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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx铝制运动水壶项目立项申请报告年产xx铝制运动水壶项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14439.62万元,同比增长9.24%(1220.97万元)。其中,主营业业务铝制运动水壶生产及销售收入为13382.15万元,占营业总收入的92.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3030.45万元,较去年同期相比增长703.12万元,增长率30.21%;实现净利润2272.84万元,较去年同期相比增长463.39万元,增长率25.61%。二、项目概况(一)项目名称年产xx铝制运动水壶项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积41574.11平方米(折合约62.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.42%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度174.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41574.11平方米,建筑物基底占地面积30939.45平方米,总建筑面积59035.24平方米,其中:规划建设主体工程38234.26平方米,项目规划绿化面积4119.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费4269.03万元。(七)节能分析“年产xx铝制运动水壶项目建设项目”,年用电量1338633.43千瓦时,年总用水量8944.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.28吨标准煤/年。达产年综合节能量49.37吨标准煤/年,项目总节能率27.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12805.75万元,其中:固定资产投资10854.77万元,占项目总投资的84.76%;流动资金1950.98万元,占项目总投资的15.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14360.00万元,总成本费用11378.81万元,税金及附加215.64万元,利润总额2981.19万元,利税总额3608.03万元,税后净利润2235.89万元,达产年纳税总额1372.14万元;达产年投资利润率23.28%,投资利税率28.18%,投资回报率17.46%,全部投资回收期7.23年,提供就业职位232个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区铝制运动水壶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区铝制运动水壶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx铝制运动水壶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位232个,达产年纳税总额1372.14万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.28%,投资利税率28.18%,全部投资回报率17.46%,全部投资回收期7.23年,固定资产投资回收期7.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出有针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与,形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变,形成公平竞争的市场环境,促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41574.1162.33亩1.1容积率1.421.2建筑系数74.42%1.3投资强度万元/亩174.151.4基底面积平方米30939.451.5总建筑面积平方米59035.241.6绿化面积平方米4119.49绿化率6.98%2总投资万元12805.752.1固定资产投资万元10854.772.1.1土建工程投资万元4251.412.1.1.1土建工程投资占比万元33.20%2.1.2设备投资万元4269.032.1.2.1设备投资占比33.34%2.1.3其它投资万元2334.332.1.3.1其它投资占比18.23%2.1.4固定资产投资占比84.76%2.2流动资金万元1950.982.2.1流动资金占比15.24%3收入万元14360.004总成本万元11378.815利润总额万元2981.196净利润万元2235.897所得税万元1.428增值税万元411.209税金及附加万元215.6410纳税总额万元1372.1411利税总额万元3608.0312投资利润率23.28%13投资利税率28.18%14投资回报率17.46%15回收期年7.2316设备数量台(套)10617年用电量千瓦时1338633.4318年用水量立方米8944.4619总能耗吨标准煤165.2820节能率27.76%21节能量吨标准煤49.3722员工数量人232第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.42%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度174.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21874.1921874.1938234.2638234.263028.781.1主要生产车间13124.5113124.5122940.5622940.561877.841.2辅助生产车间6999.746999.7412234.9612234.96969.211.3其他生产车间1749.941749.942217.592217.59181.732仓储工程4640.924640.9213520.6413520.64778.952.1成品贮存1160.231160.233380.163380.16194.742.2原料仓储2413.282413.287030.737030.73405.052.3辅助材料仓库1067.411067.413109.753109.75179.163供配电工程247.52247.52247.52247.5216.043.1供配电室247.52247.52247.52247.5216.044给排水工程284.64284.64284.64284.6414.354.1给排水284.64284.64284.64284.6414.355服务性工程2939.252939.252939.252939.25169.345.1办公用房1258.131258.131258.131258.13100.465.2生活服务1681.121681.121681.121681.1274.036消防及环保工程829.18829.18829.18829.1853.746.1消防环保工程829.18829.18829.18829.1853.747项目总图工程123.76123.76123.76123.7674.677.1场地及道路硬化8251.971426.271426.277.2场区围墙1426.278251.978251.977.3安全保卫室123.76123.76123.76123.768绿化工程3301.14115.54合计30939.4559035.2459035.244251.41六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11833.94万元,占计划投资的92.41%。其中:完成固定资产投资8652.38万元,占总投资的73.11%;完成流动资金投资3181.56,占总投资的26.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11833.941.1完成比例92.41%2完成固定资产投资万元8652.382.1完成比例73.11%3完成流动资金投资万元3181.563.1完成比例26.89%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员232人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元650.232工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元237.023企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元61.934品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元111.425其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元76.466职工工资总额万元9129.12五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10854.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4251.414269.03174.1510854.771.1工程费用万元4251.414269.0311080.101.1.1建筑工程费用万元4251.414251.4133.20%1.1.2设备购置及安装费万元4269.034269.0333.34%1.2工程建设其他费用万元2334.332334.3318.23%1.2.1无形资产万元1012.831012.831.3预备费万元1321.501321.501.3.1基本预备费万元678.46678.461.3.2涨价预备费万元643.04643.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元10854.7710854.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1950.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11080.103516.487450.9011080.1011080.1011080.101.1应收账款万元3324.031329.612326.823324.033324.033324.031.2存货万元4986.051994.423490.234986.054986.054986.051.2.1原辅材料万元1495.82598.331047.071495.821495.821495.821.2.2燃料动力万元74.7929.9252.3574.7974.7974.791.2.3在产品万元2293.58917.431605.512293.582293.582293.581.2.4产成品万元1121.86448.74785.301121.861121.861121.861.3现金万元2770.031108.011939.022770.032770.032770.032流动负债万元9129.123651.656390.389129.129129.129129.122.1应付账款万元9129.123651.656390.389129.129129.129129.123流动资金万元1950.98780.391365.691950.981950.981950.984铺底流动资金万元650.32260.13455.23650.32650.32650.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12805.75万元,其中:固定资产投资10854.77万元,占项目总投资的84.76%;流动资金1950.98万元,占项目总投资的15.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4251.41万元,占项目总投资的33.20%;设备购置费4269.03万元,占项目总投资的33.34%;其它投资2334.33万元,占项目总投资的18.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10854.77+1950.98=12805.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10854.7784.76%1.1项目建设投资万元10854.7784.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1950.9815.24%3总投资万元万元12805.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5744.00万元,总成本6529.98万元,利润总额-785.98万元,净利润186.03万元,增值税164.48万元,税金及附加-589.49万元,所得税-196.50万元;第二年收入10052.00万元,总成本9966.51万元,利润总额85.49万元,净利润64.12万元,增值税287.84万元,税金及附加200.84万元,所得税21.37万元;第三年生产负荷100%,收入14360.00万元,总成本11378.81万元,利润总额2981.19万元,净利润2235.89万元,增值税411.20万元,税金及附加215.64万元,所得税745.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14360.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=411.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5744.0010052.0014360.0014360.0014360.001.1铝制运动水壶万元5744.0010052.0014360.0014360.0014360.002现价增加值万元1838.0832
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