99279.832.3辅助材料仓库775.79775.792152.712152.71123.773供配电工程179.89179.89179.89179.8911.643.1供配电室179.89179.89179.89179.8911.644给排水工程206.88206.88206.88206.8810.414.1给排水206.88206.88206.88206.8810.415服务性工程2136.232136.232136.232136.23122.825.1办公用房867.31867.31867.31867.3163.945.2生活服务1268.921268.921268.921268.9267.866消防及环保工程602.64602.64602.64602.6438.986.1消防环保工程602.64602.64602.64602.6438.987项目总图工程89.9589.9589.9589.9571.267.1场地及道路硬化6106.821093.961093.967.2场区围墙1093.966106.826106.827.3安全保卫室89.9589.9589.9589.958绿化工程1925.1567.38合计22486.6738644.5138644.512777.37六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6123.86万元,占计划投资的66.13%。其中:完成固定资产投资4831.96万元,占总投资的78.90%;完成流动资金投资1291.90,占总投资的21.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6123.861.1完成比例66.13%2完成固定资产投资万元4831.962.1完成比例78.90%3完成流动资金投资万元1291.903.1完成比例21.10%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员205人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元718.512工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.992.3年工资额万元210.513企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.393.3年工资额万元60.714品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元83.735其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.195.3年工资额万元67.436职工工资总额万元5429.31五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7877.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2777.374104.73165.877877.171.1工程费用万元2777.374104.736813.021.1.1建筑工程费用万元2777.372777.3729.99%1.1.2设备购置及安装费万元4104.734104.7344.32%1.2工程建设其他费用万元995.07995.0710.74%1.2.1无形资产万元453.67453.671.3预备费万元541.40541.401.3.1基本预备费万元318.99318.991.3.2涨价预备费万元222.41222.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元7877.177877.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1383.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6813.022894.284994.856813.026813.026813.021.1应收账款万元2043.91817.561635.122043.912043.912043.911.2存货万元3065.861226.342452.693065.863065.863065.861.2.1原辅材料万元919.76367.90735.81919.76919.76919.761.2.2燃料动力万元45.9918.4036.7945.9945.9945.991.2.3在产品万元1410.30564.121128.241410.301410.301410.301.2.4产成品万元689.82275.93551.85689.82689.82689.821.3现金万元1703.26681.301362.601703.261703.261703.262流动负债万元5429.312171.724343.455429.315429.315429.312.1应付账款万元5429.312171.724343.455429.315429.315429.313流动资金万元1383.71553.481106.971383.711383.711383.714铺底流动资金万元461.23184.49368.99461.23461.23461.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9260.88万元,其中:固定资产投资7877.17万元,占项目总投资的85.06%;流动资金1383.71万元,占项目总投资的14.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2777.37万元,占项目总投资的29.99%;设备购置费4104.73万元,占项目总投资的44.32%;其它投资995.07万元,占项目总投资的10.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7877.17+1383.71=9260.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7877.1785.06%1.1项目建设投资万元7877.1785.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1383.7114.94%3总投资万元万元9260.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4036.80万元,总成本3119.83万元,利润总额916.97万元,净利润140.48万元,增值税114.82万元,税金及附加687.73万元,所得税229.24万元;第二年收入8073.60万元,总成本5329.17万元,利润总额2744.43万元,净利润2058.32万元,增值税229.64万元,税金及附加154.26万元,所得税686.11万元;第三年生产负荷100%,收入10092.00万元,总成本8010.90万元,利润总额2081.10万元,净利润1560.82万元,增值税287.05万元,税金及附加161.15万元,所得税520.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10092.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=287.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4036.808073.6010092.0010092.0010092.001.1自动售水机六氟磷酸锂生产线万元4036.808073.6010092.0010092.0010092.002现价增加值万元1291.782583.553229.4432
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