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泓域咨询MACRO/ 减震器项目立项说明及投资计划减震器项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入15782.30万元,同比增长8.12%(1185.46万元)。其中,主营业业务减震器生产及销售收入为13065.65万元,占营业总收入的82.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3592.18万元,较去年同期相比增长306.20万元,增长率9.32%;实现净利润2694.13万元,较去年同期相比增长458.59万元,增长率20.51%。二、项目概况(一)项目名称减震器项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积28487.57平方米(折合约42.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.39%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度183.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28487.57平方米,建筑物基底占地面积22331.41平方米,总建筑面积37603.59平方米,其中:规划建设主体工程23066.41平方米,项目规划绿化面积2961.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费2679.94万元。(七)节能分析“减震器项目建设项目”,年用电量633841.14千瓦时,年总用水量18115.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.45吨标准煤/年。达产年综合节能量23.73吨标准煤/年,项目总节能率23.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10858.58万元,其中:固定资产投资7852.66万元,占项目总投资的72.32%;流动资金3005.92万元,占项目总投资的27.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26766.00万元,总成本费用20943.57万元,税金及附加210.32万元,利润总额5822.43万元,利税总额6835.84万元,税后净利润4366.82万元,达产年纳税总额2469.02万元;达产年投资利润率53.62%,投资利税率62.95%,投资回报率40.22%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位552个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区减震器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区减震器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“减震器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位552个,达产年纳税总额2469.02万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.62%,投资利税率62.95%,全部投资回报率40.22%,全部投资回收期3.99年,固定资产投资回收期3.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28487.5742.71亩1.1容积率1.321.2建筑系数78.39%1.3投资强度万元/亩183.861.4基底面积平方米22331.411.5总建筑面积平方米37603.591.6绿化面积平方米2961.68绿化率7.88%2总投资万元10858.582.1固定资产投资万元7852.662.1.1土建工程投资万元3362.602.1.1.1土建工程投资占比万元30.97%2.1.2设备投资万元2679.942.1.2.1设备投资占比24.68%2.1.3其它投资万元1810.122.1.3.1其它投资占比16.67%2.1.4固定资产投资占比72.32%2.2流动资金万元3005.922.2.1流动资金占比27.68%3收入万元26766.004总成本万元20943.575利润总额万元5822.436净利润万元4366.827所得税万元1.328增值税万元803.099税金及附加万元210.3210纳税总额万元2469.0211利税总额万元6835.8412投资利润率53.62%13投资利税率62.95%14投资回报率40.22%15回收期年3.9916设备数量台(套)14217年用电量千瓦时633841.1418年用水量立方米18115.7319总能耗吨标准煤79.4520节能率23.93%21节能量吨标准煤23.7322员工数量人552第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.39%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度183.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15788.3115788.3123066.4123066.412268.921.1主要生产车间9472.999472.9913839.8513839.851406.731.2辅助生产车间5052.265052.267381.257381.25726.051.3其他生产车间1263.061263.061337.851337.85136.142仓储工程3349.713349.719449.179449.17675.972.1成品贮存837.43837.432362.292362.29168.992.2原料仓储1741.851741.854913.574913.57351.502.3辅助材料仓库770.43770.432173.312173.31155.473供配电工程178.65178.65178.65178.6514.383.1供配电室178.65178.65178.65178.6514.384给排水工程205.45205.45205.45205.4512.864.1给排水205.45205.45205.45205.4512.865服务性工程2121.482121.482121.482121.48151.775.1办公用房1213.531213.531213.531213.5368.385.2生活服务907.95907.95907.95907.9562.426消防及环保工程598.48598.48598.48598.4848.176.1消防环保工程598.48598.48598.48598.4848.177项目总图工程89.3389.3389.3389.33105.337.1场地及道路硬化5630.34939.74939.747.2场区围墙939.745630.345630.347.3安全保卫室89.3389.3389.3389.338绿化工程2434.4185.20合计22331.4137603.5937603.593362.60六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6090.24万元,占计划投资的56.09%。其中:完成固定资产投资3704.66万元,占总投资的60.83%;完成流动资金投资2385.58,占总投资的39.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6090.241.1完成比例56.09%2完成固定资产投资万元3704.662.1完成比例60.83%3完成流动资金投资万元2385.583.1完成比例39.17%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员552人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3751.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元1988.942工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元529.363企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元173.614品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元223.885其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元7.165.3年工资额万元202.736职工工资总额万元18053.15五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7852.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3362.602679.94183.867852.661.1工程费用万元3362.602679.9421059.071.1.1建筑工程费用万元3362.603362.6030.97%1.1.2设备购置及安装费万元2679.942679.9424.68%1.2工程建设其他费用万元1810.121810.1216.67%1.2.1无形资产万元886.16886.161.3预备费万元923.96923.961.3.1基本预备费万元406.80406.801.3.2涨价预备费万元517.16517.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元7852.667852.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3005.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21059.0710112.4517016.2321059.0721059.0721059.071.1应收账款万元6317.723790.635054.186317.726317.726317.721.2存货万元9476.585685.957581.279476.589476.589476.581.2.1原辅材料万元2842.971705.782274.382842.972842.972842.971.2.2燃料动力万元142.1585.29113.72142.15142.15142.151.2.3在产品万元4359.232615.543487.384359.234359.234359.231.2.4产成品万元2132.231279.341705.782132.232132.232132.231.3现金万元5264.773158.864211.815264.775264.775264.772流动负债万元18053.1510831.8914442.5218053.1518053.1518053.152.1应付账款万元18053.1510831.8914442.5218053.1518053.1518053.153流动资金万元3005.921803.552404.743005.923005.923005.924铺底流动资金万元1001.96601.18801.581001.961001.961001.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10858.58万元,其中:固定资产投资7852.66万元,占项目总投资的72.32%;流动资金3005.92万元,占项目总投资的27.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3362.60万元,占项目总投资的30.97%;设备购置费2679.94万元,占项目总投资的24.68%;其它投资1810.12万元,占项目总投资的16.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7852.66+3005.92=10858.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7852.6672.32%1.1项目建设投资万元7852.6672.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3005.9227.68%3总投资万元万元10858.58二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16059.60万元,总成本6164.79万元,利润总额9894.81万元,净利润171.77万元,增值税481.85万元,税金及附加7421.11万元,所得税2473.70万元;第二年收入21412.80万元,总成本7783.78万元,利润总额13629.02万元,净利润10221.76万元,增值税642.47万元,税金及附加191.05万元,所得税3407.26万元;第三年生产负荷100%,收入26766.00万元,总成本20943.57万元,利润总额5822.43万元,净利润4366.82万元,增值税803.09万元,税金及附加210.32万元,所得税1455.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26766.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=803.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16059.6021412.8026766.0026766.0026766.001.1减震器万元16059.6021412.8026766.0026766.0026766.002现价增加值万元5139.076852.108565.128565.128565.123增值税万元48

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