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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx纯棉帆布项目立项申请报告年产xx纯棉帆布项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入3334.66万元,同比增长14.55%(423.66万元)。其中,主营业业务纯棉帆布生产及销售收入为2815.94万元,占营业总收入的84.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额770.33万元,较去年同期相比增长110.89万元,增长率16.82%;实现净利润577.75万元,较去年同期相比增长91.50万元,增长率18.82%。二、项目概况(一)项目名称年产xx纯棉帆布项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积7677.17平方米(折合约11.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.46%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度181.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7677.17平方米,建筑物基底占地面积5562.88平方米,总建筑面积9212.60平方米,其中:规划建设主体工程6371.10平方米,项目规划绿化面积599.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费813.69万元。(七)节能分析“年产xx纯棉帆布项目建设项目”,年用电量1103404.33千瓦时,年总用水量4166.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.97吨标准煤/年。达产年综合节能量52.88吨标准煤/年,项目总节能率22.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2459.51万元,其中:固定资产投资2087.80万元,占项目总投资的84.89%;流动资金371.71万元,占项目总投资的15.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3663.00万元,总成本费用2816.12万元,税金及附加44.73万元,利润总额846.88万元,利税总额1008.42万元,税后净利润635.16万元,达产年纳税总额373.26万元;达产年投资利润率34.43%,投资利税率41.00%,投资回报率25.82%,全部投资回收期5.37年,提供就业职位80个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区纯棉帆布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区纯棉帆布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx纯棉帆布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位80个,达产年纳税总额373.26万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.43%,投资利税率41.00%,全部投资回报率25.82%,全部投资回收期5.37年,固定资产投资回收期5.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7677.1711.51亩1.1容积率1.201.2建筑系数72.46%1.3投资强度万元/亩181.391.4基底面积平方米5562.881.5总建筑面积平方米9212.601.6绿化面积平方米599.46绿化率6.51%2总投资万元2459.512.1固定资产投资万元2087.802.1.1土建工程投资万元672.102.1.1.1土建工程投资占比万元27.33%2.1.2设备投资万元813.692.1.2.1设备投资占比33.08%2.1.3其它投资万元602.012.1.3.1其它投资占比24.48%2.1.4固定资产投资占比84.89%2.2流动资金万元371.712.2.1流动资金占比15.11%3收入万元3663.004总成本万元2816.125利润总额万元846.886净利润万元635.167所得税万元1.208增值税万元116.819税金及附加万元44.7310纳税总额万元373.2611利税总额万元1008.4212投资利润率34.43%13投资利税率41.00%14投资回报率25.82%15回收期年5.3716设备数量台(套)7417年用电量千瓦时1103404.3318年用水量立方米4166.3419总能耗吨标准煤135.9720节能率22.79%21节能量吨标准煤52.8822员工数量人80第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.46%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度181.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3932.963932.966371.106371.10511.281.1主要生产车间2359.782359.783822.663822.66316.991.2辅助生产车间1258.551258.552038.752038.75163.611.3其他生产车间314.64314.64369.52369.5230.682仓储工程834.43834.431846.981846.98107.802.1成品贮存208.61208.61461.75461.7526.952.2原料仓储433.90433.90960.43960.4356.062.3辅助材料仓库191.92191.92424.81424.8124.793供配电工程44.5044.5044.5044.502.923.1供配电室44.5044.5044.5044.502.924给排水工程51.1851.1851.1851.182.614.1给排水51.1851.1851.1851.182.615服务性工程528.47528.47528.47528.4730.845.1办公用房278.24278.24278.24278.2412.755.2生活服务250.23250.23250.23250.2313.236消防及环保工程149.09149.09149.09149.099.796.1消防环保工程149.09149.09149.09149.099.797项目总图工程22.2522.2522.2522.25-13.417.1场地及道路硬化1465.62300.50300.507.2场区围墙300.501465.621465.627.3安全保卫室22.2522.2522.2522.258绿化工程579.0420.27合计5562.889212.609212.60672.10六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2033.82万元,占计划投资的82.69%。其中:完成固定资产投资1594.15万元,占总投资的78.38%;完成流动资金投资439.67,占总投资的21.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2033.821.1完成比例82.69%2完成固定资产投资万元1594.152.1完成比例78.38%3完成流动资金投资万元439.673.1完成比例21.62%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员80人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人541.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元291.832工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元74.833企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元21.214品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元32.455其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.405.3年工资额万元24.166职工工资总额万元1972.96五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2087.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元672.10813.69181.392087.801.1工程费用万元672.10813.692344.671.1.1建筑工程费用万元672.10672.1027.33%1.1.2设备购置及安装费万元813.69813.6933.08%1.2工程建设其他费用万元602.01602.0124.48%1.2.1无形资产万元262.53262.531.3预备费万元339.48339.481.3.1基本预备费万元169.76169.761.3.2涨价预备费万元169.72169.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元2087.802087.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金371.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2344.67974.391785.172344.672344.672344.671.1应收账款万元703.40281.36562.72703.40703.40703.401.2存货万元1055.10422.04844.081055.101055.101055.101.2.1原辅材料万元316.53126.61253.22316.53316.53316.531.2.2燃料动力万元15.836.3312.6615.8315.8315.831.2.3在产品万元485.35194.14388.28485.35485.35485.351.2.4产成品万元237.4094.96189.92237.40237.40237.401.3现金万元586.17234.47468.93586.17586.17586.172流动负债万元1972.96789.181578.371972.961972.961972.962.1应付账款万元1972.96789.181578.371972.961972.961972.963流动资金万元371.71148.68297.37371.71371.71371.714铺底流动资金万元123.9049.5699.12123.90123.90123.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2459.51万元,其中:固定资产投资2087.80万元,占项目总投资的84.89%;流动资金371.71万元,占项目总投资的15.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资672.10万元,占项目总投资的27.33%;设备购置费813.69万元,占项目总投资的33.08%;其它投资602.01万元,占项目总投资的24.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2087.80+371.71=2459.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2087.8084.89%1.1项目建设投资万元2087.8084.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元371.7115.11%3总投资万元万元2459.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1465.20万元,总成本11298.04万元,利润总额-9832.84万元,净利润36.32万元,增值税46.72万元,税金及附加-7374.63万元,所得税-2458.21万元;第二年收入2930.40万元,总成本19568.71万元,利润总额-16638.31万元,净利润-12478.73万元,增值税93.45万元,税金及附加41.92万元,所得税-4159.58万元;第三年生产负荷100%,收入3663.00万元,总成本2816.12万元,利润总额846.88万元,净利润635.16万元,增值税116.81万元,税金及附加44.73万元,所得税211.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3663.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=116.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1465.202930.403663.003663.003663.001.1纯棉帆布万元1465.202930.403663.003663.0036
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