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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高性能预应力钢丝投资项目立项申请报告高性能预应力钢丝投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8086.03万元,同比增长20.13%(1354.74万元)。其中,主营业业务高性能预应力钢丝生产及销售收入为7095.97万元,占营业总收入的87.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1911.23万元,较去年同期相比增长144.25万元,增长率8.16%;实现净利润1433.42万元,较去年同期相比增长260.14万元,增长率22.17%。二、项目概况(一)项目名称高性能预应力钢丝投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18215.77平方米(折合约27.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度167.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18215.77平方米,建筑物基底占地面积11495.97平方米,总建筑面积20401.66平方米,其中:规划建设主体工程15215.90平方米,项目规划绿化面积1080.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1864.02万元。(七)节能分析“高性能预应力钢丝投资项目建设项目”,年用电量1301530.54千瓦时,年总用水量6659.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.53吨标准煤/年。达产年综合节能量53.51吨标准煤/年,项目总节能率27.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5668.65万元,其中:固定资产投资4567.87万元,占项目总投资的80.58%;流动资金1100.78万元,占项目总投资的19.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10010.00万元,总成本费用7694.82万元,税金及附加111.18万元,利润总额2315.18万元,利税总额2745.70万元,税后净利润1736.38万元,达产年纳税总额1009.31万元;达产年投资利润率40.84%,投资利税率48.44%,投资回报率30.63%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位179个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区高性能预应力钢丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区高性能预应力钢丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“高性能预应力钢丝投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位179个,达产年纳税总额1009.31万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.84%,投资利税率48.44%,全部投资回报率30.63%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在,创新体系建设的主体在于企业,尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业,在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源,发挥引领示范作用。报告明确指出,探索完善创新体系建设,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,引导民营企业参与标志性项目建参与设,完善产学研合作机制,打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题,报告提出建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务;推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定,加强对民营企业的知识产权保护,提升民营企业的行业话语权。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18215.7727.31亩1.1容积率1.121.2建筑系数63.11%1.3投资强度万元/亩167.261.4基底面积平方米11495.971.5总建筑面积平方米20401.661.6绿化面积平方米1080.76绿化率5.30%2总投资万元5668.652.1固定资产投资万元4567.872.1.1土建工程投资万元1765.092.1.1.1土建工程投资占比万元31.14%2.1.2设备投资万元1864.022.1.2.1设备投资占比32.88%2.1.3其它投资万元938.762.1.3.1其它投资占比16.56%2.1.4固定资产投资占比80.58%2.2流动资金万元1100.782.2.1流动资金占比19.42%3收入万元10010.004总成本万元7694.825利润总额万元2315.186净利润万元1736.387所得税万元1.128增值税万元319.349税金及附加万元111.1810纳税总额万元1009.3111利税总额万元2745.7012投资利润率40.84%13投资利税率48.44%14投资回报率30.63%15回收期年4.7616设备数量台(套)5017年用电量千瓦时1301530.5418年用水量立方米6659.4819总能耗吨标准煤160.5320节能率27.52%21节能量吨标准煤53.5122员工数量人179第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度167.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8127.658127.6515215.9015215.901448.081.1主要生产车间4876.594876.599129.549129.54897.811.2辅助生产车间2600.852600.854869.094869.09463.391.3其他生产车间650.21650.21882.52882.5286.882仓储工程1724.401724.403370.743370.74233.302.1成品贮存431.10431.10842.68842.6858.332.2原料仓储896.69896.691752.781752.78121.322.3辅助材料仓库396.61396.61775.27775.2753.663供配电工程91.9791.9791.9791.977.163.1供配电室91.9791.9791.9791.977.164给排水工程105.76105.76105.76105.766.414.1给排水105.76105.76105.76105.766.415服务性工程1092.121092.121092.121092.1275.595.1办公用房643.47643.47643.47643.4743.895.2生活服务448.65448.65448.65448.6535.906消防及环保工程308.09308.09308.09308.0923.996.1消防环保工程308.09308.09308.09308.0923.997项目总图工程45.9845.9845.9845.98-70.267.1场地及道路硬化2983.49653.74653.747.2场区围墙653.742983.492983.497.3安全保卫室45.9845.9845.9845.988绿化工程1166.2840.82合计11495.9720401.6620401.661765.09六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4254.17万元,占计划投资的75.05%。其中:完成固定资产投资2656.61万元,占总投资的62.45%;完成流动资金投资1597.56,占总投资的37.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4254.171.1完成比例75.05%2完成固定资产投资万元2656.612.1完成比例62.45%3完成流动资金投资万元1597.563.1完成比例37.55%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员179人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1221.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元511.802工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元175.793企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元53.034品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元77.425其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元39.936职工工资总额万元5579.79五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4567.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1765.091864.02167.264567.871.1工程费用万元1765.091864.026680.571.1.1建筑工程费用万元1765.091765.0931.14%1.1.2设备购置及安装费万元1864.021864.0232.88%1.2工程建设其他费用万元938.76938.7616.56%1.2.1无形资产万元416.53416.531.3预备费万元522.23522.231.3.1基本预备费万元269.12269.121.3.2涨价预备费万元253.11253.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元4567.874567.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1100.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6680.572677.054921.276680.576680.576680.571.1应收账款万元2004.17801.671503.132004.172004.172004.171.2存货万元3006.261202.502254.693006.263006.263006.261.2.1原辅材料万元901.88360.75676.41901.88901.88901.881.2.2燃料动力万元45.0918.0433.8245.0945.0945.091.2.3在产品万元1382.88553.151037.161382.881382.881382.881.2.4产成品万元676.41270.56507.31676.41676.41676.411.3现金万元1670.14668.061252.611670.141670.141670.142流动负债万元5579.792231.924184.845579.795579.795579.792.1应付账款万元5579.792231.924184.845579.795579.795579.793流动资金万元1100.78440.31825.591100.781100.781100.784铺底流动资金万元366.92146.77275.19366.92366.92366.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5668.65万元,其中:固定资产投资4567.87万元,占项目总投资的80.58%;流动资金1100.78万元,占项目总投资的19.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1765.09万元,占项目总投资的31.14%;设备购置费1864.02万元,占项目总投资的32.88%;其它投资938.76万元,占项目总投资的16.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4567.87+1100.78=5668.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4567.8780.58%1.1项目建设投资万元4567.8780.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1100.7819.42%3总投资万元万元5668.65二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4004.00万元,总成本16303.37万元,利润总额-12299.37万元,净利润88.19万元,增值税127.74万元,税金及附加-9224.53万元,所得税-3074.84万元;第二年收入7507.50万元,总成本26688.99万元,利润总额-19181.49万元,净利润-14386.12万元,增值税239.50万元,税金及附加101.60万元,所得税-4795.37万元;第三年生产负荷100%,收入10010.00万元,总成本7694.82万元,利润总额2315.18万元,净利润1736.38万元,增值税319.34万元,税金及附加111.18万元,所得税578.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10010.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=319.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4004.007507.5010010.0010010.0010010.001.1高性能预应力钢丝万元4004.007507.5010010.0010010.0010010.002现价增加值万元128
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