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泓域咨询MACRO/ 年产xx节能防雾镜项目立项申请报告年产xx节能防雾镜项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9412.15万元,同比增长20.44%(1597.48万元)。其中,主营业业务节能防雾镜生产及销售收入为8209.80万元,占营业总收入的87.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2256.42万元,较去年同期相比增长381.94万元,增长率20.38%;实现净利润1692.32万元,较去年同期相比增长369.36万元,增长率27.92%。二、项目概况(一)项目名称年产xx节能防雾镜项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积19282.97平方米(折合约28.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.64%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度168.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19282.97平方米,建筑物基底占地面积15164.13平方米,总建筑面积28345.97平方米,其中:规划建设主体工程22131.88平方米,项目规划绿化面积2071.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2045.05万元。(七)节能分析“年产xx节能防雾镜项目建设项目”,年用电量1325045.31千瓦时,年总用水量7866.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.52吨标准煤/年。达产年综合节能量48.84吨标准煤/年,项目总节能率21.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6436.57万元,其中:固定资产投资4882.61万元,占项目总投资的75.86%;流动资金1553.96万元,占项目总投资的24.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11965.00万元,总成本费用9559.45万元,税金及附加116.95万元,利润总额2405.55万元,利税总额2854.30万元,税后净利润1804.16万元,达产年纳税总额1050.14万元;达产年投资利润率37.37%,投资利税率44.35%,投资回报率28.03%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位243个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园节能防雾镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园节能防雾镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx节能防雾镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位243个,达产年纳税总额1050.14万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.37%,投资利税率44.35%,全部投资回报率28.03%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19282.9728.91亩1.1容积率1.471.2建筑系数78.64%1.3投资强度万元/亩168.891.4基底面积平方米15164.131.5总建筑面积平方米28345.971.6绿化面积平方米2071.60绿化率7.31%2总投资万元6436.572.1固定资产投资万元4882.612.1.1土建工程投资万元2078.372.1.1.1土建工程投资占比万元32.29%2.1.2设备投资万元2045.052.1.2.1设备投资占比31.77%2.1.3其它投资万元759.192.1.3.1其它投资占比11.79%2.1.4固定资产投资占比75.86%2.2流动资金万元1553.962.2.1流动资金占比24.14%3收入万元11965.004总成本万元9559.455利润总额万元2405.556净利润万元1804.167所得税万元1.478增值税万元331.809税金及附加万元116.9510纳税总额万元1050.1411利税总额万元2854.3012投资利润率37.37%13投资利税率44.35%14投资回报率28.03%15回收期年5.0716设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1325045.3118年用水量立方米7866.9819总能耗吨标准煤163.5220节能率21.43%21节能量吨标准煤48.8422员工数量人243第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.64%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度168.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10721.0410721.0422131.8822131.881785.021.1主要生产车间6432.626432.6213279.1313279.131106.711.2辅助生产车间3430.733430.737082.207082.20571.211.3其他生产车间857.68857.681283.651283.65107.102仓储工程2274.622274.624039.164039.16236.932.1成品贮存568.65568.651009.791009.7959.232.2原料仓储1182.801182.802100.362100.36123.202.3辅助材料仓库523.16523.16929.01929.0154.493供配电工程121.31121.31121.31121.318.013.1供配电室121.31121.31121.31121.318.014给排水工程139.51139.51139.51139.517.164.1给排水139.51139.51139.51139.517.165服务性工程1440.591440.591440.591440.5984.505.1办公用房652.71652.71652.71652.7150.525.2生活服务787.88787.88787.88787.8846.146消防及环保工程406.40406.40406.40406.4026.826.1消防环保工程406.40406.40406.40406.4026.827项目总图工程60.6660.6660.6660.66-118.607.1场地及道路硬化4200.13877.73877.737.2场区围墙877.734200.134200.137.3安全保卫室60.6660.6660.6660.668绿化工程1386.4348.53合计15164.1328345.9728345.972078.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5488.67万元,占计划投资的85.27%。其中:完成固定资产投资3477.20万元,占总投资的63.35%;完成流动资金投资2011.47,占总投资的36.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5488.671.1完成比例85.27%2完成固定资产投资万元3477.202.1完成比例63.35%3完成流动资金投资万元2011.473.1完成比例36.65%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员243人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1651.2人均年工资万元5.201.3年工资额万元837.792工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元200.783企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元65.394品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元104.965其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.855.3年工资额万元57.026职工工资总额万元6156.31五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4882.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2078.372045.05168.894882.611.1工程费用万元2078.372045.057710.271.1.1建筑工程费用万元2078.372078.3732.29%1.1.2设备购置及安装费万元2045.052045.0531.77%1.2工程建设其他费用万元759.19759.1911.79%1.2.1无形资产万元345.61345.611.3预备费万元413.58413.581.3.1基本预备费万元201.02201.021.3.2涨价预备费万元212.56212.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元4882.614882.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1553.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7710.273953.557370.137710.277710.277710.271.1应收账款万元2313.081272.191850.462313.082313.082313.081.2存货万元3469.621908.292775.703469.623469.623469.621.2.1原辅材料万元1040.89572.49832.711040.891040.891040.891.2.2燃料动力万元52.0428.6241.6452.0452.0452.041.2.3在产品万元1596.03877.811276.821596.031596.031596.031.2.4产成品万元780.66429.37624.53780.66780.66780.661.3现金万元1927.571060.161542.051927.571927.571927.572流动负债万元6156.313385.974925.056156.316156.316156.312.1应付账款万元6156.313385.974925.056156.316156.316156.313流动资金万元1553.96854.681243.171553.961553.961553.964铺底流动资金万元517.98284.89414.39517.98517.98517.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6436.57万元,其中:固定资产投资4882.61万元,占项目总投资的75.86%;流动资金1553.96万元,占项目总投资的24.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2078.37万元,占项目总投资的32.29%;设备购置费2045.05万元,占项目总投资的31.77%;其它投资759.19万元,占项目总投资的11.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4882.61+1553.96=6436.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4882.6175.86%1.1项目建设投资万元4882.6175.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1553.9624.14%3总投资万元万元6436.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6580.75万元,总成本9575.40万元,利润总额-2994.65万元,净利润99.03万元,增值税182.49万元,税金及附加-2245.99万元,所得税-748.66万元;第二年收入9572.00万元,总成本12899.12万元,利润总额-3327.12万元,净利润-2495.34万元,增值税265.44万元,税金及附加108.98万元,所得税-831.78万元;第三年生产负荷100%,收入11965.00万元,总成本9559.45万元,利润总额2405.55万元,净利润1804.16万元,增值税331.80万元,税金及附加116.95万元,所得税601.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11965.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=331.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6580.759572.0011965.0011965.0011965.001.1节能防雾镜万元6580.759572.0011965.0011965.0011965.002现价增加值万元2105.843063.043828.803828.803828.803增值税
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