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泓域咨询MACRO/ 年产xxx压力筛整机项目立项申请报告年产xxx压力筛整机项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入20399.86万元,同比增长19.42%(3317.38万元)。其中,主营业业务压力筛整机生产及销售收入为19133.64万元,占营业总收入的93.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3966.30万元,较去年同期相比增长845.41万元,增长率27.09%;实现净利润2974.73万元,较去年同期相比增长450.31万元,增长率17.84%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx压力筛整机项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42507.91平方米(折合约63.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.01%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度195.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42507.91平方米,建筑物基底占地面积21258.21平方米,总建筑面积44633.31平方米,其中:规划建设主体工程34316.10平方米,项目规划绿化面积2404.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费4665.66万元。(七)节能分析“年产xxx压力筛整机项目建设项目”,年用电量1267194.08千瓦时,年总用水量14363.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.97吨标准煤/年。达产年综合节能量58.06吨标准煤/年,项目总节能率25.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15942.76万元,其中:固定资产投资12487.89万元,占项目总投资的78.33%;流动资金3454.87万元,占项目总投资的21.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26531.00万元,总成本费用21056.65万元,税金及附加260.64万元,利润总额5474.35万元,利税总额6490.07万元,税后净利润4105.76万元,达产年纳税总额2384.31万元;达产年投资利润率34.34%,投资利税率40.71%,投资回报率25.75%,全部投资回收期5.38年,提供就业职位512个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区压力筛整机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区压力筛整机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx压力筛整机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位512个,达产年纳税总额2384.31万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.34%,投资利税率40.71%,全部投资回报率25.75%,全部投资回收期5.38年,固定资产投资回收期5.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42507.9163.73亩1.1容积率1.051.2建筑系数50.01%1.3投资强度万元/亩195.951.4基底面积平方米21258.211.5总建筑面积平方米44633.311.6绿化面积平方米2404.71绿化率5.39%2总投资万元15942.762.1固定资产投资万元12487.892.1.1土建工程投资万元3592.852.1.1.1土建工程投资占比万元22.54%2.1.2设备投资万元4665.662.1.2.1设备投资占比29.27%2.1.3其它投资万元4229.382.1.3.1其它投资占比26.53%2.1.4固定资产投资占比78.33%2.2流动资金万元3454.872.2.1流动资金占比21.67%3收入万元26531.004总成本万元21056.655利润总额万元5474.356净利润万元4105.767所得税万元1.058增值税万元755.089税金及附加万元260.6410纳税总额万元2384.3111利税总额万元6490.0712投资利润率34.34%13投资利税率40.71%14投资回报率25.75%15回收期年5.3816设备数量台(套)15917年用电量千瓦时1267194.0818年用水量立方米14363.6719总能耗吨标准煤156.9720节能率25.46%21节能量吨标准煤58.0622员工数量人512第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.01%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度195.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15029.5515029.5534316.1034316.103038.581.1主要生产车间9017.739017.7320589.6620589.661883.921.2辅助生产车间4809.464809.4610981.1510981.15972.351.3其他生产车间1202.361202.361990.331990.33182.312仓储工程3188.733188.736706.196706.19431.862.1成品贮存797.18797.181676.551676.55107.972.2原料仓储1658.141658.143487.223487.22224.572.3辅助材料仓库733.41733.411542.421542.4299.333供配电工程170.07170.07170.07170.0712.323.1供配电室170.07170.07170.07170.0712.324给排水工程195.58195.58195.58195.5811.024.1给排水195.58195.58195.58195.5811.025服务性工程2019.532019.532019.532019.53130.055.1办公用房1070.651070.651070.651070.6572.135.2生活服务948.88948.88948.88948.8854.386消防及环保工程569.72569.72569.72569.7241.276.1消防环保工程569.72569.72569.72569.7241.277项目总图工程85.0385.0385.0385.03-141.697.1场地及道路硬化5540.221110.061110.067.2场区围墙1110.065540.225540.227.3安全保卫室85.0385.0385.0385.038绿化工程1983.9769.44合计21258.2144633.3144633.313592.85六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10500.84万元,占计划投资的65.87%。其中:完成固定资产投资6438.75万元,占总投资的61.32%;完成流动资金投资4062.09,占总投资的38.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10500.841.1完成比例65.87%2完成固定资产投资万元6438.752.1完成比例61.32%3完成流动资金投资万元4062.093.1完成比例38.68%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员512人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3481.2人均年工资万元4.181.3年工资额万元2003.682工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元503.203企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元138.904品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元234.705其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元123.146职工工资总额万元17041.60五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12487.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3592.854665.66195.9512487.891.1工程费用万元3592.854665.6620496.471.1.1建筑工程费用万元3592.853592.8522.54%1.1.2设备购置及安装费万元4665.664665.6629.27%1.2工程建设其他费用万元4229.384229.3826.53%1.2.1无形资产万元1865.681865.681.3预备费万元2363.702363.701.3.1基本预备费万元1225.781225.781.3.2涨价预备费万元1137.921137.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元12487.8912487.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3454.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20496.4711960.6015297.0920496.4720496.4720496.471.1应收账款万元6148.943689.364919.156148.946148.946148.941.2存货万元9223.415534.057378.739223.419223.419223.411.2.1原辅材料万元2767.021660.212213.622767.022767.022767.021.2.2燃料动力万元138.3583.01110.68138.35138.35138.351.2.3在产品万元4242.772545.663394.214242.774242.774242.771.2.4产成品万元2075.271245.161660.212075.272075.272075.271.3现金万元5124.123074.474099.295124.125124.125124.122流动负债万元17041.6010224.9613633.2817041.6017041.6017041.602.1应付账款万元17041.6010224.9613633.2817041.6017041.6017041.603流动资金万元3454.872072.922763.903454.873454.873454.874铺底流动资金万元1151.61690.97921.301151.611151.611151.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15942.76万元,其中:固定资产投资12487.89万元,占项目总投资的78.33%;流动资金3454.87万元,占项目总投资的21.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3592.85万元,占项目总投资的22.54%;设备购置费4665.66万元,占项目总投资的29.27%;其它投资4229.38万元,占项目总投资的26.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12487.89+3454.87=15942.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12487.8978.33%1.1项目建设投资万元12487.8978.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3454.8721.67%3总投资万元万元15942.76二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15918.60万元,总成本19299.78万元,利润总额-3381.18万元,净利润224.40万元,增值税453.05万元,税金及附加-2535.88万元,所得税-845.29万元;第二年收入21224.80万元,总成本24276.94万元,利润总额-3052.14万元,净利润-2289.11万元,增值税604.06万元,税金及附加242.52万元,所得税-763.03万元;第三年生产负荷100%,收入26531.00万元,总成本21056.65万元,利润总额5474.35万元,净利润4105.76万元,增值税755.08万元,税金及附加260.64万元,所得税1368.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26531.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=755.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15918.6021224.8026531.0026531.0026531.001.1压力筛整机万元15918.6021224.8026531.0026531.0026531.002现价增加值万元5093.956791.948489.928489.9
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