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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建电缆长度仪项目立项申请报告新建电缆长度仪项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入11441.29万元,同比增长22.51%(2102.06万元)。其中,主营业业务电缆长度仪生产及销售收入为10610.65万元,占营业总收入的92.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2821.94万元,较去年同期相比增长474.78万元,增长率20.23%;实现净利润2116.45万元,较去年同期相比增长458.26万元,增长率27.64%。二、项目概况(一)项目名称新建电缆长度仪项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积48984.48平方米(折合约73.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.14%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度161.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48984.48平方米,建筑物基底占地面积33378.02平方米,总建筑面积78375.17平方米,其中:规划建设主体工程59208.50平方米,项目规划绿化面积5439.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费6529.30万元。(七)节能分析“新建电缆长度仪项目建设项目”,年用电量647673.36千瓦时,年总用水量9500.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.41吨标准煤/年。达产年综合节能量32.84吨标准煤/年,项目总节能率27.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13558.62万元,其中:固定资产投资11845.14万元,占项目总投资的87.36%;流动资金1713.48万元,占项目总投资的12.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13197.00万元,总成本费用10183.12万元,税金及附加245.82万元,利润总额3013.88万元,利税总额3675.41万元,税后净利润2260.41万元,达产年纳税总额1415.00万元;达产年投资利润率22.23%,投资利税率27.11%,投资回报率16.67%,全部投资回收期7.50年,提供就业职位257个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区电缆长度仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区电缆长度仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建电缆长度仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位257个,达产年纳税总额1415.00万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.23%,投资利税率27.11%,全部投资回报率16.67%,全部投资回收期7.50年,固定资产投资回收期7.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48984.4873.44亩1.1容积率1.601.2建筑系数68.14%1.3投资强度万元/亩161.291.4基底面积平方米33378.021.5总建筑面积平方米78375.171.6绿化面积平方米5439.04绿化率6.94%2总投资万元13558.622.1固定资产投资万元11845.142.1.1土建工程投资万元6424.312.1.1.1土建工程投资占比万元47.38%2.1.2设备投资万元6529.302.1.2.1设备投资占比48.16%2.1.3其它投资万元-1108.472.1.3.1其它投资占比-8.18%2.1.4固定资产投资占比87.36%2.2流动资金万元1713.482.2.1流动资金占比12.64%3收入万元13197.004总成本万元10183.125利润总额万元3013.886净利润万元2260.417所得税万元1.608增值税万元415.719税金及附加万元245.8210纳税总额万元1415.0011利税总额万元3675.4112投资利润率22.23%13投资利税率27.11%14投资回报率16.67%15回收期年7.5016设备数量台(套)12617年用电量千瓦时647673.3618年用水量立方米9500.3119总能耗吨标准煤80.4120节能率27.69%21节能量吨标准煤32.8422员工数量人257第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.14%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度161.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23598.2623598.2659208.5059208.505338.571.1主要生产车间14158.9614158.9635525.1035525.103309.911.2辅助生产车间7551.447551.4418946.7218946.721708.341.3其他生产车间1887.861887.863434.093434.09320.312仓储工程5006.705006.7012458.3412458.34816.962.1成品贮存1251.671251.673114.593114.59204.242.2原料仓储2603.482603.486478.346478.34424.822.3辅助材料仓库1151.541151.542865.422865.42187.903供配电工程267.02267.02267.02267.0219.703.1供配电室267.02267.02267.02267.0219.704给排水工程307.08307.08307.08307.0817.624.1给排水307.08307.08307.08307.0817.625服务性工程3170.913170.913170.913170.91207.935.1办公用房1650.721650.721650.721650.7293.975.2生活服务1520.191520.191520.191520.19114.746消防及环保工程894.53894.53894.53894.5365.996.1消防环保工程894.53894.53894.53894.5365.997项目总图工程133.51133.51133.51133.51-179.107.1场地及道路硬化8425.981942.471942.477.2场区围墙1942.478425.988425.987.3安全保卫室133.51133.51133.51133.518绿化工程3903.90136.64合计33378.0278375.1778375.176424.31六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11541.03万元,占计划投资的85.12%。其中:完成固定资产投资7700.59万元,占总投资的66.72%;完成流动资金投资3840.44,占总投资的33.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11541.031.1完成比例85.12%2完成固定资产投资万元7700.592.1完成比例66.72%3完成流动资金投资万元3840.443.1完成比例33.28%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员257人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1751.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元764.712工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元203.073企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元78.074品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元118.775其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.015.3年工资额万元82.126职工工资总额万元7805.98五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11845.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6424.316529.30161.2911845.141.1工程费用万元6424.316529.309519.461.1.1建筑工程费用万元6424.316424.3147.38%1.1.2设备购置及安装费万元6529.306529.3048.16%1.2工程建设其他费用万元-1108.47-1108.47-8.18%1.2.1无形资产万元-591.56-591.561.3预备费万元-516.91-516.911.3.1基本预备费万元-213.03-213.031.3.2涨价预备费万元-303.88-303.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元11845.1411845.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1713.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9519.464410.546809.399519.469519.469519.461.1应收账款万元2855.841285.131999.092855.842855.842855.841.2存货万元4283.761927.692998.634283.764283.764283.761.2.1原辅材料万元1285.13578.31899.591285.131285.131285.131.2.2燃料动力万元64.2628.9244.9864.2664.2664.261.2.3在产品万元1970.53886.741379.371970.531970.531970.531.2.4产成品万元963.85433.73674.69963.85963.85963.851.3现金万元2379.861070.941665.912379.862379.862379.862流动负债万元7805.983512.695464.197805.987805.987805.982.1应付账款万元7805.983512.695464.197805.987805.987805.983流动资金万元1713.48771.071199.441713.481713.481713.484铺底流动资金万元571.15257.02399.81571.15571.15571.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13558.62万元,其中:固定资产投资11845.14万元,占项目总投资的87.36%;流动资金1713.48万元,占项目总投资的12.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6424.31万元,占项目总投资的47.38%;设备购置费6529.30万元,占项目总投资的48.16%;其它投资-1108.47万元,占项目总投资的-8.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11845.14+1713.48=13558.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11845.1487.36%1.1项目建设投资万元11845.1487.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1713.4812.64%3总投资万元万元13558.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5938.65万元,总成本19403.92万元,利润总额-13465.27万元,净利润218.39万元,增值税187.07万元,税金及附加-10098.95万元,所得税-3366.32万元;第二年收入9237.90万元,总成本27425.88万元,利润总额-18187.98万元,净利润-13640.99万元,增值税291.00万元,税金及附加230.86万元,所得税-4546.99万元;第三年生产负荷100%,收入13197.00万元,总成本10183.12万元,利润总额3013.88万元,净利润2260.41万元,增值税415.71万元,税金及附加245.82万元,所得税753.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13197.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=415.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5938.659237.9013197.0013197.0013197.001.1电缆长度仪万元5938.659237.9013197.0013197.0013197.002现价增加值万元1900.3729
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