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泓域咨询MACRO/ 年产xx钟表发条项目立项申请报告年产xx钟表发条项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx集团实现营业收入10864.13万元,同比增长25.08%(2178.16万元)。其中,主营业业务钟表发条生产及销售收入为8989.13万元,占营业总收入的82.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2949.12万元,较去年同期相比增长635.43万元,增长率27.46%;实现净利润2211.84万元,较去年同期相比增长352.23万元,增长率18.94%。二、项目概况(一)项目名称年产xx钟表发条项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42761.37平方米(折合约64.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.24%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度161.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42761.37平方米,建筑物基底占地面积24904.22平方米,总建筑面积56872.62平方米,其中:规划建设主体工程34741.80平方米,项目规划绿化面积2967.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费4874.09万元。(七)节能分析“年产xx钟表发条项目建设项目”,年用电量516104.54千瓦时,年总用水量8764.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.18吨标准煤/年。达产年综合节能量20.27吨标准煤/年,项目总节能率28.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12089.00万元,其中:固定资产投资10358.25万元,占项目总投资的85.68%;流动资金1730.75万元,占项目总投资的14.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14121.00万元,总成本费用10932.68万元,税金及附加223.82万元,利润总额3188.32万元,利税总额3851.91万元,税后净利润2391.24万元,达产年纳税总额1460.67万元;达产年投资利润率26.37%,投资利税率31.86%,投资回报率19.78%,全部投资回收期6.56年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区钟表发条行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区钟表发条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx钟表发条项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1460.67万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.37%,投资利税率31.86%,全部投资回报率19.78%,全部投资回收期6.56年,固定资产投资回收期6.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42761.3764.11亩1.1容积率1.331.2建筑系数58.24%1.3投资强度万元/亩161.571.4基底面积平方米24904.221.5总建筑面积平方米56872.621.6绿化面积平方米2967.63绿化率5.22%2总投资万元12089.002.1固定资产投资万元10358.252.1.1土建工程投资万元4146.522.1.1.1土建工程投资占比万元34.30%2.1.2设备投资万元4874.092.1.2.1设备投资占比40.32%2.1.3其它投资万元1337.642.1.3.1其它投资占比11.06%2.1.4固定资产投资占比85.68%2.2流动资金万元1730.752.2.1流动资金占比14.32%3收入万元14121.004总成本万元10932.685利润总额万元3188.326净利润万元2391.247所得税万元1.338增值税万元439.779税金及附加万元223.8210纳税总额万元1460.6711利税总额万元3851.9112投资利润率26.37%13投资利税率31.86%14投资回报率19.78%15回收期年6.5616设备数量台(套)8617年用电量千瓦时516104.5418年用水量立方米8764.4119总能耗吨标准煤64.1820节能率28.39%21节能量吨标准煤20.2722员工数量人200第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.24%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度161.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17607.2817607.2834741.8034741.802786.281.1主要生产车间10564.3710564.3720845.0820845.081727.491.2辅助生产车间5634.335634.3311117.3811117.38891.611.3其他生产车间1408.581408.582015.022015.02167.182仓储工程3735.633735.6314385.0314385.03839.042.1成品贮存933.91933.913596.263596.26209.762.2原料仓储1942.531942.537480.227480.22436.302.3辅助材料仓库859.19859.193308.563308.56192.983供配电工程199.23199.23199.23199.2313.073.1供配电室199.23199.23199.23199.2313.074给排水工程229.12229.12229.12229.1211.694.1给排水229.12229.12229.12229.1211.695服务性工程2365.902365.902365.902365.90138.005.1办公用房1150.521150.521150.521150.5272.905.2生活服务1215.381215.381215.381215.3871.916消防及环保工程667.43667.43667.43667.4343.806.1消防环保工程667.43667.43667.43667.4343.807项目总图工程99.6299.6299.6299.62219.217.1场地及道路硬化6760.311166.461166.467.2场区围墙1166.466760.316760.317.3安全保卫室99.6299.6299.6299.628绿化工程2726.7095.43合计24904.2256872.6256872.624146.52六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10165.48万元,占计划投资的84.09%。其中:完成固定资产投资7564.48万元,占总投资的74.41%;完成流动资金投资2601.00,占总投资的25.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10165.481.1完成比例84.09%2完成固定资产投资万元7564.482.1完成比例74.41%3完成流动资金投资万元2601.003.1完成比例25.59%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元585.332工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.962.3年工资额万元176.633企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元58.414品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元88.545其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.885.3年工资额万元71.966职工工资总额万元8315.28五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10358.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4146.524874.09161.5710358.251.1工程费用万元4146.524874.0910046.031.1.1建筑工程费用万元4146.524146.5234.30%1.1.2设备购置及安装费万元4874.094874.0940.32%1.2工程建设其他费用万元1337.641337.6411.06%1.2.1无形资产万元713.87713.871.3预备费万元623.77623.771.3.1基本预备费万元278.67278.671.3.2涨价预备费万元345.10345.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元10358.2510358.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1730.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10046.033436.626914.6810046.0310046.0310046.031.1应收账款万元3013.811205.522109.673013.813013.813013.811.2存货万元4520.711808.293164.504520.714520.714520.711.2.1原辅材料万元1356.21542.49949.351356.211356.211356.211.2.2燃料动力万元67.8127.1247.4767.8167.8167.811.2.3在产品万元2079.53831.811455.672079.532079.532079.531.2.4产成品万元1017.16406.86712.011017.161017.161017.161.3现金万元2511.511004.601758.062511.512511.512511.512流动负债万元8315.283326.115820.708315.288315.288315.282.1应付账款万元8315.283326.115820.708315.288315.288315.283流动资金万元1730.75692.301211.521730.751730.751730.754铺底流动资金万元576.91230.77403.84576.91576.91576.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12089.00万元,其中:固定资产投资10358.25万元,占项目总投资的85.68%;流动资金1730.75万元,占项目总投资的14.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4146.52万元,占项目总投资的34.30%;设备购置费4874.09万元,占项目总投资的40.32%;其它投资1337.64万元,占项目总投资的11.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10358.25+1730.75=12089.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10358.2585.68%1.1项目建设投资万元10358.2585.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1730.7514.32%3总投资万元万元12089.00二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5648.40万元,总成本12511.86万元,利润总额-6863.46万元,净利润192.15万元,增值税175.91万元,税金及附加-5147.60万元,所得税-1715.87万元;第二年收入9884.70万元,总成本18934.13万元,利润总额-9049.43万元,净利润-6787.07万元,增值税307.84万元,税金及附加207.99万元,所得税-2262.36万元;第三年生产负荷100%,收入14121.00万元,总成本10932.68万元,利润总额3188.32万元,净利润2391.24万元,增值税439.77万元,税金及附加223.82万元,所得税797.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14121.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=439.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5648.409884.7014121.0014121.0014121.001.1钟表发条万元5648.409884.7014121.0014121.0014121.002现价增加值万元1807.493163.104518.724518.7

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