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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃杯投资项目立项申请报告玻璃杯投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入17017.45万元,同比增长20.33%(2874.94万元)。其中,主营业业务玻璃杯生产及销售收入为14848.21万元,占营业总收入的87.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4446.29万元,较去年同期相比增长823.93万元,增长率22.75%;实现净利润3334.72万元,较去年同期相比增长405.51万元,增长率13.84%。二、项目概况(一)项目名称玻璃杯投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29748.20平方米(折合约44.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.62%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度197.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29748.20平方米,建筑物基底占地面积15950.98平方米,总建筑面积44324.82平方米,其中:规划建设主体工程30775.65平方米,项目规划绿化面积2459.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3058.27万元。(七)节能分析“玻璃杯投资项目建设项目”,年用电量1249700.39千瓦时,年总用水量11815.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.60吨标准煤/年。达产年综合节能量41.10吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11363.49万元,其中:固定资产投资8823.66万元,占项目总投资的77.65%;流动资金2539.83万元,占项目总投资的22.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18244.00万元,总成本费用13714.91万元,税金及附加193.96万元,利润总额4529.09万元,利税总额5347.75万元,税后净利润3396.82万元,达产年纳税总额1950.93万元;达产年投资利润率39.86%,投资利税率47.06%,投资回报率29.89%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位328个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区玻璃杯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区玻璃杯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃杯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位328个,达产年纳税总额1950.93万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.86%,投资利税率47.06%,全部投资回报率29.89%,全部投资回收期4.85年,固定资产投资回收期4.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29748.2044.60亩1.1容积率1.491.2建筑系数53.62%1.3投资强度万元/亩197.841.4基底面积平方米15950.981.5总建筑面积平方米44324.821.6绿化面积平方米2459.92绿化率5.55%2总投资万元11363.492.1固定资产投资万元8823.662.1.1土建工程投资万元3319.492.1.1.1土建工程投资占比万元29.21%2.1.2设备投资万元3058.272.1.2.1设备投资占比26.91%2.1.3其它投资万元2445.902.1.3.1其它投资占比21.52%2.1.4固定资产投资占比77.65%2.2流动资金万元2539.832.2.1流动资金占比22.35%3收入万元18244.004总成本万元13714.915利润总额万元4529.096净利润万元3396.827所得税万元1.498增值税万元624.709税金及附加万元193.9610纳税总额万元1950.9311利税总额万元5347.7512投资利润率39.86%13投资利税率47.06%14投资回报率29.89%15回收期年4.8516设备数量台(套)10617年用电量千瓦时1249700.3918年用水量立方米11815.7619总能耗吨标准煤154.6020节能率21.77%21节能量吨标准煤41.1022员工数量人328第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.62%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度197.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11277.3411277.3430775.6530775.652535.271.1主要生产车间6766.406766.4018465.3918465.391571.871.2辅助生产车间3608.753608.759848.219848.21811.291.3其他生产车间902.19902.191784.991784.99152.122仓储工程2392.652392.658806.968806.96527.642.1成品贮存598.16598.162201.742201.74131.912.2原料仓储1244.181244.184579.624579.62274.372.3辅助材料仓库550.31550.312025.602025.60121.363供配电工程127.61127.61127.61127.618.603.1供配电室127.61127.61127.61127.618.604给排水工程146.75146.75146.75146.757.694.1给排水146.75146.75146.75146.757.695服务性工程1515.341515.341515.341515.3490.795.1办公用房861.37861.37861.37861.3738.515.2生活服务653.97653.97653.97653.9750.026消防及环保工程427.49427.49427.49427.4928.816.1消防环保工程427.49427.49427.49427.4928.817项目总图工程63.8063.8063.8063.8053.857.1场地及道路硬化4081.56874.38874.387.2场区围墙874.384081.564081.567.3安全保卫室63.8063.8063.8063.808绿化工程1909.7266.84合计15950.9844324.8244324.823319.49六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10141.59万元,占计划投资的89.25%。其中:完成固定资产投资7346.76万元,占总投资的72.44%;完成流动资金投资2794.83,占总投资的27.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10141.591.1完成比例89.25%2完成固定资产投资万元7346.762.1完成比例72.44%3完成流动资金投资万元2794.833.1完成比例27.56%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员328人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2231.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元980.732工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元299.043企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元86.714品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元132.435其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.205.3年工资额万元96.176职工工资总额万元8444.13五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8823.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3319.493058.27197.848823.661.1工程费用万元3319.493058.2710983.961.1.1建筑工程费用万元3319.493319.4929.21%1.1.2设备购置及安装费万元3058.273058.2726.91%1.2工程建设其他费用万元2445.902445.9021.52%1.2.1无形资产万元1385.501385.501.3预备费万元1060.401060.401.3.1基本预备费万元472.52472.521.3.2涨价预备费万元587.88587.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元8823.668823.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2539.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10983.966250.828508.9210983.9610983.9610983.961.1应收账款万元3295.191482.832471.393295.193295.193295.191.2存货万元4942.782224.253707.094942.784942.784942.781.2.1原辅材料万元1482.83667.281112.131482.831482.831482.831.2.2燃料动力万元74.1433.3655.6174.1474.1474.141.2.3在产品万元2273.681023.161705.262273.682273.682273.681.2.4产成品万元1112.13500.46834.091112.131112.131112.131.3现金万元2745.991235.702059.492745.992745.992745.992流动负债万元8444.133799.866333.108444.138444.138444.132.1应付账款万元8444.133799.866333.108444.138444.138444.133流动资金万元2539.831142.921904.872539.832539.832539.834铺底流动资金万元846.60380.97634.96846.60846.60846.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11363.49万元,其中:固定资产投资8823.66万元,占项目总投资的77.65%;流动资金2539.83万元,占项目总投资的22.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3319.49万元,占项目总投资的29.21%;设备购置费3058.27万元,占项目总投资的26.91%;其它投资2445.90万元,占项目总投资的21.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8823.66+2539.83=11363.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8823.6677.65%1.1项目建设投资万元8823.6677.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2539.8322.35%3总投资万元万元11363.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8209.80万元,总成本17081.61万元,利润总额-8871.81万元,净利润152.73万元,增值税281.12万元,税金及附加-6653.86万元,所得税-2217.95万元;第二年收入13683.00万元,总成本26025.47万元,利润总额-12342.47万元,净利润-9256.85万元,增值税468.53万元,税金及附加175.22万元,所得税-3085.62万元;第三年生产负荷100%,收入18244.00万元,总成本13714.91万元,利润总额4529.09万元,净利润3396.82万元,增值税624.70万元,税金及附加193.96万元,所得税1132.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18244.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=624.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8209.8013683.0018244.0018244.0018244.001.1玻璃杯万元8209.8013683.0018244.0018244.0018244.002现价增加值万元2627.144378.565838.085838.085838.083增值税万元281.124
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