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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx角度器项目立项申请报告年产xx角度器项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入18085.81万元,同比增长30.90%(4269.16万元)。其中,主营业业务角度器生产及销售收入为16909.84万元,占营业总收入的93.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3407.44万元,较去年同期相比增长405.43万元,增长率13.51%;实现净利润2555.58万元,较去年同期相比增长283.35万元,增长率12.47%。二、项目概况(一)项目名称年产xx角度器项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积57722.18平方米(折合约86.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.67%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度168.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57722.18平方米,建筑物基底占地面积39060.60平方米,总建筑面积88892.16平方米,其中:规划建设主体工程55264.87平方米,项目规划绿化面积5434.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计180台(套),设备购置费5530.70万元。(七)节能分析“年产xx角度器项目建设项目”,年用电量558008.03千瓦时,年总用水量19950.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.28吨标准煤/年。达产年综合节能量25.99吨标准煤/年,项目总节能率21.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19040.58万元,其中:固定资产投资14619.20万元,占项目总投资的76.78%;流动资金4421.38万元,占项目总投资的23.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30500.00万元,总成本费用24305.24万元,税金及附加333.42万元,利润总额6194.76万元,利税总额7382.63万元,税后净利润4646.07万元,达产年纳税总额2736.56万元;达产年投资利润率32.53%,投资利税率38.77%,投资回报率24.40%,全部投资回收期5.60年,提供就业职位418个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区角度器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区角度器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx角度器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位418个,达产年纳税总额2736.56万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.53%,投资利税率38.77%,全部投资回报率24.40%,全部投资回收期5.60年,固定资产投资回收期5.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57722.1886.54亩1.1容积率1.541.2建筑系数67.67%1.3投资强度万元/亩168.931.4基底面积平方米39060.601.5总建筑面积平方米88892.161.6绿化面积平方米5434.61绿化率6.11%2总投资万元19040.582.1固定资产投资万元14619.202.1.1土建工程投资万元6272.712.1.1.1土建工程投资占比万元32.94%2.1.2设备投资万元5530.702.1.2.1设备投资占比29.05%2.1.3其它投资万元2815.792.1.3.1其它投资占比14.79%2.1.4固定资产投资占比76.78%2.2流动资金万元4421.382.2.1流动资金占比23.22%3收入万元30500.004总成本万元24305.245利润总额万元6194.766净利润万元4646.077所得税万元1.548增值税万元854.459税金及附加万元333.4210纳税总额万元2736.5611利税总额万元7382.6312投资利润率32.53%13投资利税率38.77%14投资回报率24.40%15回收期年5.6016设备数量台(套)18017年用电量千瓦时558008.0318年用水量立方米19950.0919总能耗吨标准煤70.2820节能率21.52%21节能量吨标准煤25.9922员工数量人418第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.67%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度168.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27615.8427615.8455264.8755264.874289.771.1主要生产车间16569.5016569.5033158.9233158.922659.661.2辅助生产车间8837.078837.0717684.7617684.761372.731.3其他生产车间2209.272209.273205.363205.36257.392仓储工程5859.095859.0921857.7421857.741233.922.1成品贮存1464.771464.775464.445464.44308.482.2原料仓储3046.733046.7311366.0211366.02641.642.3辅助材料仓库1347.591347.595027.285027.28283.803供配电工程312.48312.48312.48312.4819.853.1供配电室312.48312.48312.48312.4819.854给排水工程359.36359.36359.36359.3617.754.1给排水359.36359.36359.36359.3617.755服务性工程3710.763710.763710.763710.76209.485.1办公用房1652.031652.031652.031652.03113.225.2生活服务2058.732058.732058.732058.7390.476消防及环保工程1046.821046.821046.821046.8266.486.1消防环保工程1046.821046.821046.821046.8266.487项目总图工程156.24156.24156.24156.24316.497.1场地及道路硬化10933.582137.012137.017.2场区围墙2137.0110933.5810933.587.3安全保卫室156.24156.24156.24156.248绿化工程3399.24118.97合计39060.6088892.1688892.166272.71六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9521.20万元,占计划投资的50.00%。其中:完成固定资产投资7013.74万元,占总投资的73.66%;完成流动资金投资2507.46,占总投资的26.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9521.201.1完成比例50.00%2完成固定资产投资万元7013.742.1完成比例73.66%3完成流动资金投资万元2507.463.1完成比例26.34%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员418人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2841.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1354.312工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元436.773企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元117.484品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元166.015其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元138.706职工工资总额万元17490.53五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14619.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6272.715530.70168.9314619.201.1工程费用万元6272.715530.7021911.911.1.1建筑工程费用万元6272.716272.7132.94%1.1.2设备购置及安装费万元5530.705530.7029.05%1.2工程建设其他费用万元2815.792815.7914.79%1.2.1无形资产万元1316.031316.031.3预备费万元1499.761499.761.3.1基本预备费万元757.29757.291.3.2涨价预备费万元742.47742.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元14619.2014619.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4421.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21911.9113348.5615002.9121911.9121911.9121911.911.1应收账款万元6573.573944.144601.506573.576573.576573.571.2存货万元9860.365916.226902.259860.369860.369860.361.2.1原辅材料万元2958.111774.862070.682958.112958.112958.111.2.2燃料动力万元147.9188.74103.53147.91147.91147.911.2.3在产品万元4535.772721.463175.044535.774535.774535.771.2.4产成品万元2218.581331.151553.012218.582218.582218.581.3现金万元5477.983286.793834.585477.985477.985477.982流动负债万元17490.5310494.3212243.3717490.5317490.5317490.532.1应付账款万元17490.5310494.3212243.3717490.5317490.5317490.533流动资金万元4421.382652.833094.974421.384421.384421.384铺底流动资金万元1473.78884.281031.651473.781473.781473.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19040.58万元,其中:固定资产投资14619.20万元,占项目总投资的76.78%;流动资金4421.38万元,占项目总投资的23.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6272.71万元,占项目总投资的32.94%;设备购置费5530.70万元,占项目总投资的29.05%;其它投资2815.79万元,占项目总投资的14.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14619.20+4421.38=19040.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14619.2076.78%1.1项目建设投资万元14619.2076.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4421.3823.22%3总投资万元万元19040.58二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18300.00万元,总成本8693.26万元,利润总额9606.74万元,净利润292.41万元,增值税512.67万元,税金及附加7205.06万元,所得税2401.68万元;第二年收入21350.00万元,总成本9804.03万元,利润总额11545.97万元,净利润8659.48万元,增值税598.12万元,税金及附加302.66万元,所得税2886.49万元;第三年生产负荷100%,收入30500.00万元,总成本24305.24万元,利润总额6194.76万元,净利润4646.07万元,增值税854.45万元,税金及附加333.42万元,所得税1548.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30500.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=854.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18300.0021350.0030500.0030500.0030500.001.1角度器万元18300.0021350.0030500.0030500.0030500.002现价增加值万元5856.006832.009760.0097
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