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泓域咨询MACRO/ 新建凝水泵项目立项申请报告新建凝水泵项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16476.07万元,同比增长28.95%(3699.00万元)。其中,主营业业务凝水泵生产及销售收入为13889.29万元,占营业总收入的84.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3632.75万元,较去年同期相比增长776.13万元,增长率27.17%;实现净利润2724.56万元,较去年同期相比增长373.38万元,增长率15.88%。二、项目概况(一)项目名称新建凝水泵项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积39973.31平方米(折合约59.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.94%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度181.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39973.31平方米,建筑物基底占地面积25558.93平方米,总建筑面积55163.17平方米,其中:规划建设主体工程33866.61平方米,项目规划绿化面积3746.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4196.28万元。(七)节能分析“新建凝水泵项目建设项目”,年用电量845962.30千瓦时,年总用水量17305.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.45吨标准煤/年。达产年综合节能量39.00吨标准煤/年,项目总节能率25.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13743.12万元,其中:固定资产投资10858.12万元,占项目总投资的79.01%;流动资金2885.00万元,占项目总投资的20.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26576.00万元,总成本费用21065.15万元,税金及附加251.11万元,利润总额5510.85万元,利税总额6522.08万元,税后净利润4133.14万元,达产年纳税总额2388.94万元;达产年投资利润率40.10%,投资利税率47.46%,投资回报率30.07%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位431个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区凝水泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区凝水泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建凝水泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位431个,达产年纳税总额2388.94万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.10%,投资利税率47.46%,全部投资回报率30.07%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的,“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的,而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑,不为流言蜚语所动,今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样,在风险挑战中不断发展壮大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39973.3159.93亩1.1容积率1.381.2建筑系数63.94%1.3投资强度万元/亩181.181.4基底面积平方米25558.931.5总建筑面积平方米55163.171.6绿化面积平方米3746.98绿化率6.79%2总投资万元13743.122.1固定资产投资万元10858.122.1.1土建工程投资万元4274.512.1.1.1土建工程投资占比万元31.10%2.1.2设备投资万元4196.282.1.2.1设备投资占比30.53%2.1.3其它投资万元2387.332.1.3.1其它投资占比17.37%2.1.4固定资产投资占比79.01%2.2流动资金万元2885.002.2.1流动资金占比20.99%3收入万元26576.004总成本万元21065.155利润总额万元5510.856净利润万元4133.147所得税万元1.388增值税万元760.129税金及附加万元251.1110纳税总额万元2388.9411利税总额万元6522.0812投资利润率40.10%13投资利税率47.46%14投资回报率30.07%15回收期年4.8316设备数量台(套)12717年用电量千瓦时845962.3018年用水量立方米17305.8219总能耗吨标准煤105.4520节能率25.36%21节能量吨标准煤39.0022员工数量人431第二章 建设背景一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.94%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度181.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18070.1618070.1633866.6133866.612886.701.1主要生产车间10842.1010842.1020319.9720319.971789.751.2辅助生产车间5782.455782.4510837.3210837.32923.741.3其他生产车间1445.611445.611964.261964.26173.202仓储工程3833.843833.8413842.7613842.76858.122.1成品贮存958.46958.463460.693460.69214.532.2原料仓储1993.601993.607198.247198.24446.222.3辅助材料仓库881.78881.783183.833183.83197.373供配电工程204.47204.47204.47204.4714.263.1供配电室204.47204.47204.47204.4714.264给排水工程235.14235.14235.14235.1412.754.1给排水235.14235.14235.14235.1412.755服务性工程2428.102428.102428.102428.10150.525.1办公用房1099.841099.841099.841099.8467.165.2生活服务1328.261328.261328.261328.2671.926消防及环保工程684.98684.98684.98684.9847.776.1消防环保工程684.98684.98684.98684.9847.777项目总图工程102.24102.24102.24102.24210.937.1场地及道路硬化6719.131486.241486.247.2场区围墙1486.246719.136719.137.3安全保卫室102.24102.24102.24102.248绿化工程2670.2893.46合计25558.9355163.1755163.174274.51六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8235.87万元,占计划投资的59.93%。其中:完成固定资产投资6103.52万元,占总投资的74.11%;完成流动资金投资2132.35,占总投资的25.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8235.871.1完成比例59.93%2完成固定资产投资万元6103.522.1完成比例74.11%3完成流动资金投资万元2132.353.1完成比例25.89%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员431人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2931.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元1205.912工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元425.503企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元129.634品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元185.085其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元159.796职工工资总额万元17907.70五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10858.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4274.514196.28181.1810858.121.1工程费用万元4274.514196.2820792.701.1.1建筑工程费用万元4274.514274.5131.10%1.1.2设备购置及安装费万元4196.284196.2830.53%1.2工程建设其他费用万元2387.332387.3317.37%1.2.1无形资产万元1355.321355.321.3预备费万元1032.011032.011.3.1基本预备费万元428.55428.551.3.2涨价预备费万元603.46603.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元10858.1210858.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2885.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20792.7010263.0912870.1820792.7020792.7020792.701.1应收账款万元6237.813430.804990.256237.816237.816237.811.2存货万元9356.725146.197485.379356.729356.729356.721.2.1原辅材料万元2807.021543.862245.612807.022807.022807.021.2.2燃料动力万元140.3577.19112.28140.35140.35140.351.2.3在产品万元4304.092367.253443.274304.094304.094304.091.2.4产成品万元2105.261157.891684.212105.262105.262105.261.3现金万元5198.182859.004158.545198.185198.185198.182流动负债万元17907.709849.2414326.1617907.7017907.7017907.702.1应付账款万元17907.709849.2414326.1617907.7017907.7017907.703流动资金万元2885.001586.752308.002885.002885.002885.004铺底流动资金万元961.66528.92769.33961.66961.66961.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13743.12万元,其中:固定资产投资10858.12万元,占项目总投资的79.01%;流动资金2885.00万元,占项目总投资的20.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4274.51万元,占项目总投资的31.10%;设备购置费4196.28万元,占项目总投资的30.53%;其它投资2387.33万元,占项目总投资的17.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10858.12+2885.00=13743.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10858.1279.01%1.1项目建设投资万元10858.1279.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2885.0020.99%3总投资万元万元13743.12二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14616.80万元,总成本6258.10万元,利润总额8358.70万元,净利润210.06万元,增值税418.07万元,税金及附加6269.03万元,所得税2089.68万元;第二年收入21260.80万元,总成本8319.63万元,利润总额12941.17万元,净利润9705.88万元,增值税608.10万元,税金及附加232.87万元,所得税3235.29万元;第三年生产负荷100%,收入26576.00万元,总成本21065.15万元,利润总额5510.85万元,净利润4133.14万元,增值税760.12万元,税金及附加251.11万元,所得税1377.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26576.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=760.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14616.8021260.8026576.0026576.0026576.001.1凝水泵万元14616.8021260.8026576.0026576.0026576.002现价增加值万元4677.386803.468504.328504.32
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