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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电容器投资项目立项申请报告电容器投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技公司实现营业收入17735.22万元,同比增长12.18%(1925.95万元)。其中,主营业业务电容器生产及销售收入为14764.21万元,占营业总收入的83.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3516.19万元,较去年同期相比增长820.21万元,增长率30.42%;实现净利润2637.14万元,较去年同期相比增长404.94万元,增长率18.14%。二、项目概况(一)项目名称电容器投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积29588.12平方米(折合约44.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.28%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度192.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29588.12平方米,建筑物基底占地面积20498.65平方米,总建筑面积41423.37平方米,其中:规划建设主体工程25249.70平方米,项目规划绿化面积2542.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3337.05万元。(七)节能分析“电容器投资项目建设项目”,年用电量533028.67千瓦时,年总用水量26955.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.81吨标准煤/年。达产年综合节能量22.60吨标准煤/年,项目总节能率20.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11464.15万元,其中:固定资产投资8520.67万元,占项目总投资的74.32%;流动资金2943.48万元,占项目总投资的25.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25901.00万元,总成本费用20517.75万元,税金及附加207.45万元,利润总额5383.25万元,利税总额6333.22万元,税后净利润4037.44万元,达产年纳税总额2295.78万元;达产年投资利润率46.96%,投资利税率55.24%,投资回报率35.22%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位504个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电容器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位504个,达产年纳税总额2295.78万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.96%,投资利税率55.24%,全部投资回报率35.22%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策对企业的影响最为直接,税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响,财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携手创造经济新动能,发挥民间投资作用,破解制造企业融资瓶颈,激发市场活力的重大举措,是创新投融资体制机制的重要制度安排,是政府与市场良性互动,共同作用于产业发展的必然选择。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29588.1244.36亩1.1容积率1.401.2建筑系数69.28%1.3投资强度万元/亩192.081.4基底面积平方米20498.651.5总建筑面积平方米41423.371.6绿化面积平方米2542.65绿化率6.14%2总投资万元11464.152.1固定资产投资万元8520.672.1.1土建工程投资万元3572.852.1.1.1土建工程投资占比万元31.17%2.1.2设备投资万元3337.052.1.2.1设备投资占比29.11%2.1.3其它投资万元1610.772.1.3.1其它投资占比14.05%2.1.4固定资产投资占比74.32%2.2流动资金万元2943.482.2.1流动资金占比25.68%3收入万元25901.004总成本万元20517.755利润总额万元5383.256净利润万元4037.447所得税万元1.408增值税万元742.529税金及附加万元207.4510纳税总额万元2295.7811利税总额万元6333.2212投资利润率46.96%13投资利税率55.24%14投资回报率35.22%15回收期年4.3416设备数量台(套)13617年用电量千瓦时533028.6718年用水量立方米26955.6819总能耗吨标准煤67.8120节能率20.68%21节能量吨标准煤22.6022员工数量人504第二章 建设背景一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.28%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度192.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14492.5514492.5525249.7025249.702395.621.1主要生产车间8695.538695.5315149.8215149.821485.281.2辅助生产车间4637.624637.628079.908079.90766.601.3其他生产车间1159.401159.401464.481464.48143.742仓储工程3074.803074.8010512.8910512.89725.412.1成品贮存768.70768.702628.222628.22181.352.2原料仓储1598.901598.905466.705466.70377.212.3辅助材料仓库707.20707.202417.962417.96166.843供配电工程163.99163.99163.99163.9912.733.1供配电室163.99163.99163.99163.9912.734给排水工程188.59188.59188.59188.5911.394.1给排水188.59188.59188.59188.5911.395服务性工程1947.371947.371947.371947.37134.375.1办公用房1119.401119.401119.401119.4073.545.2生活服务827.97827.97827.97827.9777.116消防及环保工程549.36549.36549.36549.3642.656.1消防环保工程549.36549.36549.36549.3642.657项目总图工程81.9981.9981.9981.99175.587.1场地及道路硬化5605.111051.721051.727.2场区围墙1051.725605.115605.117.3安全保卫室81.9981.9981.9981.998绿化工程2145.8575.10合计20498.6541423.3741423.373572.85六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6807.33万元,占计划投资的59.38%。其中:完成固定资产投资4455.58万元,占总投资的65.45%;完成流动资金投资2351.75,占总投资的34.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6807.331.1完成比例59.38%2完成固定资产投资万元4455.582.1完成比例65.45%3完成流动资金投资万元2351.753.1完成比例34.55%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员504人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3431.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元1985.542工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元504.363企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元148.644品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元234.235其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.165.3年工资额万元112.246职工工资总额万元12666.14五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8520.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3572.853337.05192.088520.671.1工程费用万元3572.853337.0515609.621.1.1建筑工程费用万元3572.853572.8531.17%1.1.2设备购置及安装费万元3337.053337.0529.11%1.2工程建设其他费用万元1610.771610.7714.05%1.2.1无形资产万元839.68839.681.3预备费万元771.09771.091.3.1基本预备费万元408.37408.371.3.2涨价预备费万元362.72362.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元8520.678520.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2943.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15609.629509.9013079.4215609.6215609.6215609.621.1应收账款万元4682.892575.593746.314682.894682.894682.891.2存货万元7024.333863.385619.467024.337024.337024.331.2.1原辅材料万元2107.301159.011685.842107.302107.302107.301.2.2燃料动力万元105.3657.9584.29105.36105.36105.361.2.3在产品万元3231.191777.162584.953231.193231.193231.191.2.4产成品万元1580.47869.261264.381580.471580.471580.471.3现金万元3902.412146.323121.923902.413902.413902.412流动负债万元12666.146966.3810132.9112666.1412666.1412666.142.1应付账款万元12666.146966.3810132.9112666.1412666.1412666.143流动资金万元2943.481618.912354.782943.482943.482943.484铺底流动资金万元981.15539.64784.93981.15981.15981.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11464.15万元,其中:固定资产投资8520.67万元,占项目总投资的74.32%;流动资金2943.48万元,占项目总投资的25.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3572.85万元,占项目总投资的31.17%;设备购置费3337.05万元,占项目总投资的29.11%;其它投资1610.77万元,占项目总投资的14.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8520.67+2943.48=11464.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8520.6774.32%1.1项目建设投资万元8520.6774.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2943.4825.68%3总投资万元万元11464.15二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14245.55万元,总成本13800.21万元,利润总额445.34万元,净利润167.36万元,增值税408.39万元,税金及附加334.00万元,所得税111.33万元;第二年收入20720.80万元,总成本18713.31万元,利润总额2007.49万元,净利润1505.62万元,增值税594.02万元,税金及附加189.63万元,所得税501.87万元;第三年生产负荷100%,收入25901.00万元,总成本20517.75万元,利润总额5383.25万元,净利润4037.44万元,增值税742.52万元,税金及附加207.45万元,所得税1345.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25901.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=742.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14245.5520720.8025901.0025901.0025901.001.1电容器万元14245.5520720.8025901.0025901.0025901.002现价增加值万元4558.586630.668288.328288.328288.
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