




已阅读5页,还剩12页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 秤砣投资项目立项申请报告秤砣投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入34544.76万元,同比增长22.21%(6279.00万元)。其中,主营业业务秤砣生产及销售收入为30237.00万元,占营业总收入的87.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8466.61万元,较去年同期相比增长1386.72万元,增长率19.59%;实现净利润6349.96万元,较去年同期相比增长1283.95万元,增长率25.34%。二、项目概况(一)项目名称秤砣投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积54100.37平方米(折合约81.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.94%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度184.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54100.37平方米,建筑物基底占地面积35673.78平方米,总建筑面积91429.63平方米,其中:规划建设主体工程57711.61平方米,项目规划绿化面积4841.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费5965.51万元。(七)节能分析“秤砣投资项目建设项目”,年用电量771756.51千瓦时,年总用水量30825.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.48吨标准煤/年。达产年综合节能量27.49吨标准煤/年,项目总节能率26.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21725.55万元,其中:固定资产投资14962.36万元,占项目总投资的68.87%;流动资金6763.19万元,占项目总投资的31.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49983.00万元,总成本费用38442.48万元,税金及附加407.42万元,利润总额11540.52万元,利税总额13539.74万元,税后净利润8655.39万元,达产年纳税总额4884.35万元;达产年投资利润率53.12%,投资利税率62.32%,投资回报率39.84%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位972个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷秤砣行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷秤砣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“秤砣投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位972个,达产年纳税总额4884.35万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.12%,投资利税率62.32%,全部投资回报率39.84%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54100.3781.11亩1.1容积率1.691.2建筑系数65.94%1.3投资强度万元/亩184.471.4基底面积平方米35673.781.5总建筑面积平方米91429.631.6绿化面积平方米4841.16绿化率5.29%2总投资万元21725.552.1固定资产投资万元14962.362.1.1土建工程投资万元7179.802.1.1.1土建工程投资占比万元33.05%2.1.2设备投资万元5965.512.1.2.1设备投资占比27.46%2.1.3其它投资万元1817.052.1.3.1其它投资占比8.36%2.1.4固定资产投资占比68.87%2.2流动资金万元6763.192.2.1流动资金占比31.13%3收入万元49983.004总成本万元38442.485利润总额万元11540.526净利润万元8655.397所得税万元1.698增值税万元1591.809税金及附加万元407.4210纳税总额万元4884.3511利税总额万元13539.7412投资利润率53.12%13投资利税率62.32%14投资回报率39.84%15回收期年4.0116设备数量台(套)16017年用电量千瓦时771756.5118年用水量立方米30825.8519总能耗吨标准煤97.4820节能率26.08%21节能量吨标准煤27.4922员工数量人972第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。对于2018年中国经济,国际组织和市场机构主流的观点是,中国经济增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平,判断的一个重要依据是靠信贷高增长驱动的经济增长不可持续。原因有三个方面:第一,中国的高信贷、高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因素有较大关系,信贷余额较高、增速较快并不必然意味着高风险。事实上,供给侧结构性改革五大任务中,“去杠杆”效果已经显现,最新数据显示,我国总杠杆率上升速度明显放缓,正趋于稳定,尤其是非金融企业杠杆率已经开始下降,潜在债务压力正趋于减轻。第二,中国经济结构持续优化,新旧动能加快转换。高信贷驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降,消费已经成为经济增长的最主要驱动力。2017年前三季度,消费和投资对经济增长的贡献分别为64.5%、32.8%,前者已接近后者的两倍,预计随着劳动收入、可支配收入占GDP的比重进一步上升,消费对经济增长的贡献会进一步扩大。新经济和新动能高速成长,创新驱动蔚然成风,新旧动能转换在加快,而新经济和新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三,中国经济的融资结构在持续优化,2016年直接融资占社会融资总量的比重已超过23%。十九大报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资,随着多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升,直接融资占比会进一步扩大。尤其值得注意的是,民间投资占整个投资的比重超过60%,民营企业的投资相当一部分来自于自由资金而非银行信贷。民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势,这意味着如果政府能够有效调动民间投资的积极性,即使社融或信贷增速放缓,民营企业的投资仍然会出现恢复性上升,这将带动整个投资稳中有升。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.94%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度184.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25221.3625221.3657711.6157711.614985.181.1主要生产车间15132.8215132.8234626.9734626.973090.811.2辅助生产车间8070.848070.8418467.7218467.721595.261.3其他生产车间2017.712017.713347.273347.27299.112仓储工程5351.075351.0721916.7121916.711376.862.1成品贮存1337.771337.775479.185479.18344.212.2原料仓储2782.562782.5611396.6911396.69715.972.3辅助材料仓库1230.751230.755040.845040.84316.683供配电工程285.39285.39285.39285.3920.173.1供配电室285.39285.39285.39285.3920.174给排水工程328.20328.20328.20328.2018.044.1给排水328.20328.20328.20328.2018.045服务性工程3389.013389.013389.013389.01212.915.1办公用房1633.161633.161633.161633.16105.445.2生活服务1755.851755.851755.851755.85117.376消防及环保工程956.06956.06956.06956.0667.576.1消防环保工程956.06956.06956.06956.0667.577项目总图工程142.70142.70142.70142.70367.157.1场地及道路硬化9569.191622.371622.377.2场区围墙1622.379569.199569.197.3安全保卫室142.70142.70142.70142.708绿化工程3769.26131.92合计35673.7891429.6391429.637179.80六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14489.80万元,占计划投资的66.69%。