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文档简介
泓域咨询MACRO/ 啤酒包装膜投资项目立项申请报告啤酒包装膜投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入2727.57万元,同比增长29.20%(616.43万元)。其中,主营业业务啤酒包装膜生产及销售收入为2551.12万元,占营业总收入的93.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额688.49万元,较去年同期相比增长110.79万元,增长率19.18%;实现净利润516.37万元,较去年同期相比增长110.22万元,增长率27.14%。二、项目概况(一)项目名称啤酒包装膜投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积11765.88平方米(折合约17.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.82%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度168.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11765.88平方米,建筑物基底占地面积9038.55平方米,总建筑面积19531.36平方米,其中:规划建设主体工程14857.51平方米,项目规划绿化面积1339.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1246.60万元。(七)节能分析“啤酒包装膜投资项目建设项目”,年用电量593890.43千瓦时,年总用水量1799.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.14吨标准煤/年。达产年综合节能量29.87吨标准煤/年,项目总节能率23.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3433.46万元,其中:固定资产投资2969.16万元,占项目总投资的86.48%;流动资金464.30万元,占项目总投资的13.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3667.00万元,总成本费用2776.89万元,税金及附加61.80万元,利润总额890.11万元,利税总额1074.68万元,税后净利润667.58万元,达产年纳税总额407.10万元;达产年投资利润率25.92%,投资利税率31.30%,投资回报率19.44%,全部投资回收期6.64年,提供就业职位55个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城啤酒包装膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城啤酒包装膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“啤酒包装膜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位55个,达产年纳税总额407.10万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.92%,投资利税率31.30%,全部投资回报率19.44%,全部投资回收期6.64年,固定资产投资回收期6.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11765.8817.64亩1.1容积率1.661.2建筑系数76.82%1.3投资强度万元/亩168.321.4基底面积平方米9038.551.5总建筑面积平方米19531.361.6绿化面积平方米1339.96绿化率6.86%2总投资万元3433.462.1固定资产投资万元2969.162.1.1土建工程投资万元1630.232.1.1.1土建工程投资占比万元47.48%2.1.2设备投资万元1246.602.1.2.1设备投资占比36.31%2.1.3其它投资万元92.332.1.3.1其它投资占比2.69%2.1.4固定资产投资占比86.48%2.2流动资金万元464.302.2.1流动资金占比13.52%3收入万元3667.004总成本万元2776.895利润总额万元890.116净利润万元667.587所得税万元1.668增值税万元122.779税金及附加万元61.8010纳税总额万元407.1011利税总额万元1074.6812投资利润率25.92%13投资利税率31.30%14投资回报率19.44%15回收期年6.6416设备数量台(套)5917年用电量千瓦时593890.4318年用水量立方米1799.0519总能耗吨标准煤73.1420节能率23.83%21节能量吨标准煤29.8722员工数量人55第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.82%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度168.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6390.256390.2514857.5114857.511364.131.1主要生产车间3834.153834.158914.518914.51845.761.2辅助生产车间2044.882044.884754.404754.40436.521.3其他生产车间511.22511.22861.74861.7481.852仓储工程1355.781355.783038.003038.00202.862.1成品贮存338.94338.94759.50759.5050.722.2原料仓储705.01705.011579.761579.76105.492.3辅助材料仓库311.83311.83698.74698.7446.663供配电工程72.3172.3172.3172.315.433.1供配电室72.3172.3172.3172.315.434给排水工程83.1583.1583.1583.154.864.1给排水83.1583.1583.1583.154.865服务性工程858.66858.66858.66858.6657.345.1办公用房500.64500.64500.64500.6430.595.2生活服务358.02358.02358.02358.0227.316消防及环保工程242.23242.23242.23242.2318.206.1消防环保工程242.23242.23242.23242.2318.207项目总图工程36.1536.1536.1536.15-49.217.1场地及道路硬化2451.31455.03455.037.2场区围墙455.032451.312451.317.3安全保卫室36.1536.1536.1536.158绿化工程760.4826.62合计9038.5519531.3619531.361630.23六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2414.32万元,占计划投资的70.32%。其中:完成固定资产投资1834.95万元,占总投资的76.00%;完成流动资金投资579.37,占总投资的24.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2414.321.1完成比例70.32%2完成固定资产投资万元1834.952.1完成比例76.00%3完成流动资金投资万元579.373.1完成比例24.00%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员55人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人371.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元182.182工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元54.953企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元12.814品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元23.315其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元21.526职工工资总额万元1917.70五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2969.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1630.231246.60168.322969.161.1工程费用万元1630.231246.602382.001.1.1建筑工程费用万元1630.231630.2347.48%1.1.2设备购置及安装费万元1246.601246.6036.31%1.2工程建设其他费用万元92.3392.332.69%1.2.1无形资产万元49.9249.921.3预备费万元42.4142.411.3.1基本预备费万元24.7524.751.3.2涨价预备费万元17.6617.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元2969.162969.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金464.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2382.001903.582179.822382.002382.002382.001.1应收账款万元714.60464.49571.68714.60714.60714.601.2存货万元1071.90696.74857.521071.901071.901071.901.2.1原辅材料万元321.57209.02257.26321.57321.57321.571.2.2燃料动力万元16.0810.4512.8616.0816.0816.081.2.3在产品万元493.07320.50394.46493.07493.07493.071.2.4产成品万元241.18156.77192.94241.18241.18241.181.3现金万元595.50387.07476.40595.50595.50595.502流动负债万元1917.701246.501534.161917.701917.701917.702.1应付账款万元1917.701246.501534.161917.701917.701917.703流动资金万元464.30301.80371.44464.30464.30464.304铺底流动资金万元154.77100.60123.81154.77154.77154.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3433.46万元,其中:固定资产投资2969.16万元,占项目总投资的86.48%;流动资金464.30万元,占项目总投资的13.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1630.23万元,占项目总投资的47.48%;设备购置费1246.60万元,占项目总投资的36.31%;其它投资92.33万元,占项目总投资的2.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2969.16+464.30=3433.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2969.1686.48%1.1项目建设投资万元2969.1686.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元464.3013.52%3总投资万元万元3433.46二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2383.55万元,总成本10116.49万元,利润总额-7732.94万元,净利润56.64万元,增值税79.80万元,税金及附加-5799.70万元,所得税-1933.23万元;第二年收入2933.60万元,总成本12059.91万元,利润总额-9126.31万元,净利润-6844.73万元,增值税98.22万元,税金及附加58.85万元,所得税-2281.58万元;第三年生产负荷100%,收入3667.00万元,总成本2776.89万元,利润总额890.11万元,净利润667.58万元,增值税122.77万元,税金及附加61.80万元,所得税222.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3667.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=122.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2383.552933.603667.003667.003667.001.1啤酒包装膜万元2383.552933.603667.0036
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