新建聚氨脂油封项目立项申请报告_第1页
新建聚氨脂油封项目立项申请报告_第2页
新建聚氨脂油封项目立项申请报告_第3页
新建聚氨脂油封项目立项申请报告_第4页
新建聚氨脂油封项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 新建聚氨脂油封项目立项申请报告新建聚氨脂油封项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入28281.53万元,同比增长24.96%(5648.95万元)。其中,主营业业务聚氨脂油封生产及销售收入为25188.49万元,占营业总收入的89.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6704.29万元,较去年同期相比增长589.31万元,增长率9.64%;实现净利润5028.22万元,较去年同期相比增长652.27万元,增长率14.91%。二、项目概况(一)项目名称新建聚氨脂油封项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积51612.46平方米(折合约77.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度191.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51612.46平方米,建筑物基底占地面积32572.62平方米,总建筑面积56257.58平方米,其中:规划建设主体工程41207.45平方米,项目规划绿化面积3866.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3889.54万元。(七)节能分析“新建聚氨脂油封项目建设项目”,年用电量982982.65千瓦时,年总用水量36401.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.92吨标准煤/年。达产年综合节能量34.95吨标准煤/年,项目总节能率23.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19037.88万元,其中:固定资产投资14845.35万元,占项目总投资的77.98%;流动资金4192.53万元,占项目总投资的22.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38763.00万元,总成本费用30067.82万元,税金及附加350.37万元,利润总额8695.18万元,利税总额10244.89万元,税后净利润6521.39万元,达产年纳税总额3723.51万元;达产年投资利润率45.67%,投资利税率53.81%,投资回报率34.25%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位812个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园聚氨脂油封行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园聚氨脂油封产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建聚氨脂油封项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位812个,达产年纳税总额3723.51万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.67%,投资利税率53.81%,全部投资回报率34.25%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51612.4677.38亩1.1容积率1.091.2建筑系数63.11%1.3投资强度万元/亩191.851.4基底面积平方米32572.621.5总建筑面积平方米56257.581.6绿化面积平方米3866.33绿化率6.87%2总投资万元19037.882.1固定资产投资万元14845.352.1.1土建工程投资万元4166.802.1.1.1土建工程投资占比万元21.89%2.1.2设备投资万元3889.542.1.2.1设备投资占比20.43%2.1.3其它投资万元6789.012.1.3.1其它投资占比35.66%2.1.4固定资产投资占比77.98%2.2流动资金万元4192.532.2.1流动资金占比22.02%3收入万元38763.004总成本万元30067.825利润总额万元8695.186净利润万元6521.397所得税万元1.098增值税万元1199.349税金及附加万元350.3710纳税总额万元3723.5111利税总额万元10244.8912投资利润率45.67%13投资利税率53.81%14投资回报率34.25%15回收期年4.4216设备数量台(套)10217年用电量千瓦时982982.6518年用水量立方米36401.0219总能耗吨标准煤123.9220节能率23.08%21节能量吨标准煤34.9522员工数量人812第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度191.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23028.8423028.8441207.4541207.453357.301.1主要生产车间13817.3013817.3024724.4724724.472081.531.2辅助生产车间7369.237369.2313186.3813186.381074.341.3其他生产车间1842.311842.312390.032390.03201.442仓储工程4885.894885.899782.589782.58579.652.1成品贮存1221.471221.472445.642445.64144.912.2原料仓储2540.662540.665086.945086.94301.422.3辅助材料仓库1123.751123.752249.992249.99133.323供配电工程260.58260.58260.58260.5817.373.1供配电室260.58260.58260.58260.5817.374给排水工程299.67299.67299.67299.6715.544.1给排水299.67299.67299.67299.6715.545服务性工程3094.403094.403094.403094.40183.355.1办公用房1749.541749.541749.541749.5473.405.2生活服务1344.861344.861344.861344.8692.636消防及环保工程872.95872.95872.95872.9558.196.1消防环保工程872.95872.95872.95872.9558.197项目总图工程130.29130.29130.29130.29-167.617.1场地及道路硬化8169.761431.821431.827.2场区围墙1431.828169.768169.767.3安全保卫室130.29130.29130.29130.298绿化工程3514.68123.01合计32572.6256257.5856257.584166.80六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13344.44万元,占计划投资的70.09%。其中:完成固定资产投资9827.39万元,占总投资的73.64%;完成流动资金投资3517.05,占总投资的26.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13344.441.1完成比例70.09%2完成固定资产投资万元9827.392.1完成比例73.64%3完成流动资金投资万元3517.053.1完成比例26.36%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员812人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5521.2人均年工资万元4.521.3年工资额万元2904.422工程技术人员工资2.1平均人数人1222.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元798.463企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元6.443.3年工资额万元218.574品质管理人员工资4.1平均人数人654.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元384.495其他人员工资5.1平均人数人415.2人均年工资万元4.465.3年工资额万元286.726职工工资总额万元24479.66五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14845.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4166.803889.54191.8514845.351.1工程费用万元4166.803889.5428672.191.1.1建筑工程费用万元4166.804166.8021.89%1.1.2设备购置及安装费万元3889.543889.5420.43%1.2工程建设其他费用万元6789.016789.0135.66%1.2.1无形资产万元3678.323678.321.3预备费万元3110.693110.691.3.1基本预备费万元1301.761301.761.3.2涨价预备费万元1808.931808.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元14845.3514845.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4192.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28672.1916607.5019500.8328672.1928672.1928672.191.1应收账款万元8601.665160.996451.248601.668601.668601.661.2存货万元12902.497741.499676.8612902.4912902.4912902.491.2.1原辅材料万元3870.752322.452903.063870.753870.753870.751.2.2燃料动力万元193.54116.12145.15193.54193.54193.541.2.3在产品万元5935.153561.094451.365935.155935.155935.151.2.4产成品万元2903.061741.842177.302903.062903.062903.061.3现金万元7168.054300.835376.047168.057168.057168.052流动负债万元24479.6614687.8018359.7424479.6624479.6624479.662.1应付账款万元24479.6614687.8018359.7424479.6624479.6624479.663流动资金万元4192.532515.523144.404192.534192.534192.534铺底流动资金万元1397.50838.511048.131397.501397.501397.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19037.88万元,其中:固定资产投资14845.35万元,占项目总投资的77.98%;流动资金4192.53万元,占项目总投资的22.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4166.80万元,占项目总投资的21.89%;设备购置费3889.54万元,占项目总投资的20.43%;其它投资6789.01万元,占项目总投资的35.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14845.35+4192.53=19037.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14845.3577.98%1.1项目建设投资万元14845.3577.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4192.5322.02%3总投资万元万元19037.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23257.80万元,总成本10321.17万元,利润总额12936.63万元,净利润292.80万元,增值税719.60万元,税金及附加9702.47万元,所得税3234.16万元;第二年收入29072.25万元,总成本12291.48万元,利润总额16780.77万元,净利润12585.58万元,增值税899.50万元,税金及附加314.39万元,所得税4195.19万元;第三年生产负荷100%,收入38763.00万元,总成本30067.82万元,利润总额8695.18万元,净利润6521.39万元,增值税1199.34万元,税金及附加350.37万元,所得税2173.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38763.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1199.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23257.8029072.2538763.0038763.0038763.001.1聚氨脂油封万元23257.8029072.2538763.0038763.0038763.002现价增加值万元7442.509303.1212404.1612404.1612404.163增值税万元719.60899.501199.341199.34119

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论