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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石屑撒布机投资项目立项申请报告石屑撒布机投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入23180.49万元,同比增长17.42%(3438.36万元)。其中,主营业业务石屑撒布机生产及销售收入为20476.44万元,占营业总收入的88.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5933.61万元,较去年同期相比增长481.27万元,增长率8.83%;实现净利润4450.21万元,较去年同期相比增长474.07万元,增长率11.92%。二、项目概况(一)项目名称石屑撒布机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积46056.35平方米(折合约69.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.82%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度185.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46056.35平方米,建筑物基底占地面积26629.78平方米,总建筑面积51583.11平方米,其中:规划建设主体工程32495.47平方米,项目规划绿化面积2934.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3814.35万元。(七)节能分析“石屑撒布机投资项目建设项目”,年用电量531564.08千瓦时,年总用水量28387.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.75吨标准煤/年。达产年综合节能量20.24吨标准煤/年,项目总节能率24.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16134.32万元,其中:固定资产投资12840.54万元,占项目总投资的79.59%;流动资金3293.78万元,占项目总投资的20.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32472.00万元,总成本费用25180.56万元,税金及附加304.91万元,利润总额7291.44万元,利税总额8602.07万元,税后净利润5468.58万元,达产年纳税总额3133.49万元;达产年投资利润率45.19%,投资利税率53.32%,投资回报率33.89%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位593个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地石屑撒布机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地石屑撒布机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“石屑撒布机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位593个,达产年纳税总额3133.49万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.19%,投资利税率53.32%,全部投资回报率33.89%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46056.3569.05亩1.1容积率1.121.2建筑系数57.82%1.3投资强度万元/亩185.961.4基底面积平方米26629.781.5总建筑面积平方米51583.111.6绿化面积平方米2934.82绿化率5.69%2总投资万元16134.322.1固定资产投资万元12840.542.1.1土建工程投资万元4548.422.1.1.1土建工程投资占比万元28.19%2.1.2设备投资万元3814.352.1.2.1设备投资占比23.64%2.1.3其它投资万元4477.772.1.3.1其它投资占比27.75%2.1.4固定资产投资占比79.59%2.2流动资金万元3293.782.2.1流动资金占比20.41%3收入万元32472.004总成本万元25180.565利润总额万元7291.446净利润万元5468.587所得税万元1.128增值税万元1005.729税金及附加万元304.9110纳税总额万元3133.4911利税总额万元8602.0712投资利润率45.19%13投资利税率53.32%14投资回报率33.89%15回收期年4.4516设备数量台(套)13617年用电量千瓦时531564.0818年用水量立方米28387.8519总能耗吨标准煤67.7520节能率24.73%21节能量吨标准煤20.2422员工数量人593第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.82%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度185.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18827.2518827.2532495.4732495.473151.871.1主要生产车间11296.3511296.3519497.2819497.281954.161.2辅助生产车间6024.726024.7210398.5510398.551008.601.3其他生产车间1506.181506.181884.741884.74189.112仓储工程3994.473994.4712406.9712406.97875.202.1成品贮存998.62998.623101.743101.74218.802.2原料仓储2077.122077.126451.626451.62455.102.3辅助材料仓库918.73918.732853.602853.60201.303供配电工程213.04213.04213.04213.0416.913.1供配电室213.04213.04213.04213.0416.914给排水工程244.99244.99244.99244.9915.124.1给排水244.99244.99244.99244.9915.125服务性工程2529.832529.832529.832529.83178.465.1办公用房1181.511181.511181.511181.5183.675.2生活服务1348.321348.321348.321348.3287.036消防及环保工程713.68713.68713.68713.6856.646.1消防环保工程713.68713.68713.68713.6856.647项目总图工程106.52106.52106.52106.52162.347.1场地及道路硬化6752.681567.911567.917.2场区围墙1567.916752.686752.687.3安全保卫室106.52106.52106.52106.528绿化工程2625.1591.88合计26629.7851583.1151583.114548.42六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11936.13万元,占计划投资的73.98%。其中:完成固定资产投资8641.04万元,占总投资的72.39%;完成流动资金投资3295.09,占总投资的27.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11936.131.1完成比例73.98%2完成固定资产投资万元8641.042.1完成比例72.39%3完成流动资金投资万元3295.093.1完成比例27.61%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员593人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4031.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元1838.742工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元508.763企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元165.954品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元280.285其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元7.195.3年工资额万元136.256职工工资总额万元17542.25五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12840.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4548.423814.35185.9612840.541.1工程费用万元4548.423814.3520836.031.1.1建筑工程费用万元4548.424548.4228.19%1.1.2设备购置及安装费万元3814.353814.3523.64%1.2工程建设其他费用万元4477.774477.7727.75%1.2.1无形资产万元2200.972200.971.3预备费万元2276.802276.801.3.1基本预备费万元1024.551024.551.3.2涨价预备费万元1252.251252.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元12840.5412840.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3293.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20836.0311175.9116591.3420836.0320836.0320836.031.1应收账款万元6250.812812.864375.576250.816250.816250.811.2存货万元9376.214219.306563.359376.219376.219376.211.2.1原辅材料万元2812.861265.791969.002812.862812.862812.861.2.2燃料动力万元140.6463.2998.45140.64140.64140.641.2.3在产品万元4313.061940.883019.144313.064313.064313.061.2.4产成品万元2109.65949.341476.752109.652109.652109.651.3现金万元5209.012344.053646.315209.015209.015209.012流动负债万元17542.257894.0112279.5717542.2517542.2517542.252.1应付账款万元17542.257894.0112279.5717542.2517542.2517542.253流动资金万元3293.781482.202305.653293.783293.783293.784铺底流动资金万元1097.92494.07768.551097.921097.921097.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16134.32万元,其中:固定资产投资12840.54万元,占项目总投资的79.59%;流动资金3293.78万元,占项目总投资的20.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4548.42万元,占项目总投资的28.19%;设备购置费3814.35万元,占项目总投资的23.64%;其它投资4477.77万元,占项目总投资的27.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12840.54+3293.78=16134.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12840.5479.59%1.1项目建设投资万元12840.5479.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3293.7820.41%3总投资万元万元16134.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14612.40万元,总成本2125.92万元,利润总额12486.48万元,净利润238.53万元,增值税452.57万元,税金及附加9364.86万元,所得税3121.62万元;第二年收入22730.40万元,总成本2999.56万元,利润总额19730.84万元,净利润14798.13万元,增值税704.00万元,税金及附加268.71万元,所得税4932.71万元;第三年生产负荷100%,收入32472.00万元,总成本25180.56万元,利润总额7291.44万元,净利润5468.58万元,增值税1005.72万元,税金及附加304.91万元,所得税1822.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32472.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1005.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14612.4022730.4032472.0032472.0032472.001.1石屑撒布机万元14612.4022730.4032472.0032472.0032472.002现价增加值万元4675.977273.7310391.0410
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