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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx锅炉自控设备项目立项申请报告年产xx锅炉自控设备项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入27906.64万元,同比增长23.08%(5232.83万元)。其中,主营业业务锅炉自控设备生产及销售收入为25753.90万元,占营业总收入的92.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5960.78万元,较去年同期相比增长761.38万元,增长率14.64%;实现净利润4470.59万元,较去年同期相比增长508.94万元,增长率12.85%。二、项目概况(一)项目名称年产xx锅炉自控设备项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积49604.79平方米(折合约74.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.99%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度194.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49604.79平方米,建筑物基底占地面积26285.58平方米,总建筑面积61013.89平方米,其中:规划建设主体工程37072.19平方米,项目规划绿化面积3797.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费5780.84万元。(七)节能分析“年产xx锅炉自控设备项目建设项目”,年用电量1091768.99千瓦时,年总用水量30705.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.80吨标准煤/年。达产年综合节能量43.20吨标准煤/年,项目总节能率24.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18274.92万元,其中:固定资产投资14458.27万元,占项目总投资的79.12%;流动资金3816.65万元,占项目总投资的20.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34043.00万元,总成本费用26702.24万元,税金及附加319.92万元,利润总额7340.76万元,利税总额8673.20万元,税后净利润5505.57万元,达产年纳税总额3167.63万元;达产年投资利润率40.17%,投资利税率47.46%,投资回报率30.13%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位640个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地锅炉自控设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地锅炉自控设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx锅炉自控设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位640个,达产年纳税总额3167.63万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.17%,投资利税率47.46%,全部投资回报率30.13%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49604.7974.37亩1.1容积率1.231.2建筑系数52.99%1.3投资强度万元/亩194.411.4基底面积平方米26285.581.5总建筑面积平方米61013.891.6绿化面积平方米3797.03绿化率6.22%2总投资万元18274.922.1固定资产投资万元14458.272.1.1土建工程投资万元4293.712.1.1.1土建工程投资占比万元23.50%2.1.2设备投资万元5780.842.1.2.1设备投资占比31.63%2.1.3其它投资万元4383.722.1.3.1其它投资占比23.99%2.1.4固定资产投资占比79.12%2.2流动资金万元3816.652.2.1流动资金占比20.88%3收入万元34043.004总成本万元26702.245利润总额万元7340.766净利润万元5505.577所得税万元1.238增值税万元1012.529税金及附加万元319.9210纳税总额万元3167.6311利税总额万元8673.2012投资利润率40.17%13投资利税率47.46%14投资回报率30.13%15回收期年4.8216设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1091768.9918年用水量立方米30705.2819总能耗吨标准煤136.8020节能率24.78%21节能量吨标准煤43.2022员工数量人640第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.99%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度194.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18583.9118583.9137072.1937072.192869.761.1主要生产车间11150.3511150.3522243.3122243.311779.251.2辅助生产车间5946.855946.8511863.1011863.10918.321.3其他生产车间1486.711486.712150.192150.19172.192仓储工程3942.843942.8415562.1015562.10876.122.1成品贮存985.71985.713890.533890.53219.032.2原料仓储2050.282050.288092.298092.29455.582.3辅助材料仓库906.85906.853579.283579.28201.513供配电工程210.28210.28210.28210.2813.323.1供配电室210.28210.28210.28210.2813.324给排水工程241.83241.83241.83241.8311.914.1给排水241.83241.83241.83241.8311.915服务性工程2497.132497.132497.132497.13140.585.1办公用房1057.481057.481057.481057.4859.985.2生活服务1439.651439.651439.651439.6560.716消防及环保工程704.45704.45704.45704.4544.626.1消防环保工程704.45704.45704.45704.4544.627项目总图工程105.14105.14105.14105.14240.857.1场地及道路硬化7040.841534.251534.257.2场区围墙1534.257040.847040.847.3安全保卫室105.14105.14105.14105.148绿化工程2758.4896.55合计26285.5861013.8961013.894293.71六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13490.39万元,占计划投资的73.82%。其中:完成固定资产投资10196.76万元,占总投资的75.59%;完成流动资金投资3293.63,占总投资的24.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13490.391.1完成比例73.82%2完成固定资产投资万元10196.762.1完成比例75.59%3完成流动资金投资万元3293.633.1完成比例24.41%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员640人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4351.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元1949.042工程技术人员工资2.1平均人数人962.2人均年工资万元5.122.3年工资额万元569.903企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.343.3年工资额万元179.864品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元255.455其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.535.3年工资额万元145.456职工工资总额万元17585.98五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14458.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4293.715780.84194.4114458.271.1工程费用万元4293.715780.8421402.631.1.1建筑工程费用万元4293.714293.7123.50%1.1.2设备购置及安装费万元5780.845780.8431.63%1.2工程建设其他费用万元4383.724383.7223.99%1.2.1无形资产万元2316.352316.351.3预备费万元2067.372067.371.3.1基本预备费万元1179.951179.951.3.2涨价预备费万元887.42887.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元14458.2714458.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3816.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21402.6310844.2316576.7121402.6321402.6321402.631.1应收账款万元6420.792889.364815.596420.796420.796420.791.2存货万元9631.184334.037223.399631.189631.189631.181.2.1原辅材料万元2889.351300.212167.022889.352889.352889.351.2.2燃料动力万元144.4765.01108.35144.47144.47144.471.2.3在产品万元4430.341993.653322.764430.344430.344430.341.2.4产成品万元2167.02975.161625.262167.022167.022167.021.3现金万元5350.662407.804012.995350.665350.665350.662流动负债万元17585.987913.6913189.4917585.9817585.9817585.982.1应付账款万元17585.987913.6913189.4917585.9817585.9817585.983流动资金万元3816.651717.492862.493816.653816.653816.654铺底流动资金万元1272.20572.50954.161272.201272.201272.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18274.92万元,其中:固定资产投资14458.27万元,占项目总投资的79.12%;流动资金3816.65万元,占项目总投资的20.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4293.71万元,占项目总投资的23.50%;设备购置费5780.84万元,占项目总投资的31.63%;其它投资4383.72万元,占项目总投资的23.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14458.27+3816.65=18274.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14458.2779.12%1.1项目建设投资万元14458.2779.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3816.6520.88%3总投资万元万元18274.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15319.35万元,总成本6065.90万元,利润总额9253.45万元,净利润253.09万元,增值税455.63万元,税金及附加6940.09万元,所得税2313.36万元;第二年收入25532.25万元,总成本8981.85万元,利润总额16550.40万元,净利润12412.80万元,增值税759.39万元,税金及附加289.55万元,所得税4137.60万元;第三年生产负荷100%,收入34043.00万元,总成本26702.24万元,利润总额7340.76万元,净利润5505.57万元,增值税1012.52万元,税金及附加319.92万元,所得税1835.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34043.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1012.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15319.3525532.2534043.0034043.0034043.001.1锅炉自控设备万元15319.3525532.2534043.0034043.0034043.002现价增加值万元4902.198170.3210893.7610893.7610893.76
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