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泓域咨询MACRO/ 灯杆投资项目立项申请报告灯杆投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8528.40万元,同比增长17.63%(1278.35万元)。其中,主营业业务灯杆生产及销售收入为7474.02万元,占营业总收入的87.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2238.32万元,较去年同期相比增长231.89万元,增长率11.56%;实现净利润1678.74万元,较去年同期相比增长319.28万元,增长率23.49%。二、项目概况(一)项目名称灯杆投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积24959.14平方米(折合约37.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.36%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度189.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24959.14平方米,建筑物基底占地面积13817.38平方米,总建筑面积36440.34平方米,其中:规划建设主体工程26681.37平方米,项目规划绿化面积2597.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2915.27万元。(七)节能分析“灯杆投资项目建设项目”,年用电量877939.14千瓦时,年总用水量6904.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.49吨标准煤/年。达产年综合节能量32.41吨标准煤/年,项目总节能率21.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8843.66万元,其中:固定资产投资7083.61万元,占项目总投资的80.10%;流动资金1760.05万元,占项目总投资的19.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14816.00万元,总成本费用11448.23万元,税金及附加155.58万元,利润总额3367.77万元,利税总额3987.87万元,税后净利润2525.83万元,达产年纳税总额1462.04万元;达产年投资利润率38.08%,投资利税率45.09%,投资回报率28.56%,全部投资回收期5.00年,提供就业职位230个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区灯杆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区灯杆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“灯杆投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位230个,达产年纳税总额1462.04万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.08%,投资利税率45.09%,全部投资回报率28.56%,全部投资回收期5.00年,固定资产投资回收期5.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24959.1437.42亩1.1容积率1.461.2建筑系数55.36%1.3投资强度万元/亩189.301.4基底面积平方米13817.381.5总建筑面积平方米36440.341.6绿化面积平方米2597.68绿化率7.13%2总投资万元8843.662.1固定资产投资万元7083.612.1.1土建工程投资万元2841.592.1.1.1土建工程投资占比万元32.13%2.1.2设备投资万元2915.272.1.2.1设备投资占比32.96%2.1.3其它投资万元1326.752.1.3.1其它投资占比15.00%2.1.4固定资产投资占比80.10%2.2流动资金万元1760.052.2.1流动资金占比19.90%3收入万元14816.004总成本万元11448.235利润总额万元3367.776净利润万元2525.837所得税万元1.468增值税万元464.529税金及附加万元155.5810纳税总额万元1462.0411利税总额万元3987.8712投资利润率38.08%13投资利税率45.09%14投资回报率28.56%15回收期年5.0016设备数量台(套)11217年用电量千瓦时877939.1418年用水量立方米6904.4419总能耗吨标准煤108.4920节能率21.80%21节能量吨标准煤32.4122员工数量人230第二章 建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了决定,最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.36%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度189.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9768.899768.8926681.3726681.372288.651.1主要生产车间5861.335861.3316008.8216008.821418.961.2辅助生产车间3126.043126.048538.048538.04732.371.3其他生产车间781.51781.511547.521547.52137.322仓储工程2072.612072.616343.336343.33395.722.1成品贮存518.15518.151585.831585.8398.932.2原料仓储1077.761077.763298.533298.53205.772.3辅助材料仓库476.70476.701458.971458.9791.023供配电工程110.54110.54110.54110.547.763.1供配电室110.54110.54110.54110.547.764给排水工程127.12127.12127.12127.126.944.1给排水127.12127.12127.12127.126.945服务性工程1312.651312.651312.651312.6581.895.1办公用房718.75718.75718.75718.7548.655.2生活服务593.90593.90593.90593.9033.666消防及环保工程370.31370.31370.31370.3125.996.1消防环保工程370.31370.31370.31370.3125.997项目总图工程55.2755.2755.2755.27-20.197.1场地及道路硬化3500.23733.50733.507.2场区围墙733.503500.233500.237.3安全保卫室55.2755.2755.2755.278绿化工程1566.5154.83合计13817.3836440.3436440.342841.59六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5343.41万元,占计划投资的60.42%。其中:完成固定资产投资4256.61万元,占总投资的79.66%;完成流动资金投资1086.80,占总投资的20.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5343.411.1完成比例60.42%2完成固定资产投资万元4256.612.1完成比例79.66%3完成流动资金投资万元1086.803.1完成比例20.34%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员230人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元875.932工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元181.483企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元61.704品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元101.265其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.735.3年工资额万元79.546职工工资总额万元7866.19五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7083.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2841.592915.27189.307083.611.1工程费用万元2841.592915.279626.241.1.1建筑工程费用万元2841.592841.5932.13%1.1.2设备购置及安装费万元2915.272915.2732.96%1.2工程建设其他费用万元1326.751326.7515.00%1.2.1无形资产万元694.30694.301.3预备费万元632.45632.451.3.1基本预备费万元260.95260.951.3.2涨价预备费万元371.50371.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元7083.617083.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1760.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9626.246127.717808.499626.249626.249626.241.1应收账款万元2887.871877.122310.302887.872887.872887.871.2存货万元4331.812815.683465.454331.814331.814331.811.2.1原辅材料万元1299.54844.701039.631299.541299.541299.541.2.2燃料动力万元64.9842.2451.9864.9864.9864.981.2.3在产品万元1992.631295.211594.111992.631992.631992.631.2.4产成品万元974.66633.53779.73974.66974.66974.661.3现金万元2406.561564.261925.252406.562406.562406.562流动负债万元7866.195113.026292.957866.197866.197866.192.1应付账款万元7866.195113.026292.957866.197866.197866.193流动资金万元1760.051144.031408.041760.051760.051760.054铺底流动资金万元586.68381.34469.35586.68586.68586.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8843.66万元,其中:固定资产投资7083.61万元,占项目总投资的80.10%;流动资金1760.05万元,占项目总投资的19.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2841.59万元,占项目总投资的32.13%;设备购置费2915.27万元,占项目总投资的32.96%;其它投资1326.75万元,占项目总投资的15.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7083.61+1760.05=8843.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7083.6180.10%1.1项目建设投资万元7083.6180.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1760.0519.90%3总投资万元万元8843.66二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9630.40万元,总成本18076.19万元,利润总额-8445.79万元,净利润136.07万元,增值税301.94万元,税金及附加-6334.34万元,所得税-2111.45万元;第二年收入11852.80万元,总成本21466.76万元,利润总额-9613.96万元,净利润-7210.47万元,增值税371.62万元,税金及附加144.43万元,所得税-2403.49万元;第三年生产负荷100%,收入14816.00万元,总成本11448.23万元,利润总额3367.77万元,净利润2525.83万元,增值税464.52万元,税金及附加155.58万元,所得税841.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14816.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=464.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9630.4011852.8014816.0014816.0014816.001.1灯杆万元9630.4011852.8014816.0014816.0014816.002现价增加值万元3081.733792.904741.124741.124741

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