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文档简介
泓域咨询MACRO/ 园林水泵投资项目立项申请报告园林水泵投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9402.80万元,同比增长29.29%(2129.91万元)。其中,主营业业务园林水泵生产及销售收入为8171.81万元,占营业总收入的86.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2178.81万元,较去年同期相比增长371.84万元,增长率20.58%;实现净利润1634.11万元,较去年同期相比增长304.55万元,增长率22.91%。二、项目概况(一)项目名称园林水泵投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积15414.37平方米(折合约23.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.09%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度184.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15414.37平方米,建筑物基底占地面积11420.51平方米,总建筑面积23583.99平方米,其中:规划建设主体工程16149.07平方米,项目规划绿化面积1339.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1348.45万元。(七)节能分析“园林水泵投资项目建设项目”,年用电量660936.02千瓦时,年总用水量7647.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.88吨标准煤/年。达产年综合节能量27.29吨标准煤/年,项目总节能率22.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5315.81万元,其中:固定资产投资4270.96万元,占项目总投资的80.34%;流动资金1044.85万元,占项目总投资的19.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8788.00万元,总成本费用6626.29万元,税金及附加97.44万元,利润总额2161.71万元,利税总额2557.32万元,税后净利润1621.28万元,达产年纳税总额936.04万元;达产年投资利润率40.67%,投资利税率48.11%,投资回报率30.50%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心园林水泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心园林水泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“园林水泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额936.04万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.67%,投资利税率48.11%,全部投资回报率30.50%,全部投资回收期4.78年,固定资产投资回收期4.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15414.3723.11亩1.1容积率1.531.2建筑系数74.09%1.3投资强度万元/亩184.811.4基底面积平方米11420.511.5总建筑面积平方米23583.991.6绿化面积平方米1339.69绿化率5.68%2总投资万元5315.812.1固定资产投资万元4270.962.1.1土建工程投资万元1885.822.1.1.1土建工程投资占比万元35.48%2.1.2设备投资万元1348.452.1.2.1设备投资占比25.37%2.1.3其它投资万元1036.692.1.3.1其它投资占比19.50%2.1.4固定资产投资占比80.34%2.2流动资金万元1044.852.2.1流动资金占比19.66%3收入万元8788.004总成本万元6626.295利润总额万元2161.716净利润万元1621.287所得税万元1.538增值税万元298.179税金及附加万元97.4410纳税总额万元936.0411利税总额万元2557.3212投资利润率40.67%13投资利税率48.11%14投资回报率30.50%15回收期年4.7816设备数量台(套)7417年用电量千瓦时660936.0218年用水量立方米7647.0919总能耗吨标准煤81.8820节能率22.42%21节能量吨标准煤27.2922员工数量人171第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.09%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度184.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8074.308074.3016149.0716149.071420.441.1主要生产车间4844.584844.589689.449689.44880.671.2辅助生产车间2583.782583.785167.705167.70454.541.3其他生产车间645.94645.94936.65936.6585.232仓储工程1713.081713.084832.704832.70309.152.1成品贮存428.27428.271208.171208.1777.292.2原料仓储890.80890.802513.002513.00160.762.3辅助材料仓库394.01394.011111.521111.5271.103供配电工程91.3691.3691.3691.366.573.1供配电室91.3691.3691.3691.366.574给排水工程105.07105.07105.07105.075.884.1给排水105.07105.07105.07105.075.885服务性工程1084.951084.951084.951084.9569.405.1办公用房437.68437.68437.68437.6838.215.2生活服务647.27647.27647.27647.2741.176消防及环保工程306.07306.07306.07306.0722.036.1消防环保工程306.07306.07306.07306.0722.037项目总图工程45.6845.6845.6845.6817.937.1场地及道路硬化3109.97602.48602.487.2场区围墙602.483109.973109.977.3安全保卫室45.6845.6845.6845.688绿化工程983.3934.42合计11420.5123583.9923583.991885.82六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4870.78万元,占计划投资的91.63%。其中:完成固定资产投资3258.66万元,占总投资的66.90%;完成流动资金投资1612.12,占总投资的33.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4870.781.1完成比例91.63%2完成固定资产投资万元3258.662.1完成比例66.90%3完成流动资金投资万元1612.123.1完成比例33.10%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.051.3年工资额万元517.312工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.112.3年工资额万元152.623企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元48.364品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元76.885其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.375.3年工资额万元63.686职工工资总额万元5503.66五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4270.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1885.821348.45184.814270.961.1工程费用万元1885.821348.456548.511.1.1建筑工程费用万元1885.821885.8235.48%1.1.2设备购置及安装费万元1348.451348.4525.37%1.2工程建设其他费用万元1036.691036.6919.50%1.2.1无形资产万元494.31494.311.3预备费万元542.38542.381.3.1基本预备费万元247.73247.731.3.2涨价预备费万元294.65294.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元4270.964270.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1044.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6548.513904.374293.066548.516548.516548.511.1应收账款万元1964.551178.731375.191964.551964.551964.551.2存货万元2946.831768.102062.782946.832946.832946.831.2.1原辅材料万元884.05530.43618.83884.05884.05884.051.2.2燃料动力万元44.2026.5230.9444.2044.2044.201.2.3在产品万元1355.54813.33948.881355.541355.541355.541.2.4产成品万元663.04397.82464.13663.04663.04663.041.3现金万元1637.13982.281145.991637.131637.131637.132流动负债万元5503.663302.203852.565503.665503.665503.662.1应付账款万元5503.663302.203852.565503.665503.665503.663流动资金万元1044.85626.91731.391044.851044.851044.854铺底流动资金万元348.28208.97243.80348.28348.28348.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5315.81万元,其中:固定资产投资4270.96万元,占项目总投资的80.34%;流动资金1044.85万元,占项目总投资的19.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1885.82万元,占项目总投资的35.48%;设备购置费1348.45万元,占项目总投资的25.37%;其它投资1036.69万元,占项目总投资的19.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4270.96+1044.85=5315.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4270.9680.34%1.1项目建设投资万元4270.9680.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1044.8519.66%3总投资万元万元5315.81二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5272.80万元,总成本3248.07万元,利润总额2024.73万元,净利润83.13万元,增值税178.90万元,税金及附加1518.55万元,所得税506.18万元;第二年收入6151.60万元,总成本3646.07万元,利润总额2505.53万元,净利润1879.15万元,增值税208.72万元,税金及附加86.70万元,所得税626.38万元;第三年生产负荷100%,收入8788.00万元,总成本6626.29万元,利润总额2161.71万元,净利润1621.28万元,增值税298.17万元,税金及附加97.44万元,所得税540.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8788.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=298.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5272.806151.608788.008788.008788.001.1园林水泵万元5272.806151.608788.008788.008788.002现价增加值万元1687.301968.512812.162812.1628
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