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泓域咨询MACRO/ 建筑用玻璃钢制品投资项目立项申请报告建筑用玻璃钢制品投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11259.94万元,同比增长27.50%(2428.76万元)。其中,主营业业务建筑用玻璃钢制品生产及销售收入为10007.57万元,占营业总收入的88.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2359.64万元,较去年同期相比增长357.42万元,增长率17.85%;实现净利润1769.73万元,较去年同期相比增长177.11万元,增长率11.12%。二、项目概况(一)项目名称建筑用玻璃钢制品投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积28414.20平方米(折合约42.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.03%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度170.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28414.20平方米,建筑物基底占地面积21035.03平方米,总建筑面积47167.57平方米,其中:规划建设主体工程37466.60平方米,项目规划绿化面积2853.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2449.08万元。(七)节能分析“建筑用玻璃钢制品投资项目建设项目”,年用电量987864.61千瓦时,年总用水量7217.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.03吨标准煤/年。达产年综合节能量34.42吨标准煤/年,项目总节能率24.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8625.63万元,其中:固定资产投资7267.13万元,占项目总投资的84.25%;流动资金1358.50万元,占项目总投资的15.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11087.00万元,总成本费用8758.77万元,税金及附加152.19万元,利润总额2328.23万元,利税总额2801.56万元,税后净利润1746.17万元,达产年纳税总额1055.39万元;达产年投资利润率26.99%,投资利税率32.48%,投资回报率20.24%,全部投资回收期6.44年,提供就业职位177个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区建筑用玻璃钢制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区建筑用玻璃钢制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑用玻璃钢制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位177个,达产年纳税总额1055.39万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.99%,投资利税率32.48%,全部投资回报率20.24%,全部投资回收期6.44年,固定资产投资回收期6.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28414.2042.60亩1.1容积率1.661.2建筑系数74.03%1.3投资强度万元/亩170.591.4基底面积平方米21035.031.5总建筑面积平方米47167.571.6绿化面积平方米2853.38绿化率6.05%2总投资万元8625.632.1固定资产投资万元7267.132.1.1土建工程投资万元3717.332.1.1.1土建工程投资占比万元43.10%2.1.2设备投资万元2449.082.1.2.1设备投资占比28.39%2.1.3其它投资万元1100.722.1.3.1其它投资占比12.76%2.1.4固定资产投资占比84.25%2.2流动资金万元1358.502.2.1流动资金占比15.75%3收入万元11087.004总成本万元8758.775利润总额万元2328.236净利润万元1746.177所得税万元1.668增值税万元321.149税金及附加万元152.1910纳税总额万元1055.3911利税总额万元2801.5612投资利润率26.99%13投资利税率32.48%14投资回报率20.24%15回收期年6.4416设备数量台(套)7917年用电量千瓦时987864.6118年用水量立方米7217.6919总能耗吨标准煤122.0320节能率24.90%21节能量吨标准煤34.4222员工数量人177第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.03%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度170.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14871.7714871.7737466.6037466.603248.061.1主要生产车间8923.068923.0622479.9622479.962013.801.2辅助生产车间4758.974758.9711989.3111989.311039.381.3其他生产车间1189.741189.742173.062173.06194.882仓储工程3155.253155.256305.636305.63397.562.1成品贮存788.81788.811576.411576.4199.392.2原料仓储1640.731640.733278.933278.93206.732.3辅助材料仓库725.71725.711450.291450.2991.443供配电工程168.28168.28168.28168.2811.943.1供配电室168.28168.28168.28168.2811.944给排水工程193.52193.52193.52193.5210.684.1给排水193.52193.52193.52193.5210.685服务性工程1998.331998.331998.331998.33125.995.1办公用房828.24828.24828.24828.2470.645.2生活服务1170.091170.091170.091170.0957.626消防及环保工程563.74563.74563.74563.7439.996.1消防环保工程563.74563.74563.74563.7439.997项目总图工程84.1484.1484.1484.14-190.937.1场地及道路硬化5341.41878.90878.907.2场区围墙878.905341.415341.417.3安全保卫室84.1484.1484.1484.148绿化工程2115.3674.04合计21035.0347167.5747167.573717.33六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7947.26万元,占计划投资的92.14%。其中:完成固定资产投资5916.16万元,占总投资的74.44%;完成流动资金投资2031.10,占总投资的25.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7947.261.1完成比例92.14%2完成固定资产投资万元5916.162.1完成比例74.44%3完成流动资金投资万元2031.103.1完成比例25.56%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员177人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.441.3年工资额万元578.012工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元161.743企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元53.674品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元83.375其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.025.3年工资额万元41.476职工工资总额万元5543.80五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7267.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3717.332449.08170.597267.131.1工程费用万元3717.332449.086902.301.1.1建筑工程费用万元3717.333717.3343.10%1.1.2设备购置及安装费万元2449.082449.0828.39%1.2工程建设其他费用万元1100.721100.7212.76%1.2.1无形资产万元624.54624.541.3预备费万元476.18476.181.3.1基本预备费万元285.51285.511.3.2涨价预备费万元190.67190.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元7267.137267.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1358.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6902.302749.385602.846902.306902.306902.301.1应收账款万元2070.69828.281553.022070.692070.692070.691.2存货万元3106.041242.412329.533106.043106.043106.041.2.1原辅材料万元931.81372.72698.86931.81931.81931.811.2.2燃料动力万元46.5918.6434.9446.5946.5946.591.2.3在产品万元1428.78571.511071.581428.781428.781428.781.2.4产成品万元698.86279.54524.14698.86698.86698.861.3现金万元1725.58690.231294.181725.581725.581725.582流动负债万元5543.802217.524157.855543.805543.805543.802.1应付账款万元5543.802217.524157.855543.805543.805543.803流动资金万元1358.50543.401018.881358.501358.501358.504铺底流动资金万元452.83181.13339.62452.83452.83452.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8625.63万元,其中:固定资产投资7267.13万元,占项目总投资的84.25%;流动资金1358.50万元,占项目总投资的15.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3717.33万元,占项目总投资的43.10%;设备购置费2449.08万元,占项目总投资的28.39%;其它投资1100.72万元,占项目总投资的12.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7267.13+1358.50=8625.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7267.1384.25%1.1项目建设投资万元7267.1384.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1358.5015.75%3总投资万元万元8625.63二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4434.80万元,总成本5055.44万元,利润总额-620.64万元,净利润129.07万元,增值税128.46万元,税金及附加-465.48万元,所得税-155.16万元;第二年收入8315.25万元,总成本7915.40万元,利润总额399.85万元,净利润299.89万元,增值税240.85万元,税金及附加142.56万元,所得税99.96万元;第三年生产负荷100%,收入11087.00万元,总成本8758.77万元,利润总额2328.23万元,净利润1746.17万元,增值税321.14万元,税金及附加152.19万元,所得税582.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11087.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=321.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4434.808315.2511087.0011087.0011087.001.1建筑用玻璃钢制品万元4434.808315.2511087.0011087.0011087.002现价增加值万元1419.142660.883547.84

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