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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建伸缩门开门机项目立项申请报告新建伸缩门开门机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9223.62万元,同比增长26.68%(1942.65万元)。其中,主营业业务伸缩门开门机生产及销售收入为8058.22万元,占营业总收入的87.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1722.89万元,较去年同期相比增长260.75万元,增长率17.83%;实现净利润1292.17万元,较去年同期相比增长162.10万元,增长率14.34%。二、项目概况(一)项目名称新建伸缩门开门机项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积33249.95平方米(折合约49.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.88%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度176.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33249.95平方米,建筑物基底占地面积23900.06平方米,总建筑面积50539.92平方米,其中:规划建设主体工程39513.03平方米,项目规划绿化面积3968.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3414.26万元。(七)节能分析“新建伸缩门开门机项目建设项目”,年用电量1359707.23千瓦时,年总用水量8962.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.88吨标准煤/年。达产年综合节能量71.95吨标准煤/年,项目总节能率20.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10386.75万元,其中:固定资产投资8786.56万元,占项目总投资的84.59%;流动资金1600.19万元,占项目总投资的15.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11328.00万元,总成本费用9030.71万元,税金及附加171.02万元,利润总额2297.29万元,利税总额2785.18万元,税后净利润1722.97万元,达产年纳税总额1062.21万元;达产年投资利润率22.12%,投资利税率26.81%,投资回报率16.59%,全部投资回收期7.53年,提供就业职位216个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地伸缩门开门机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地伸缩门开门机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建伸缩门开门机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位216个,达产年纳税总额1062.21万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.12%,投资利税率26.81%,全部投资回报率16.59%,全部投资回收期7.53年,固定资产投资回收期7.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33249.9549.85亩1.1容积率1.521.2建筑系数71.88%1.3投资强度万元/亩176.261.4基底面积平方米23900.061.5总建筑面积平方米50539.921.6绿化面积平方米3968.80绿化率7.85%2总投资万元10386.752.1固定资产投资万元8786.562.1.1土建工程投资万元3719.402.1.1.1土建工程投资占比万元35.81%2.1.2设备投资万元3414.262.1.2.1设备投资占比32.87%2.1.3其它投资万元1652.902.1.3.1其它投资占比15.91%2.1.4固定资产投资占比84.59%2.2流动资金万元1600.192.2.1流动资金占比15.41%3收入万元11328.004总成本万元9030.715利润总额万元2297.296净利润万元1722.977所得税万元1.528增值税万元316.879税金及附加万元171.0210纳税总额万元1062.2111利税总额万元2785.1812投资利润率22.12%13投资利税率26.81%14投资回报率16.59%15回收期年7.5316设备数量台(套)13517年用电量千瓦时1359707.2318年用水量立方米8962.8119总能耗吨标准煤167.8820节能率20.42%21节能量吨标准煤71.9522员工数量人216第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场,积极扩张新兴产业的产能,在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛,产品更新换代速度快,可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务,产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择,新的先进产能将替代旧的落后产能,从而达到新的供需平衡。因此,我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点,当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法,是损人不利己的做法,在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益,不会是长久之计。我们不可因噎废食,因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能,而是要积极提升自己的发展能力,调整参与国际竞争的方式,不断满足国际市场的新需求,才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然,产能过快扩张可能会带来企业利润下滑,关键在于企业能否跟上技术进步的步伐,发挥好市场配置资源的基础性作用,不断建立发展新的商业模式。同时,产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题,客观上要求政府加大引导力度,加大市场监管力度,避免“劣币驱逐良币”现象的发生。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.88%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度176.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16897.3416897.3439513.0339513.033198.681.1主要生产车间10138.4010138.4023707.8223707.821983.181.2辅助生产车间5407.155407.1512644.1712644.171023.581.3其他生产车间1351.791351.792291.762291.76191.922仓储工程3585.013585.017167.487167.48421.982.1成品贮存896.25896.251791.871791.87105.502.2原料仓储1864.211864.213727.093727.09219.432.3辅助材料仓库824.55824.551648.521648.5297.063供配电工程191.20191.20191.20191.2012.663.1供配电室191.20191.20191.20191.2012.664给排水工程219.88219.88219.88219.8811.334.1给排水219.88219.88219.88219.8811.335服务性工程2270.512270.512270.512270.51133.685.1办公用房983.79983.79983.79983.7970.325.2生活服务1286.721286.721286.721286.7271.236消防及环保工程640.52640.52640.52640.5242.426.1消防环保工程640.52640.52640.52640.5242.427项目总图工程95.6095.6095.6095.60-195.387.1场地及道路硬化6012.301343.521343.527.2场区围墙1343.526012.306012.307.3安全保卫室95.6095.6095.6095.608绿化工程2686.5794.03合计23900.0650539.9250539.923719.40六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7081.57万元,占计划投资的68.18%。其中:完成固定资产投资4304.61万元,占总投资的60.79%;完成流动资金投资2776.96,占总投资的39.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7081.571.1完成比例68.18%2完成固定资产投资万元4304.612.1完成比例60.79%3完成流动资金投资万元2776.963.1完成比例39.21%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员216人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1471.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元862.692工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元207.983企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元56.524品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元86.165其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.145.3年工资额万元72.026职工工资总额万元6458.67五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8786.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3719.403414.26176.268786.561.1工程费用万元3719.403414.268058.861.1.1建筑工程费用万元3719.403719.4035.81%1.1.2设备购置及安装费万元3414.263414.2632.87%1.2工程建设其他费用万元1652.901652.9015.91%1.2.1无形资产万元960.26960.261.3预备费万元692.64692.641.3.1基本预备费万元402.73402.731.3.2涨价预备费万元289.91289.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元8786.568786.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1600.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8058.862899.266451.828058.868058.868058.861.1应收账款万元2417.66967.061934.132417.662417.662417.661.2存货万元3626.491450.592901.193626.493626.493626.491.2.1原辅材料万元1087.95435.18870.361087.951087.951087.951.2.2燃料动力万元54.4021.7643.5254.4054.4054.401.2.3在产品万元1668.19667.271334.551668.191668.191668.191.2.4产成品万元815.96326.38652.77815.96815.96815.961.3现金万元2014.71805.891611.772014.712014.712014.712流动负债万元6458.672583.475166.946458.676458.676458.672.1应付账款万元6458.672583.475166.946458.676458.676458.673流动资金万元1600.19640.081280.151600.191600.191600.194铺底流动资金万元533.39213.36426.72533.39533.39533.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10386.75万元,其中:固定资产投资8786.56万元,占项目总投资的84.59%;流动资金1600.19万元,占项目总投资的15.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3719.40万元,占项目总投资的35.81%;设备购置费3414.26万元,占项目总投资的32.87%;其它投资1652.90万元,占项目总投资的15.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8786.56+1600.19=10386.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8786.5684.59%1.1项目建设投资万元8786.5684.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1600.1915.41%3总投资万元万元10386.75二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4531.20万元,总成本3718.51万元,利润总额812.69万元,净利润148.21万元,增值税126.75万元,税金及附加609.52万元,所得税203.17万元;第二年收入9062.40万元,总成本6208.78万元,利润总额2853.62万元,净利润2140.22万元,增值税253.50万元,税金及附加163.42万元,所得税713.40万元;第三年生产负荷100%,收入11328.00万元,总成本9030.71万元,利润总额2297.29万元,净利润1722.97万元,增值税316.87万元,税金及附加171.02万元,所得税574.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11328.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=316.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4531.209062.4011328.0011328.0011328.001.1伸缩门开门机万元4531.209062.4011328.0011328.0011328.002现价增加值万元1449.982899.9
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