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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx尾绳悬挂装置项目立项申请报告年产xxx尾绳悬挂装置项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入36626.47万元,同比增长20.38%(6200.17万元)。其中,主营业业务尾绳悬挂装置生产及销售收入为31141.40万元,占营业总收入的85.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7681.33万元,较去年同期相比增长1411.21万元,增长率22.51%;实现净利润5761.00万元,较去年同期相比增长1192.42万元,增长率26.10%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx尾绳悬挂装置项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积37058.52平方米(折合约55.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.37%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度183.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37058.52平方米,建筑物基底占地面积23483.98平方米,总建筑面积51881.93平方米,其中:规划建设主体工程32568.06平方米,项目规划绿化面积3843.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3296.27万元。(七)节能分析“年产xxx尾绳悬挂装置项目建设项目”,年用电量435308.10千瓦时,年总用水量24791.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.62吨标准煤/年。达产年综合节能量23.84吨标准煤/年,项目总节能率20.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14516.00万元,其中:固定资产投资10221.37万元,占项目总投资的70.41%;流动资金4294.63万元,占项目总投资的29.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35201.00万元,总成本费用27827.23万元,税金及附加270.28万元,利润总额7373.77万元,利税总额8661.12万元,税后净利润5530.33万元,达产年纳税总额3130.79万元;达产年投资利润率50.80%,投资利税率59.67%,投资回报率38.10%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位503个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区尾绳悬挂装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区尾绳悬挂装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx尾绳悬挂装置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位503个,达产年纳税总额3130.79万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.80%,投资利税率59.67%,全部投资回报率38.10%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37058.5255.56亩1.1容积率1.401.2建筑系数63.37%1.3投资强度万元/亩183.971.4基底面积平方米23483.981.5总建筑面积平方米51881.931.6绿化面积平方米3843.70绿化率7.41%2总投资万元14516.002.1固定资产投资万元10221.372.1.1土建工程投资万元3717.122.1.1.1土建工程投资占比万元25.61%2.1.2设备投资万元3296.272.1.2.1设备投资占比22.71%2.1.3其它投资万元3207.982.1.3.1其它投资占比22.10%2.1.4固定资产投资占比70.41%2.2流动资金万元4294.632.2.1流动资金占比29.59%3收入万元35201.004总成本万元27827.235利润总额万元7373.776净利润万元5530.337所得税万元1.408增值税万元1017.079税金及附加万元270.2810纳税总额万元3130.7911利税总额万元8661.1212投资利润率50.80%13投资利税率59.67%14投资回报率38.10%15回收期年4.1216设备数量台(套)10517年用电量千瓦时435308.1018年用水量立方米24791.3819总能耗吨标准煤55.6220节能率20.72%21节能量吨标准煤23.8422员工数量人503第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.37%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度183.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16603.1716603.1732568.0632568.062566.701.1主要生产车间9961.909961.9019540.8419540.841591.351.2辅助生产车间5313.015313.0110421.7810421.78821.341.3其他生产车间1328.251328.251888.951888.95154.002仓储工程3522.603522.6012554.0212554.02719.552.1成品贮存880.65880.653138.513138.51179.892.2原料仓储1831.751831.756528.096528.09374.172.3辅助材料仓库810.20810.202887.422887.42165.503供配电工程187.87187.87187.87187.8712.113.1供配电室187.87187.87187.87187.8712.114给排水工程216.05216.05216.05216.0510.844.1给排水216.05216.05216.05216.0510.845服务性工程2230.982230.982230.982230.98127.875.1办公用房1162.211162.211162.211162.2167.965.2生活服务1068.771068.771068.771068.7772.266消防及环保工程629.37629.37629.37629.3740.586.1消防环保工程629.37629.37629.37629.3740.587项目总图工程93.9493.9493.9493.94158.937.1场地及道路硬化6530.041240.741240.747.2场区围墙1240.746530.046530.047.3安全保卫室93.9493.9493.9493.948绿化工程2301.1780.54合计23483.9851881.9351881.933717.12六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13746.79万元,占计划投资的94.70%。其中:完成固定资产投资8438.03万元,占总投资的61.38%;完成流动资金投资5308.76,占总投资的38.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13746.791.1完成比例94.70%2完成固定资产投资万元8438.032.1完成比例61.38%3完成流动资金投资万元5308.763.1完成比例38.62%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员503人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3421.2人均年工资万元5.241.3年工资额万元1434.112工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.352.3年工资额万元398.413企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元146.854品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元206.345其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.155.3年工资额万元106.206职工工资总额万元21646.60五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10221.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3717.123296.27183.9710221.371.1工程费用万元3717.123296.2725941.231.1.1建筑工程费用万元3717.123717.1225.61%1.1.2设备购置及安装费万元3296.273296.2722.71%1.2工程建设其他费用万元3207.983207.9822.10%1.2.1无形资产万元1496.711496.711.3预备费万元1711.271711.271.3.1基本预备费万元748.68748.681.3.2涨价预备费万元962.59962.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元10221.3710221.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4294.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25941.2312819.1622323.6725941.2325941.2325941.231.1应收账款万元7782.374280.306225.907782.377782.377782.371.2存货万元11673.556420.459338.8411673.5511673.5511673.551.2.1原辅材料万元3502.061926.142801.653502.063502.063502.061.2.2燃料动力万元175.1096.31140.08175.10175.10175.101.2.3在产品万元5369.832953.414295.875369.835369.835369.831.2.4产成品万元2626.551444.602101.242626.552626.552626.551.3现金万元6485.313566.925188.256485.316485.316485.312流动负债万元21646.6011905.6317317.2821646.6021646.6021646.602.1应付账款万元21646.6011905.6317317.2821646.6021646.6021646.603流动资金万元4294.632362.053435.704294.634294.634294.634铺底流动资金万元1431.53787.351145.231431.531431.531431.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14516.00万元,其中:固定资产投资10221.37万元,占项目总投资的70.41%;流动资金4294.63万元,占项目总投资的29.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3717.12万元,占项目总投资的25.61%;设备购置费3296.27万元,占项目总投资的22.71%;其它投资3207.98万元,占项目总投资的22.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10221.37+4294.63=14516.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10221.3770.41%1.1项目建设投资万元10221.3770.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4294.6329.59%3总投资万元万元14516.00二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19360.55万元,总成本15579.49万元,利润总额3781.06万元,净利润215.36万元,增值税559.39万元,税金及附加2835.80万元,所得税945.26万元;第二年收入28160.80万元,总成本20931.48万元,利润总额7229.32万元,净利润5421.99万元,增值税813.66万元,税金及附加245.87万元,所得税1807.33万元;第三年生产负荷100%,收入35201.00万元,总成本27827.23万元,利润总额7373.77万元,净利润5530.33万元,增值税1017.07万元,税金及附加270.28万元,所得税1843.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35201.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1017.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19360.5528160.8035201.0035201.0035201.001.1尾绳悬挂装置万元19360.5528160.8035201.0035201.0035201.002现价增加值万元6195.389011.4611264.3211264.
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