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泓域咨询MACRO/ 投影电视接收机投资项目立项申请报告投影电视接收机投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16589.18万元,同比增长29.70%(3798.68万元)。其中,主营业业务投影电视接收机生产及销售收入为13982.65万元,占营业总收入的84.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4166.87万元,较去年同期相比增长994.89万元,增长率31.36%;实现净利润3125.15万元,较去年同期相比增长437.12万元,增长率16.26%。二、项目概况(一)项目名称投影电视接收机投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积51905.94平方米(折合约77.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.47%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度168.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51905.94平方米,建筑物基底占地面积31387.52平方米,总建筑面积72668.32平方米,其中:规划建设主体工程56700.18平方米,项目规划绿化面积4776.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费6428.90万元。(七)节能分析“投影电视接收机投资项目建设项目”,年用电量1096650.95千瓦时,年总用水量20125.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.50吨标准煤/年。达产年综合节能量53.08吨标准煤/年,项目总节能率25.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16172.98万元,其中:固定资产投资13090.88万元,占项目总投资的80.94%;流动资金3082.10万元,占项目总投资的19.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25800.00万元,总成本费用19543.39万元,税金及附加311.18万元,利润总额6256.61万元,利税总额7430.77万元,税后净利润4692.46万元,达产年纳税总额2738.31万元;达产年投资利润率38.69%,投资利税率45.95%,投资回报率29.01%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位441个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区投影电视接收机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区投影电视接收机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“投影电视接收机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位441个,达产年纳税总额2738.31万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.69%,投资利税率45.95%,全部投资回报率29.01%,全部投资回收期4.95年,固定资产投资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51905.9477.82亩1.1容积率1.401.2建筑系数60.47%1.3投资强度万元/亩168.221.4基底面积平方米31387.521.5总建筑面积平方米72668.321.6绿化面积平方米4776.47绿化率6.57%2总投资万元16172.982.1固定资产投资万元13090.882.1.1土建工程投资万元6000.152.1.1.1土建工程投资占比万元37.10%2.1.2设备投资万元6428.902.1.2.1设备投资占比39.75%2.1.3其它投资万元661.832.1.3.1其它投资占比4.09%2.1.4固定资产投资占比80.94%2.2流动资金万元3082.102.2.1流动资金占比19.06%3收入万元25800.004总成本万元19543.395利润总额万元6256.616净利润万元4692.467所得税万元1.408增值税万元862.989税金及附加万元311.1810纳税总额万元2738.3111利税总额万元7430.7712投资利润率38.69%13投资利税率45.95%14投资回报率29.01%15回收期年4.9516设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1096650.9518年用水量立方米20125.3219总能耗吨标准煤136.5020节能率25.48%21节能量吨标准煤53.0822员工数量人441第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、今年以来,我国在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革效果初显,突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时,投资需求稳中有升。一季度,固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看,在农业平稳发展的基础上,工业生产缓中趋稳。按可比价格计算,全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是,全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化,对缓解经济下行压力和保持就业稳定,发挥了不可低估的重要作用。进一步分析,伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢,结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志,第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看,第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志,第三产业领先优势持续扩大。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出,由于新常态下结构调整不断取得新进展,稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.47%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度168.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22190.9822190.9856700.1856700.185149.841.1主要生产车间13314.5913314.5934020.1134020.113192.901.2辅助生产车间7101.117101.1118144.0618144.061647.951.3其他生产车间1775.281775.283288.613288.61308.992仓储工程4708.134708.1310379.2910379.29685.612.1成品贮存1177.031177.032594.822594.82171.402.2原料仓储2448.232448.235397.235397.23356.522.3辅助材料仓库1082.871082.872387.242387.24157.693供配电工程251.10251.10251.10251.1018.663.1供配电室251.10251.10251.10251.1018.664给排水工程288.77288.77288.77288.7716.694.1给排水288.77288.77288.77288.7716.695服务性工程2981.812981.812981.812981.81196.965.1办公用房1371.301371.301371.301371.30108.895.2生活服务1610.511610.511610.511610.5192.186消防及环保工程841.19841.19841.19841.1962.516.1消防环保工程841.19841.19841.19841.1962.517项目总图工程125.55125.55125.55125.55-235.177.1场地及道路硬化7958.531875.691875.697.2场区围墙1875.697958.537958.537.3安全保卫室125.55125.55125.55125.558绿化工程3001.55105.05合计31387.5272668.3272668.326000.15六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9791.92万元,占计划投资的60.54%。其中:完成固定资产投资6586.35万元,占总投资的67.26%;完成流动资金投资3205.57,占总投资的32.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9791.921.1完成比例60.54%2完成固定资产投资万元6586.352.1完成比例67.26%3完成流动资金投资万元3205.573.1完成比例32.74%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员441人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3001.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元1421.622工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元445.973企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元123.624品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元203.785其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.005.3年工资额万元145.056职工工资总额万元16041.75五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13090.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6000.156428.90168.2213090.881.1工程费用万元6000.156428.9019123.851.1.1建筑工程费用万元6000.156000.1537.10%1.1.2设备购置及安装费万元6428.906428.9039.75%1.2工程建设其他费用万元661.83661.834.09%1.2.1无形资产万元342.92342.921.3预备费万元318.91318.911.3.1基本预备费万元160.51160.511.3.2涨价预备费万元158.40158.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元13090.8813090.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3082.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19123.857088.3012929.5619123.8519123.8519123.851.1应收账款万元5737.152581.724589.725737.155737.155737.151.2存货万元8605.733872.586884.598605.738605.738605.731.2.1原辅材料万元2581.721161.772065.382581.722581.722581.721.2.2燃料动力万元129.0958.09103.27129.09129.09129.091.2.3在产品万元3958.641781.393166.913958.643958.643958.641.2.4产成品万元1936.29871.331549.031936.291936.291936.291.3现金万元4780.962151.433824.774780.964780.964780.962流动负债万元16041.757218.7912833.4016041.7516041.7516041.752.1应付账款万元16041.757218.7912833.4016041.7516041.7516041.753流动资金万元3082.101386.942465.683082.103082.103082.104铺底流动资金万元1027.36462.31821.891027.361027.361027.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16172.98万元,其中:固定资产投资13090.88万元,占项目总投资的80.94%;流动资金3082.10万元,占项目总投资的19.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6000.15万元,占项目总投资的37.10%;设备购置费6428.90万元,占项目总投资的39.75%;其它投资661.83万元,占项目总投资的4.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13090.88+3082.10=16172.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13090.8880.94%1.1项目建设投资万元13090.8880.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3082.1019.06%3总投资万元万元16172.98二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11610.00万元,总成本1875.24万元,利润总额9734.76万元,净利润254.22万元,增值税388.34万元,税金及附加7301.07万元,所得税2433.69万元;第二年收入20640.00万元,总成本2873.12万元,利润总额17766.88万元,净利润13325.16万元,增值税690.38万元,税金及附加290.47万元,所得税4441.72万元;第三年生产负荷100%,收入25800.00万元,总成本19543.39万元,利润总额6256.61万元,净利润4692.46万元,增值税862.98万元,税金及附加311.18万元,所得税1564.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25800.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=862.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11610.0020640.0025800.0025800.0025800.001.1投影电视接收机万元11610.0020640.0025800.0025800.00258

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