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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx机械仪表电子配件项目立项申请报告年产xxx机械仪表电子配件项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入3802.05万元,同比增长23.24%(716.91万元)。其中,主营业业务机械仪表电子配件生产及销售收入为3258.89万元,占营业总收入的85.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额899.42万元,较去年同期相比增长138.06万元,增长率18.13%;实现净利润674.56万元,较去年同期相比增长76.11万元,增长率12.72%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx机械仪表电子配件项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8497.58平方米(折合约12.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.66%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度179.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8497.58平方米,建筑物基底占地面积5919.41平方米,总建筑面积12491.44平方米,其中:规划建设主体工程7651.46平方米,项目规划绿化面积864.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费1025.11万元。(七)节能分析“年产xxx机械仪表电子配件项目建设项目”,年用电量1129929.64千瓦时,年总用水量1631.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.01吨标准煤/年。达产年综合节能量39.21吨标准煤/年,项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2818.92万元,其中:固定资产投资2281.48万元,占项目总投资的80.93%;流动资金537.44万元,占项目总投资的19.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4231.00万元,总成本费用3279.39万元,税金及附加49.74万元,利润总额951.61万元,利税总额1132.61万元,税后净利润713.71万元,达产年纳税总额418.90万元;达产年投资利润率33.76%,投资利税率40.18%,投资回报率25.32%,全部投资回收期5.45年,提供就业职位58个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区机械仪表电子配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区机械仪表电子配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx机械仪表电子配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位58个,达产年纳税总额418.90万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.76%,投资利税率40.18%,全部投资回报率25.32%,全部投资回收期5.45年,固定资产投资回收期5.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、智能制造工程。工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南,确立了“十三五”期间,同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路,持续推动传统制造业智能转型,重点聚焦“五三五十”重点任务,攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备,夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础,推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式,推进中国制造2025十大重点领域智能制造成套装备的集成应用。民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来,引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用,促进企业智能化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8497.5812.74亩1.1容积率1.471.2建筑系数69.66%1.3投资强度万元/亩179.081.4基底面积平方米5919.411.5总建筑面积平方米12491.441.6绿化面积平方米864.90绿化率6.92%2总投资万元2818.922.1固定资产投资万元2281.482.1.1土建工程投资万元883.942.1.1.1土建工程投资占比万元31.36%2.1.2设备投资万元1025.112.1.2.1设备投资占比36.37%2.1.3其它投资万元372.432.1.3.1其它投资占比13.21%2.1.4固定资产投资占比80.93%2.2流动资金万元537.442.2.1流动资金占比19.07%3收入万元4231.004总成本万元3279.395利润总额万元951.616净利润万元713.717所得税万元1.478增值税万元131.269税金及附加万元49.7410纳税总额万元418.9011利税总额万元1132.6112投资利润率33.76%13投资利税率40.18%14投资回报率25.32%15回收期年5.4516设备数量台(套)8317年用电量千瓦时1129929.6418年用水量立方米1631.0919总能耗吨标准煤139.0120节能率23.60%21节能量吨标准煤39.2122员工数量人58第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.66%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度179.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4185.024185.027651.467651.46595.591.1主要生产车间2511.012511.014590.884590.88369.271.2辅助生产车间1339.211339.212448.472448.47190.591.3其他生产车间334.80334.80443.78443.7835.742仓储工程887.91887.913145.993145.99178.102.1成品贮存221.98221.98786.50786.5044.522.2原料仓储461.71461.711635.911635.9192.612.3辅助材料仓库204.22204.22723.58723.5840.963供配电工程47.3647.3647.3647.363.023.1供配电室47.3647.3647.3647.363.024给排水工程54.4654.4654.4654.462.704.1给排水54.4654.4654.4654.462.705服务性工程562.34562.34562.34562.3431.835.1办公用房252.95252.95252.95252.9517.375.2生活服务309.39309.39309.39309.3916.506消防及环保工程158.64158.64158.64158.6410.106.1消防环保工程158.64158.64158.64158.6410.107项目总图工程23.6823.6823.6823.6839.017.1场地及道路硬化1574.98297.33297.337.2场区围墙297.331574.981574.987.3安全保卫室23.6823.6823.6823.688绿化工程673.9023.59合计5919.4112491.4412491.44883.94六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2422.10万元,占计划投资的85.92%。其中:完成固定资产投资1793.96万元,占总投资的74.07%;完成流动资金投资628.14,占总投资的25.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2422.101.1完成比例85.92%2完成固定资产投资万元1793.962.1完成比例74.07%3完成流动资金投资万元628.143.1完成比例25.93%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员58人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人391.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元171.852工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元54.943企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元13.834品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元29.775其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元20.666职工工资总额万元2776.58五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2281.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元883.941025.11179.082281.481.1工程费用万元883.941025.113314.021.1.1建筑工程费用万元883.94883.9431.36%1.1.2设备购置及安装费万元1025.111025.1136.37%1.2工程建设其他费用万元372.43372.4313.21%1.2.1无形资产万元188.47188.471.3预备费万元183.96183.961.3.1基本预备费万元94.7594.751.3.2涨价预备费万元89.2189.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元2281.482281.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金537.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3314.021150.342009.403314.023314.023314.021.1应收账款万元994.21447.39695.94994.21994.21994.211.2存货万元1491.31671.091043.921491.311491.311491.311.2.1原辅材料万元447.39201.33313.18447.39447.39447.391.2.2燃料动力万元22.3710.0715.6622.3722.3722.371.2.3在产品万元686.00308.70480.20686.00686.00686.001.2.4产成品万元335.54151.00234.88335.54335.54335.541.3现金万元828.50372.83579.95828.50828.50828.502流动负债万元2776.581249.461943.612776.582776.582776.582.1应付账款万元2776.581249.461943.612776.582776.582776.583流动资金万元537.44241.85376.21537.44537.44537.444铺底流动资金万元179.1480.62125.40179.14179.14179.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2818.92万元,其中:固定资产投资2281.48万元,占项目总投资的80.93%;流动资金537.44万元,占项目总投资的19.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资883.94万元,占项目总投资的31.36%;设备购置费1025.11万元,占项目总投资的36.37%;其它投资372.43万元,占项目总投资的13.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2281.48+537.44=2818.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2281.4880.93%1.1项目建设投资万元2281.4880.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元537.4419.07%3总投资万元万元2818.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1903.95万元,总成本7281.38万元,利润总额-5377.43万元,净利润41.08万元,增值税59.07万元,税金及附加-4033.07万元,所得税-1344.36万元;第二年收入2961.70万元,总成本10155.79万元,利润总额-7194.09万元,净利润-5395.57万元,增值税91.88万元,税金及附加45.02万元,所得税-1798.52万元;第三年生产负荷100%,收入4231.00万元,总成本3279.39万元,利润总额951.61万元,净利润713.71万元,增值税131.26万元,税金及附加49.74万元,所得税237.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4231.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=131.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1903.952961.704231.004231.004231.001.1机械仪表电子配件万元1903.952961.704231.004231.004231.002现
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