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文档简介
泓域咨询MACRO/ 外径测控仪投资项目立项申请报告外径测控仪投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入16138.00万元,同比增长22.89%(3005.70万元)。其中,主营业业务外径测控仪生产及销售收入为13462.90万元,占营业总收入的83.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3767.60万元,较去年同期相比增长531.55万元,增长率16.43%;实现净利润2825.70万元,较去年同期相比增长331.27万元,增长率13.28%。二、项目概况(一)项目名称外径测控仪投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28787.72平方米(折合约43.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.56%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度188.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28787.72平方米,建筑物基底占地面积16282.33平方米,总建筑面积41166.44平方米,其中:规划建设主体工程29844.76平方米,项目规划绿化面积2252.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2350.28万元。(七)节能分析“外径测控仪投资项目建设项目”,年用电量560449.01千瓦时,年总用水量8082.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.57吨标准煤/年。达产年综合节能量23.19吨标准煤/年,项目总节能率29.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10650.73万元,其中:固定资产投资8145.59万元,占项目总投资的76.48%;流动资金2505.14万元,占项目总投资的23.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17411.00万元,总成本费用13518.54万元,税金及附加179.58万元,利润总额3892.46万元,利税总额4608.93万元,税后净利润2919.35万元,达产年纳税总额1689.59万元;达产年投资利润率36.55%,投资利税率43.27%,投资回报率27.41%,全部投资回收期5.15年,提供就业职位268个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区外径测控仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区外径测控仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“外径测控仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位268个,达产年纳税总额1689.59万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.55%,投资利税率43.27%,全部投资回报率27.41%,全部投资回收期5.15年,固定资产投资回收期5.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善中小企业服务体系。加快建设中小企业服务平台网络,推进国家检验检测认证公共服务平台示范区建设,构建基于互联网的第三方服务平台,构建质量品牌专业化服务、信息共享和活动推进平台,构建商标品牌管理公共服务平台。推动建设面向中小企业的网络安全公共服务平台,提供专业化、实时的网络安全监测预警和应急响应服务,提升中小企业网络安全防护水平。(工业和信息化部、质检总局、工商总局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28787.7243.16亩1.1容积率1.431.2建筑系数56.56%1.3投资强度万元/亩188.731.4基底面积平方米16282.331.5总建筑面积平方米41166.441.6绿化面积平方米2252.39绿化率5.47%2总投资万元10650.732.1固定资产投资万元8145.592.1.1土建工程投资万元3423.212.1.1.1土建工程投资占比万元32.14%2.1.2设备投资万元2350.282.1.2.1设备投资占比22.07%2.1.3其它投资万元2372.102.1.3.1其它投资占比22.27%2.1.4固定资产投资占比76.48%2.2流动资金万元2505.142.2.1流动资金占比23.52%3收入万元17411.004总成本万元13518.545利润总额万元3892.466净利润万元2919.357所得税万元1.438增值税万元536.899税金及附加万元179.5810纳税总额万元1689.5911利税总额万元4608.9312投资利润率36.55%13投资利税率43.27%14投资回报率27.41%15回收期年5.1516设备数量台(套)6817年用电量千瓦时560449.0118年用水量立方米8082.6319总能耗吨标准煤69.5720节能率29.25%21节能量吨标准煤23.1922员工数量人268第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.56%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度188.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11511.6111511.6129844.7629844.762729.931.1主要生产车间6906.976906.9717906.8617906.861692.561.2辅助生产车间3683.723683.729550.329550.32873.581.3其他生产车间920.93920.931731.001731.00163.802仓储工程2442.352442.357359.097359.09489.562.1成品贮存610.59610.591839.771839.77122.392.2原料仓储1270.021270.023826.733826.73254.572.3辅助材料仓库561.74561.741692.591692.59112.603供配电工程130.26130.26130.26130.269.753.1供配电室130.26130.26130.26130.269.754给排水工程149.80149.80149.80149.808.724.1给排水149.80149.80149.80149.808.725服务性工程1546.821546.821546.821546.82102.905.1办公用房844.81844.81844.81844.8157.535.2生活服务702.01702.01702.01702.0148.126消防及环保工程436.37436.37436.37436.3732.666.1消防环保工程436.37436.37436.37436.3732.667项目总图工程65.1365.1365.1365.13-11.877.1场地及道路硬化4446.22874.23874.237.2场区围墙874.234446.224446.227.3安全保卫室65.1365.1365.1365.138绿化工程1758.7961.56合计16282.3341166.4441166.443423.21六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9371.89万元,占计划投资的87.99%。其中:完成固定资产投资6897.54万元,占总投资的73.60%;完成流动资金投资2474.35,占总投资的26.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9371.891.1完成比例87.99%2完成固定资产投资万元6897.542.1完成比例73.60%3完成流动资金投资万元2474.353.1完成比例26.40%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员268人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元997.012工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.002.3年工资额万元242.093企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元73.724品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元120.165其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元72.016职工工资总额万元11098.94五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8145.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3423.212350.28188.738145.591.1工程费用万元3423.212350.2813604.081.1.1建筑工程费用万元3423.213423.2132.14%1.1.2设备购置及安装费万元2350.282350.2822.07%1.2工程建设其他费用万元2372.102372.1022.27%1.2.1无形资产万元1267.141267.141.3预备费万元1104.961104.961.3.1基本预备费万元475.90475.901.3.2涨价预备费万元629.06629.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元8145.598145.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2505.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13604.087449.9510178.6113604.0813604.0813604.081.1应收账款万元4081.222652.803060.924081.224081.224081.221.2存货万元6121.843979.194591.386121.846121.846121.841.2.1原辅材料万元1836.551193.761377.411836.551836.551836.551.2.2燃料动力万元91.8359.6968.8791.8391.8391.831.2.3在产品万元2816.051830.432112.032816.052816.052816.051.2.4产成品万元1377.41895.321033.061377.411377.411377.411.3现金万元3401.022210.662550.763401.023401.023401.022流动负债万元11098.947214.318324.2011098.9411098.9411098.942.1应付账款万元11098.947214.318324.2011098.9411098.9411098.943流动资金万元2505.141628.341878.862505.142505.142505.144铺底流动资金万元835.04542.78626.28835.04835.04835.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10650.73万元,其中:固定资产投资8145.59万元,占项目总投资的76.48%;流动资金2505.14万元,占项目总投资的23.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3423.21万元,占项目总投资的32.14%;设备购置费2350.28万元,占项目总投资的22.07%;其它投资2372.10万元,占项目总投资的22.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8145.59+2505.14=10650.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8145.5976.48%1.1项目建设投资万元8145.5976.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2505.1423.52%3总投资万元万元10650.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11317.15万元,总成本10954.35万元,利润总额362.80万元,净利润157.03万元,增值税348.98万元,税金及附加272.10万元,所得税90.70万元;第二年收入13058.25万元,总成本12325.45万元,利润总额732.80万元,净利润549.60万元,增值税402.67万元,税金及附加163.47万元,所得税183.20万元;第三年生产负荷100%,收入17411.00万元,总成本13518.54万元,利润总额3892.46万元,净利润2919.35万元,增值税536.89万元,税金及附加179.58万元,所得税973.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17411.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=536.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11317.1513058.2517411.0017411.0017411.001.1外径测控仪万元11317.1513058.2517411.0017411.0017411.002现价增加值万元3621.494178.645571.5255
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