其中:完成固定资产投资9212.67万元,占总投资的63.58%;完成流动资金投资5277.13,占总投资的36.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14489.801.1完成比例66.69%2完成固定资产投资万元9212.672.1完成比例63.58%3完成流动资金投资万元5277.133.1完成比例36.42%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员972人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6611.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元3799.322工程技术人员工资2.1平均人数人1462.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元772.863企业管理人员工资3.1平均人数人393.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元278.214品质管理人员工资4.1平均人数人784.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元412.015其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元266.126职工工资总额万元32358.22五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14962.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7179.805965.51184.4714962.361.1工程费用万元7179.805965.5139121.411.1.1建筑工程费用万元7179.807179.8033.05%1.1.2设备购置及安装费万元5965.515965.5127.46%1.2工程建设其他费用万元1817.051817.058.36%1.2.1无形资产万元979.62979.621.3预备费万元837.43837.431.3.1基本预备费万元454.12454.121.3.2涨价预备费万元383.31383.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元14962.3614962.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6763.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39121.4113525.8123504.0239121.4139121.4139121.411.1应收账款万元11736.424694.578802.3211736.4211736.4211736.421.2存货万元17604.637041.8513203.4817604.6317604.6317604.631.2.1原辅材料万元5281.392112.563961.045281.395281.395281.391.2.2燃料动力万元264.07105.63198.05264.07264.07264.071.2.3在产品万元8098.133239.256073.608098.138098.138098.131.2.4产成品万元3961.041584.422970.783961.043961.043961.041.3现金万元9780.353912.147335.269780.359780.359780.352流动负债万元32358.2212943.2924268.6732358.2232358.2232358.222.1应付账款万元32358.2212943.2924268.6732358.2232358.2232358.223流动资金万元6763.192705.285072.396763.196763.196763.194铺底流动资金万元2254.37901.761690.802254.372254.372254.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21725.55万元,其中:固定资产投资14962.36万元,占项目总投资的68.87%;流动资金6763.19万元,占项目总投资的31.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7179.80万元,占项目总投资的33.05%;设备购置费5965.51万元,占项目总投资的27.46%;其它投资1817.05万元,占项目总投资的8.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14962.36+6763.19=21725.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14962.3668.87%1.1项目建设投资万元14962.3668.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6763.1931.13%3总投资万元万元21725.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19993.20万元,总成本5658.89万元,利润总额14334.31万元,净利润292.81万元,增值税636.72万元,税金及附加10750.73万元,所得税3583.58万元;第二年收入37487.25万元,总成本9299.64万元,利润总额28187.61万元,净利润21140.71万元,增值税1193.85万元,税金及附加359.66万元,所得税7046.90万元;第三年生产负荷100%,收入49983.00万元,总成本38442.48万元,利润总额11540.52万元,净利润8655.39万元,增值税1591.80万元,税金及附加407.42万元,所得税2885.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49983.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1591.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19993.2037487.2549983.0049983.0049983.001.1秤砣万元19993.2037487.2549983.0049983.0049983.002现价增加值万元6397.8211995.9215994.5615994.5615994.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- qc奖罚管理制度
- 下井电工管理制度
- 专用邮箱管理制度
- 专线网络管理制度
- 业余党校管理制度
- 业务助理管理制度
- 严格版权管理制度
- 中介行为管理制度
- 中国国电管理制度
- 中学六项管理制度
- 公安派出所日常消防监督检查记录模板
- GB/T 3197-2001焊条用铝及铝合金线材
- GB/T 22073-2008工业用途热力涡轮机(汽轮机、气体膨胀涡轮机)一般要求
- GB 13561.1-2009港口连续装卸设备安全规程第1部分:散粮筒仓系统
- 2022年小学二年级下册数学评价方案
- Q∕SY 1470-2012 员工健康体检规范
- 教师英语口语训练课件(完整版)
- 风生水起博主的投资周记
- XXXXX智能化弱电施工组织计划
- TK校验仪的使用
- 血栓性浅静脉炎
评论
0/150
提交评论